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小規(guī)模報稅需要帶什么,小規(guī)模納稅人增值稅申報要準(zhǔn)備什么資料

來源:整理 時間:2022-12-12 02:59:41 編輯:金融知識 手機版

1,小規(guī)模納稅人增值稅申報要準(zhǔn)備什么資料

小規(guī)模納稅人增值稅申報表及其附列資料包括:1.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)》;2.《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》。小規(guī)模納稅人提供營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù),按照國家有關(guān)營業(yè)稅政策規(guī)定差額征稅營業(yè)稅的,需填報《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》。其他小規(guī)模納稅人不填寫該附列資料。

小規(guī)模納稅人增值稅申報要準(zhǔn)備什么資料

2,小規(guī)模納稅人報稅需要哪些材料

小規(guī)模需要繳納哪些稅種:一、增值稅:1、專票金額即開即征收。2、普票季度加專票季滾襪數(shù)度合計不超30萬,普票部分免征專票需要繳納。3、普票季度超過30萬,全額不含稅銷售額*1%。附加稅是在增值稅的基礎(chǔ)上交,收入在30萬以內(nèi)是7%的稅率減半征收,收入在30萬以上是12%的稅率減半征收。企業(yè)所得稅:是根據(jù)一年的盈利情況交稅,季度預(yù)繳,年度匯算清繳。(年度應(yīng)納稅所得額小于100萬,是按照5%的稅率交,100萬<應(yīng)納稅所得額<300萬,是按照10%的稅率交,300萬以上是按照25%的稅率交。個人所得稅:個稅是按照每月工資申報金額交(5000以下是不用交個稅的,收入-社保個人部分-公積金好脊,超過5000按照不同的稅率交。小規(guī)模納稅人的稅率:1、小規(guī)模納稅人的增值稅征收率3%.2、所得稅稅率:一般企業(yè)所得稅的稅率為25%,符合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。二、企業(yè)所得稅計算不是按營業(yè)收入的25%收,而是按利潤(應(yīng)稅所得額)25%征收.1、所得稅的征收方式有兩種:查帳征收和核定征收。2、如果屬于核定征收的,按收入計算繳納所得稅。計算公式:應(yīng)交所大首得稅=收入總額*稅務(wù)核定的應(yīng)稅所得率*所得稅稅率,應(yīng)稅所得率各地各行業(yè)不同在5%至15之間3、如果屬于查帳征收的,按利潤計算繳納所得稅。計算公式:應(yīng)交所得稅=利潤總額*所得稅稅率

小規(guī)模納稅人報稅需要哪些材料

3,小規(guī)模納稅人到營業(yè)廳申報增值稅應(yīng)該準(zhǔn)備什么主要攜帶什么

小規(guī)模納稅人到營業(yè)廳申報增值稅應(yīng)該準(zhǔn)備增值稅申報表,財務(wù)報表。主要攜帶電子版的申報材料,第一次申報帶稅務(wù)登記證。求采納
小規(guī)模納稅人申報報送主表:《增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報表》2份,財務(wù)報表1份;附列資料:《增值稅納各申報表》附列資料(表一),如果是經(jīng)營機動車輛的,還要報《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)用存月報表》,以及發(fā)票存根聯(lián)、《機動車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》及電子信息等。 政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于做好增值稅普通發(fā)票一窗式票表比對準(zhǔn)備工作的通知》(國稅發(fā)[2005]141號)

小規(guī)模納稅人到營業(yè)廳申報增值稅應(yīng)該準(zhǔn)備什么主要攜帶什么

4,小規(guī)模納稅人報稅需要哪些資料

付費內(nèi)容限時免費查看 回答 您好,我是百度平臺的律師,稍等我閱讀完您的問題后給您解答 小規(guī)模申報增值稅具體的流程為:1、首先登錄電子稅務(wù)局,進入電子稅務(wù)局之后,點擊申報繳納。2、進入繳納申報界面后,點擊增值稅適用于小規(guī)模納稅人后面的填寫申報表。3、規(guī)模納稅人增值稅免稅收入填寫在:第10行或者11行。4、填寫好免稅收入之后,再填寫免稅額。小規(guī)模納稅人免稅額填寫在:第18行或者第19行。5、在表尾的是否自行申報處選擇是或李伏者否,選擇是,代表的是企業(yè)內(nèi)部的人員進行申報。選擇是此仿否自行申報之后,再填寫辦理人員的身份證號。6、核對無誤之后哪扒攜,點擊申報。 (1)直接(上門)申報方式:沒有實行稅銀網(wǎng)絡(luò)劃稅、委托代征的納稅人可以自行到主管國稅機關(guān)辦理納稅申報2)稅銀網(wǎng)絡(luò)劃稅方孫散旁式:則橡凡大連市范圍內(nèi)(除委托代征和建帳的個體工商戶)所有繳納增值稅、消費稅的已辦理稅務(wù)登記的個體定期定額戶(達到增值稅起征點的)可實行稅銀網(wǎng)掘春絡(luò)申報納稅。(3)郵寄申報方式4)其他申報方式。 小規(guī)模申報增值稅具體的流李伏程為: 1、首先登錄電子稅務(wù)局,進入電子稅務(wù)局之后,點擊申報繳納。 2、進入繳納申報界面后,點擊增值稅適用于小規(guī)模納稅人后面的填寫申報表。 3、規(guī)模納稅人增值稅免稅收入填寫在:第10行或者11行。4、填寫好免稅收入之哪扒攜后,再填寫免稅額。小規(guī)模納稅人免稅額填寫在:第18行或者第19行。5、在表尾的是否自行申報處選擇是或者否,選擇是,代表的是企業(yè)內(nèi)部的人員進行申報。選擇是否自行申報之后此仿,再填寫辦理人員的身份證號。6、核對無誤之后,點擊申報。 您可以直接在電腦系統(tǒng)上報稅的,我這邊給您發(fā)送的流程按照這個流程進行 更多3條 

5,請問小規(guī)模納稅人報稅一般需要什么材料怎么申報

小規(guī)模納稅人公司報稅需提供的資料有:1.國稅填報資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、增值稅納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)。2.地稅填報資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、綜合納稅申報表、扣繳個人所得稅報告表。小規(guī)模納稅人:小規(guī)模納稅人是指年銷售額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下,并且會計核算不健全,不能按規(guī)定報送有關(guān)稅務(wù)資料的增值稅納稅人。所稱會計核算不健全是指不能正確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額和應(yīng)納稅額。
每個月月初國稅要報資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,增值稅申報表(適用于小規(guī)模)帶上用過的發(fā)票存根聯(lián)地稅報資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,納稅申報表不知道你明白了沒有 帶上這些實際操作后就知道了

6,小規(guī)模納稅人去國稅局報稅需要帶什么資料

小規(guī)模納稅人公司報稅需提供的資料有:1.國稅填報資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、增值稅納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)。2.地稅填報資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、綜合納稅申報表、扣繳個人所得稅報告表。國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。 (1)每月15號前申報增值稅。 (2)每季度末下月的15號前申報所得稅。 (3)國稅納稅申報比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般國稅都要對申報單位進行培訓(xùn)的。抄稅報稅流程: 一、抄稅 抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個月的開出銷項稅結(jié)清一下。 抄稅和報稅是兩個流程,統(tǒng)稱為抄報稅: IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。 1、購發(fā)票時,持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用。 2、開發(fā)票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進入開票系統(tǒng)中進行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細(xì)說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。 3、進項發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進行認(rèn)證。 4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報表并加蓋公章,持IC卡和報表去稅務(wù)局大廳進行抄稅。 5、報稅,待財務(wù)決算做完后,進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅后,進行申報表的打印,包括主表和附表。此項的銀猛操作,都是在你的機器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進銷項發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務(wù)局。 (二)抄稅時間的規(guī)定 企業(yè)應(yīng)在法定的申報期內(nèi)提前2天辦理抄報稅手續(xù)。同時應(yīng)注意在辦理抄報稅成功后,方可進行納稅申報。無論上月是否購買或開具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報稅期內(nèi)執(zhí)行“抄稅”操作,并到稅務(wù)機關(guān)進行報稅,否則企業(yè)下月將無法開具稅控發(fā)票。不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時間不得進行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。每月1日零時,系統(tǒng)將自動進行結(jié)帳,無論企業(yè)是否進行抄稅,每月1日后開具的稅控發(fā)票都將自動記錄在下一個月。故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄鋒嫌橋稅時必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時,在抄稅時應(yīng)攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。企業(yè)變更、注銷或轉(zhuǎn)戶時由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進行掃描補錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,企業(yè)不得將庫存未用稅控發(fā)票通過防偽稅控開票子系統(tǒng)進行作廢處理。由DOS版開票子系統(tǒng)改為WINDOWS版開票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報稅操作后用DOS版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進行掃描補錄,同時將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票者遲程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用DOS版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。有分開票機的企業(yè)在抄報稅時,應(yīng)按先將分開票機抄報稅再將主開票機抄報稅的順序,并在同一個抄報稅窗口辦理。企業(yè)發(fā)生涉稅事項變更時,應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復(fù)》、金稅卡、抄報稅IC卡等資料,于征期內(nèi)到申報大廳由我局征管科有關(guān)人員及金稅公司技術(shù)人員變更信息。 受理資料: IC卡手工制作的《增值稅專用發(fā)票匯總表》(蓋公章)手工制作的《增值稅普通發(fā)票匯總表》(蓋公章)當(dāng)月已開具尚未抄稅的所有專用發(fā)票(包括正常票和作廢票)上次抄稅的最后一張專用發(fā)票全部空白專用發(fā)票發(fā)票領(lǐng)購簿和發(fā)票發(fā)售清單科稅公司的維修單(更換金稅卡或重新發(fā)行金稅卡時用,須經(jīng)稅政科簽名)丟失、被盜防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備情況表(丟失或被盜金稅卡或IC卡時用) 三、辦理程序: 防偽稅控企業(yè)在服務(wù)單位(科稅公司)取得新金稅卡防偽稅控企業(yè)當(dāng)月存在有開出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票時,辦稅服務(wù)廳填寫《非正常報稅處理表》,采用存根聯(lián)補錄方式掃描采集當(dāng)月所有的已開出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票防偽稅控企業(yè)到稅政科發(fā)行金稅卡防偽稅控企業(yè)帶上經(jīng)稅政科發(fā)行金稅卡并簽名的科稅公司維修單(第一聯(lián))到辦稅服務(wù)廳錄入空白發(fā)票 四、相關(guān)WINDOWS開票系統(tǒng)手工表格可以在本公司網(wǎng)站的"最新通知] windows開票系統(tǒng)相關(guān)手工報表格式"下載。

7,小規(guī)模年度企業(yè)所得稅申報需要哪些資料

朝陽區(qū)的這個要求不清楚,企業(yè)所得稅年報在網(wǎng)上下載一個3。2版的年報軟件在那操作就可以了,完事后將報表打印出來,記住,所有表都要打,包括關(guān)聯(lián)企業(yè)的表,臺帳表格據(jù)我所知現(xiàn)在有些稅局要,有些稅局不要,為了安全起見你可以打出來,完了后你要保存表格,再按申報,這樣就會生成一個報盤。你就拿報盤跟表格到稅局就可以了 還有就是你是小規(guī)模是不是一個人的有限公司,假如是一個人的有限公司還要出一個審計報告
納稅人應(yīng)在季度終了后15日內(nèi)向稅務(wù)機關(guān)申報繳納企業(yè)所得稅,第四季度應(yīng)納的所得稅,必須在季度終了后15日內(nèi)申報預(yù)繳。企業(yè)所得稅年度納稅申報期限為年度終了后二個月內(nèi)。所得稅申報應(yīng)報送的資料:所得稅納稅申報表一式三份(年終匯算還需報送9種附表),財務(wù)報表一份(損益表、資產(chǎn)負(fù)債表)。最好去的時候帶著公章比較穩(wěn)妥。

8,小規(guī)模納稅人報稅需要哪些材料

可以自己申報,需要有設(shè)備,如稅盤,報稅軟件,這個可以去工商申請領(lǐng)取。
一般情況下,辦完登記證的當(dāng)月就應(yīng)該申報。如果登記證辦完時是接近月末,也可能被要求次月申報。 沒有收入的情況下(包括有收入而沒開發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進行零申報。就是收入為零,應(yīng)納稅額也為零。做憑證時稅金直接計提小規(guī)模納稅人識別號填稅務(wù)登記證號 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱填主營項目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實際應(yīng)納稅額=銷售額*征收率。 應(yīng)補退稅額=本期實際應(yīng)納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報? 1、增值稅,一般按月申報。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報增值稅。需要申報的報表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報表》、《增值稅申報附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報表應(yīng)該都可以從納稅申報系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)免費索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報,年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實行查賬征收,需要報送的報表很多,并且需要出具由注冊會計師簽字的查賬報告;如果實行核定征收,只需要報送《企業(yè)所得稅核定征收申報表》

9,小規(guī)模納稅人報稅需要哪些資料

小規(guī)模納稅人前臺報稅需要準(zhǔn)備的資料:1、地稅前臺申報的資料有:(1)地稅稅務(wù)登記證副本;(2)通用申報申報表、個人所得稅代扣代繳申報表、社保申報表(各申報表需蓋有公章);(3)經(jīng)辦人的身份證明;2、國稅前臺申報的資料:(1)國稅稅務(wù)登記證副本;(2)小規(guī)模增值稅申報表、季度企業(yè)所得稅申報表(各申報表需蓋有公章);(3)經(jīng)辦人的身份證明。
一般情況下,辦完登記證的當(dāng)月就應(yīng)該申報。如果登記證辦完時是接近月末,也可能被要求次月申報。 沒有收入的情況下(包括有收入而沒開發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進行零申報。就是收入為零,應(yīng)納稅額也為零。做憑證時稅金直接計提小規(guī)模納稅人識別號填稅務(wù)登記證號 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱填主營項目 銷售額填不含稅收入金額 征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實際應(yīng)納稅額=銷售額*征收率。 應(yīng)補退稅額=本期實際應(yīng)納稅額 必填 小規(guī)模納稅人怎樣申報? 1、增值稅,一般按月申報。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報增值稅。需要申報的報表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報表》、《增值稅申報附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報表應(yīng)該都可以從納稅申報系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)免費索取。 2、企業(yè)所得稅。按季度申報,年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實行查賬征收,需要報送的報表很多,并且需要出具由注冊會計師簽字的查賬報告;如果實行核定征收,只需要報送《企業(yè)所得稅核定征收申報表》
各類納稅申報表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、應(yīng)交增值稅明細(xì)表。
文章TAG:小規(guī)模報稅需要帶什么小規(guī)模規(guī)模報稅

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