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地稅為什么乘以012,1般納稅人怎樣算地稅

來源:整理 時間:2022-12-10 01:18:37 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,1般納稅人怎樣算地稅

1般就是城建稅,教育附加,和地方教育附加,稅率分別7%,3%和2%,反正總共加起來12%就對了,用你當(dāng)月的增值稅*12%就是了,如果是銷售商品的企業(yè),每一個季度還要交價格調(diào)控基金
地稅就是城建稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等。
流轉(zhuǎn)稅乘以相對應(yīng)的稅率,該核定的核定。

1般納稅人怎樣算地稅

2,請問地稅發(fā)票的金額是含稅的還是不含稅的比如發(fā)票的金額是10萬

如果是含稅的話,下面應(yīng)該是有稅金顯示的,如果沒有的話,那就是不含。要看是什么發(fā)票的。
一般來說,地稅開租賃發(fā)票涉及的稅種有:按租賃金額征收的營業(yè)稅5%、印花稅0.1%、房產(chǎn)稅12%、堤圍費0.1%,按營業(yè)稅額征收的城建稅7%、教育費附加3%、地方教育附加2%。(具體稅率及稅種各地方有一點點差異)所以如果按房租2000來計算的話,稅金為2000*(0.05+0.12+0.002)=344,2000*0.05*(0.07+0.03+0.02)=12,合計344+12=356元,即稅負(fù)率為356/2000=17.8%。倒算不含稅房租2000元的含稅金額為2000/(1-0.178)=2433.09元。

請問地稅發(fā)票的金額是含稅的還是不含稅的比如發(fā)票的金額是10萬

3,有關(guān)地稅國稅的問題

地稅繳納的稅種一般是附加稅費,繳納增值稅的12%左右,個人所得稅等,像你的說法是繳納定額稅,這要看各地規(guī)定,但稅法沒有要求繳納1.8%這個標(biāo)準(zhǔn)。
呵呵,不管是外地人還是本地人,都是要依法納稅的!這是國家規(guī)定的,當(dāng)然,可能有些地方的稅務(wù)局對本地人會睜只眼閉只眼的,對外來人員可能會比較嚴(yán)格些的。 至于你所說的做早點生意,應(yīng)該是屬于個體戶、小規(guī)模納稅人,是實行定額的,基本上不存在逃稅避稅問題! 你需要在拿到營業(yè)執(zhí)照后一個月內(nèi)必須要當(dāng)?shù)貒惥值怯?,你要填一個定額申請表,需要你自己跟據(jù)你的經(jīng)營情況來確定你一個月的銷售額大概是多少,你的店面多大,租金多少等等相關(guān)信息!然后稅局會把你這個單遞交給管理你們片區(qū)的專管員實地核查,核實了后就會根據(jù)實際情況跟你下個定額,最低是5000元(5000.10000.15000... 地稅是在你拿到國稅的定額通知后才去登記的,地稅會根據(jù)國稅的定額來收繳你的地稅,因為地稅是在國稅給你定額的基礎(chǔ)上按稅率來征收的。稅種大致有城建稅,教育附加費等等,不會很多!另外,現(xiàn)在繳稅都是實行銀行扣繳的了,你無論是在國稅還是地稅登記后稅務(wù)局都會給你一式三分的ets稅務(wù)扣繳三方協(xié)議書,需要你到商業(yè)類銀行開戶用于扣繳每個月稅金的帳戶。至于每個月報稅,除了第一個月需要上門申報,現(xiàn)在個體戶基本上都是實行電話報稅的,很方便。

有關(guān)地稅國稅的問題

4,地稅是怎樣算的

把進(jìn)項稅票拿到稅務(wù)局驗證,本月銷項稅170000(100 0000*17%);本月進(jìn)項稅額163200(960000*17%)。 本月應(yīng)交增值稅額=6800(170000-163200) 本月應(yīng)交城建稅額=6800*7%(市區(qū)); 縣城5%; 不在市區(qū)和縣城的1%。 本月應(yīng)交教育費附加=6800*3% 至于提圍防護(hù)費屬于地方性規(guī)費比較靈活,你可以參照當(dāng)?shù)氐谋壤患{。 如果你們還要交地方教育費附加的話也參照當(dāng)?shù)乇壤患{,因為這都是地方性的規(guī)費。各個地方的交費比例不一樣。
地稅征收的稅款有企業(yè)所得稅(部分企業(yè)交地稅部分企業(yè)交國稅)、個人所得稅、營業(yè)稅及附加、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船使用稅、印花稅、契稅等。 企業(yè)所得稅稅率是應(yīng)納稅所得額的25%。 個人所得稅分工資薪金等不同類別,按不同方式征收。 營業(yè)稅是營業(yè)額的5%,城建稅教育費附加按營業(yè)稅計算,具體稅率按照所在地屬于城市縣城或是農(nóng)村計算,地方教育費附加由各地方規(guī)定。 房產(chǎn)稅可以按房產(chǎn)余值的1.2%或租金的12%計算。 城鎮(zhèn)土地使用稅按照地段等級分不同稅率,按照土地面積乘以稅率計算。 土地增值稅是轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)所要繳納的稅款。 車船稅按車輛載客人數(shù)或噸位繳納。有的地方由保險公司代收。 契稅是轉(zhuǎn)讓房屋等需要繳納的稅款。具體稅率由當(dāng)?shù)卮_定。 印花稅是以各種合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)、營業(yè)帳簿、權(quán)利許可證照等應(yīng)稅憑證文件為對象所征的稅。
城建稅7%教育費附加3%所得稅20%

5,地稅局都需交哪些稅怎樣計算

問你的地稅專管員啊,問他都給你們公司核了什么稅種.
地區(qū)間也有差異,我們公司在通州,在地稅交營業(yè)稅(營業(yè)額的5%)城建稅(營業(yè)稅額的5%)教育附加(營業(yè)稅額3%)這是每個月要上繳的,房產(chǎn)稅是每年3月底以前交,按你的建筑面積算,這個在你的網(wǎng)上納稅申報表上可以查出來。印花稅每年買一本帳就可以。其他的就看你在注冊時都有什么了,比如車輛、個人所得稅代扣代繳、這些一般都是自己交就行。
地稅包括:營業(yè)稅(商業(yè)企業(yè))、城市建設(shè)維護(hù)稅、教育附加費、印花稅、車船稅(有車或船)、契稅、土地使用稅、工會經(jīng)費、價格調(diào)節(jié)基金、殘疾人保障基金、所得稅、代繳個人所得稅。 1.營業(yè)稅=商品銷售收入x企業(yè)適用稅率 2.城建稅=營業(yè)稅(增值稅)x7% 3.教育附加費=營業(yè)稅(增值稅)x3% 4.印花稅:賬本印花稅每本5元 資金印花稅=資本x0.05% 購銷合同印花稅=合同(或視同)金額x0.03% 運輸合同印花稅=視同合同額x0.03% 5.契稅=交易額x0.03% 6.土地使用稅=經(jīng)營占用土地數(shù)㎡x核定年每㎡稅率 7.工會經(jīng)費=應(yīng)付職工薪酬總額x2% 8.價格調(diào)節(jié)基金=應(yīng)稅收入x0.1% 9.核定應(yīng)納數(shù) 10.車船稅按類別額定繳納 11.所得稅=應(yīng)納所得額x25% 12.代繳個人所得稅=個人應(yīng)征所得額(個人薪金所得-2000)x適用稅率(9級 5%-45%)
除國稅外的小稅種可視為地稅繳納,分別乘以他的稅率
印花稅 城建稅 教育費附加 車船稅 契稅等

6,地稅該怎么交

城建稅=(增值稅+消費稅+營業(yè)稅)*固定比例,固定比例按照你的注冊地址來看,一般在城市里面是7%。教育費附加=(增值稅+消費稅+營業(yè)稅)*3%,地方教育費附加要看你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定,我們這邊地方教育費附加==(增值稅+消費稅+營業(yè)稅)*1%。也說了,國稅都交了三個月了,地稅還沒有交,所以肯定是要罰款的,打114問下,地稅在哪里,去找專管員,說清楚原因,態(tài)度好點,也罰不了多少。另外,可能你的情況只需要交增值稅,而且是核定征收,所以,按照上面的比例計算得出,城建稅28,教育費附加12,地方教育費附加4,綜上,地稅共繳納44元。
地稅交多少由地稅界定。你的情況罰款是免不了的。
嚴(yán)格來說是要按《稅收征收管理法》處罰,但是,如果你主動去辦理登記,納稅申報,也許就過去了。
一般納稅人國稅是增值稅和企業(yè)所得稅,國稅的增值稅是按照銷項稅減去進(jìn)項稅的額為需要繳納的增值稅額.企業(yè)所得稅是按照盈利額繳納的.地稅的城建稅/教育附加稅/地方教育附加稅是按照增值稅的比例再乘以稅率得出的.地稅的印花稅是按照購銷合同的金額乘以稅率得出的一旦辦理了經(jīng)營執(zhí)照,稅務(wù)就會體現(xiàn),不交稅,稅務(wù)則會找上門來,要到當(dāng)?shù)氐你y行去繳納,如果你去繳納罰款,罰款人說100/天,那就是他們會貪,所以每天大概是50,但是要看你經(jīng)營的是什么店,若是一般的飯店,會低些,象一些飯店公司,就差不多要個2000-5000之間。
你是個體 ,所以稅務(wù)基本上都是和你商量,所以我認(rèn)為不會罰你的。
不交稅是不可能的。因為你一但辦理了營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)就會體現(xiàn)。即使你不交稅,稅務(wù)也會找上門。稅額是根據(jù)你的營業(yè)額來的,你應(yīng)該到當(dāng)?shù)貒囟惔髲d咨詢一下,具體是怎么交的,稅率多少等等,工作人員會給你最滿意的答復(fù)。

7,國稅地稅怎么計算

國稅:增值稅(一般納稅人)=銷項*0.17-進(jìn)項*0.17,增值稅(小規(guī)模納稅人)=銷售額*0.03;企業(yè)所得稅=應(yīng)稅所得額*0.25(小型微利企業(yè)是乘以0.2),如果經(jīng)營黃金,珠寶,煙酒等消費稅應(yīng)稅貨物,需繳納消費稅,消費稅稅率根據(jù)稅目定。地稅:城建稅(增值稅+營業(yè)稅+消費稅)納稅額*適用稅率,這里的適用稅指納稅人所在地市區(qū)的稅率為7%,在縣城、鎮(zhèn)、大中型工礦企業(yè)不在縣城、鎮(zhèn)的稅率為5%,不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)的稅率為1%教育附加費(增值稅+營業(yè)稅+消費稅)納稅額*3%地方教育費附加(增值稅+營業(yè)稅+消費稅)納稅額*2%水利建設(shè)基金(增值稅+營業(yè)稅+消費稅)納稅額*1%
國稅的比較清楚,增值稅(一般納稅人)=銷項*0.17-進(jìn)項*0.17,增值稅(小規(guī)模納稅人)=銷售額*0.03;企業(yè)所得稅=應(yīng)稅所得額*0.25(小型微利企業(yè)是乘以0.2),如果經(jīng)營黃金,珠寶,煙酒等消費稅應(yīng)稅貨物,需繳納消費稅,消費稅稅率根據(jù)稅目定,很多。地稅的比較多,建議你查書,稅率,稅目,應(yīng)稅貨物很多的。
一、國稅?! ?、增值稅(小規(guī)模納稅人稅率為3%,一般納稅人稅率為17%—6%)  小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅=不含稅收入*3%;  一般納稅人應(yīng)交增值稅=不含稅銷售額*適用稅率+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項稅額-出口退稅。2、企業(yè)所得稅(利潤總額*25%) 。新所得稅法規(guī)定法定稅率為25%,內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)一致,國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)為15%,小型微利企業(yè)為20%,非居民企業(yè)為20%?;居嬎愎剑簯?yīng)納稅所得額=收入總額一準(zhǔn)予扣除項目金額。應(yīng)納所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率?! 《?、地稅:  1、城建稅(增值稅+營業(yè)稅+消費稅)納稅額*適用稅率,這里的適用稅指納稅人所在地市區(qū)的稅率為7%,在縣城、鎮(zhèn)、大中型工礦企業(yè)不在縣城、鎮(zhèn)的稅率為5%,不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)的稅率為1%  2、教育附加費(增值稅+營業(yè)稅+消費稅)納稅額*3%  3、地方教育費附加(增值稅+營業(yè)稅+消費稅)納稅額*2%  4、水利建設(shè)基金(增值稅+營業(yè)稅+消費稅)納稅額*1%  5、房產(chǎn)稅  如果企業(yè)擁有房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的,需繳納房產(chǎn)稅。 房產(chǎn)稅是在城市、縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)范圍內(nèi),對擁有房屋產(chǎn)權(quán)的內(nèi)資單位和個人按照房產(chǎn)稅原值或租金收入征收的一種稅?! 。?)以房產(chǎn)稅原值(評估值)為計稅依據(jù),稅率為1.2%?! ∮嬎愎綖椋?房產(chǎn)稅年應(yīng)納稅額=房產(chǎn)原值(評估值)×(1-30%)×1.2% ?。?)以租金收入為計稅依據(jù)的,稅率為12%?! ∮嬎愎綖? 房產(chǎn)稅年應(yīng)納稅額=年租金收入×12%  如果單位屬于 "外商投資企業(yè)或外國企業(yè)"應(yīng)繳納城市房地產(chǎn)稅?! ?、城鎮(zhèn)土地使用稅  城鎮(zhèn)土地使用稅是在城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)范圍內(nèi),對擁有土地使用權(quán)的單位和個人以實際占用的土地面積為計稅依據(jù),按規(guī)定稅額征收的一種稅?! ∧陸?yīng)納稅額=∑(各級土地面積*相應(yīng)稅額)。 北京市城鎮(zhèn)土地納稅等級分為六級,各級土地稅額標(biāo)準(zhǔn)為:一級土地每平方米年稅額10元;二級土地每平方米年稅額8元;三級土地每平方米年稅額6元;四級土地每平方米年稅額4元;五級土地每平方米年稅額1元;六級土地每平方米年稅額0.5元?! ∪绻麊挝粚儆?"外商投資企業(yè)或外國企業(yè)"應(yīng)繳納外商投資企業(yè)土地使用費?! ?、車船使用稅  如果擁有機(jī)動車,還需繳納相應(yīng)的車船使用稅, 車船使用稅是對行駛于公共道路的車輛和航行于國內(nèi)河流、湖泊或領(lǐng)??诎兜拇?按照種類、噸位和規(guī)定的稅額征收的一種財產(chǎn)行為稅。計算公式為: 乘人汽車應(yīng)納稅額=應(yīng)稅車輛數(shù)量*單位稅額 載貨汽車應(yīng)納稅額=車輛的載重或凈噸位數(shù)量*單位稅額 摩托車應(yīng)納稅額=應(yīng)稅車輛數(shù)量*單位稅額 如果單位屬于 "外商投資企業(yè)或外國企業(yè)",應(yīng)繳納車船使用牌照稅?! ?、印花稅  印花稅是對在經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)交往中書立、領(lǐng)受印花稅暫行條例所列舉的各種憑證所征收的一種兼有行為性質(zhì)的憑證稅。分為從價計稅和從量計稅兩種?! ?yīng)納稅額=計稅金額*稅率, 應(yīng)納稅額=憑證數(shù)量*單位稅額?! ?0、契稅  如果企業(yè)承受房地產(chǎn)時還需及時繳納契稅 契稅是對在中華人民共和國境內(nèi)轉(zhuǎn)移土地、房屋權(quán)屬時向承受土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)的單位和個人征收的一種稅。契稅按土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移時的成交價格為計稅依據(jù),目前北京市現(xiàn)行契稅稅率為3%,應(yīng)納稅額=房地產(chǎn)成交價格或評估價格*稅率?! ?1、個人所得稅  個人所得稅是以個人取得的各項應(yīng)稅所得對象征收的一種稅?! ≈Ц端玫膯挝换蛘邆€人為個人所得稅的扣繳義務(wù)人,按照稅法規(guī)定按期代扣代繳員工的個人所得稅。代扣代繳個人所得稅是扣繳義務(wù)人的法定義務(wù)。 ?
那種類會比較多,我舉一個例子吧。先說增值稅吧,銷售額為1000元,那增值稅為: 1000*17%=170元城建稅和教育費附加為:170*10%=17元增值稅是國稅,城建稅和教育費附加是地稅,城建為7%。教育費附加為3%。當(dāng)然還有許多的稅種,比如地稅還有印花稅,土地增值稅等,一下也說不清楚,建議你個人買一本稅法好好看看,你想一本500多頁的稅法書肯定三言兩語說不清楚的。
一般稅務(wù)主要看企業(yè)的稅負(fù)率: 稅負(fù)率=(銷項稅額-進(jìn)項稅額)/銷售額*100% 這個指標(biāo)最關(guān)鍵,你只要控制好這指標(biāo)就可以了!回答人的補(bǔ)充 2009-09-09 11:00 1.國稅:應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額 2.地稅:總繳地稅是應(yīng)繳增值稅的11%,即(銷項稅額-進(jìn)項稅額)*11% 城建稅=應(yīng)繳增值稅*7% 教育費附加=應(yīng)繳增值稅*3% 地方教育費附加=應(yīng)繳增值稅*1% 另有:印花稅和堤圍防護(hù)費是根據(jù)企業(yè)的銷貨收入計算的。企業(yè)一般交納地科的是購銷合同印花稅或租賃合同印花稅,按月交納!稅率分別為0.03%、0.1%;海防費一般是半年交納的,稅率各地都大同小異,一般是按銷額的0.09%來交,外資減半!
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