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地稅大廳申報(bào)需要什么,到地稅大廳申報(bào)地稅需要什么資料

來源:整理 時(shí)間:2022-12-12 00:20:03 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,到地稅大廳申報(bào)地稅需要什么資料

到地稅大廳申報(bào)地稅需要什么資料:1、 綜合納稅申報(bào)表要填好你要報(bào)稅的金額,公章,法人代表章2、資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表3、就這樣可以去報(bào)稅了4、如果你是電腦網(wǎng)上申報(bào),把綜合納稅申報(bào)表的金額數(shù)填上,再報(bào)填上財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)就可以了
稅務(wù)登記證副本,企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表,公章、法人章等。
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件;2、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本原件及復(fù)印件;3、公司注冊(cè)住所的房地產(chǎn)證明和房屋土地租賃合同原件及復(fù)印件;4、公司章程原件及復(fù)印件;5、公司驗(yàn)資報(bào)告原件及復(fù)印件;6、法定代表人身份證原件及復(fù)印件;7、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)人員/經(jīng)辦人身份原件及復(fù)印件;8、公司章程中股東的相關(guān)證明原件及復(fù)印件9、公章、法人章。
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到地稅大廳申報(bào)地稅需要什么資料

2,去稅務(wù)大廳報(bào)稅需要帶什么

去稅務(wù)大廳報(bào)稅根據(jù)申報(bào)稅種不同所需帶的資料有所不同。具體情況如下:1、增值稅、消費(fèi)稅申報(bào),納稅人應(yīng)在次月1日到10日內(nèi)自行或委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)到所在地國(guó)稅機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳納稅申報(bào)窗口辦理納稅申報(bào),申報(bào)里須持下列資料:納稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)會(huì)議報(bào)表及說明資料;增值稅一般納稅人還需提供:增值稅申請(qǐng)抵扣憑證,發(fā)票領(lǐng)、用、存月報(bào)表,增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表,國(guó)稅機(jī)關(guān)要求申報(bào)的其他資料;2、營(yíng)業(yè)稅申報(bào),金融業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅人在季度終了后十日內(nèi)辦理納稅申報(bào),保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅人在月份終了后十日內(nèi)辦理納稅申報(bào),申報(bào)須持下列資料:營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)會(huì)議報(bào)表及說明資料,其他要求申報(bào)的資料。網(wǎng)上報(bào)稅的操作如下:1、去地稅或國(guó)稅局申請(qǐng)開通網(wǎng)上納稅,需要資料,申請(qǐng)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照,銀行基本戶開戶許可證,組織機(jī)構(gòu)代碼證,代辦人身份證,授權(quán)委托書等,帶上申請(qǐng)單位的公章,法人印件章,財(cái)務(wù)章;2、申請(qǐng)后,需要簽訂三份三方協(xié)議,也就是申請(qǐng)單位,銀行、稅務(wù)局三方的協(xié)議,簽訂好后三方各保存一份,存檔;3、三方協(xié)議一式三份簽訂完畢后,稅務(wù)局會(huì)為你開通網(wǎng)上納稅的賬號(hào),會(huì)給你網(wǎng)址,賬號(hào)和密碼,設(shè)置申請(qǐng)單位需要交的稅目,稅率等;4、一般情況下當(dāng)天就可以登錄申請(qǐng)單位當(dāng)?shù)氐募{稅網(wǎng)站進(jìn)行納稅申報(bào)?!痉梢罁?jù)】《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第八條 納稅人、扣繳義務(wù)人有權(quán)向稅務(wù)機(jī)關(guān)了解國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)的規(guī)定以及與納稅程序有關(guān)的情況。納稅人、扣繳義務(wù)人有權(quán)要求稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人、扣繳義務(wù)人的情況保密。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法為納稅人、扣繳義務(wù)人的情況保密。納稅人依法享有申請(qǐng)減稅、免稅、退稅的權(quán)利。納稅人、扣繳義務(wù)人對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)所作出的決定,享有陳述權(quán)、申辯權(quán),依法享有申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟、請(qǐng)求國(guó)家賠償?shù)葯?quán)利。納稅人、扣繳義務(wù)人有權(quán)控告和檢舉稅務(wù)機(jī)關(guān)、稅務(wù)人員的違法違紀(jì)行為。

去稅務(wù)大廳報(bào)稅需要帶什么

3,每月去國(guó)稅局和地稅局報(bào)稅要帶些什么東西

納稅申報(bào)是指納稅人、扣繳義務(wù)人為了履行納稅義務(wù),就納稅事項(xiàng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出書面申報(bào)的一種法定手續(xù)。納稅人每月去國(guó)稅局和地稅局辦理納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)填報(bào)納稅申報(bào)表,并根據(jù)不同的情況相應(yīng)報(bào)送下列證件、資料:1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表)及其說明材料;2、與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書及憑證;3、稅控裝置的電子報(bào)稅資料(金稅卡, 四張發(fā)票(上月最后一張,本月第一張,本月最后一張,下月第一張) 如果有作廢的發(fā)票也要帶上;發(fā)票領(lǐng)購本;增值稅主表2張;銷項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)表(專業(yè)發(fā)票金稅卡資料統(tǒng)計(jì)表)4、外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明和異地完稅憑證;5、境內(nèi)或者境外公證機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)證明文件;6、稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的其他有關(guān)證件、資料。目前常用的是網(wǎng)上申報(bào),即:按照當(dāng)月的財(cái)務(wù)報(bào)表填制,填制完畢后直接網(wǎng)上申報(bào),申報(bào)成功后,國(guó)稅:打印所申報(bào)的主表,蓋公章,帶上已抄過稅的金穗卡去稅務(wù)局申報(bào)。地稅:直接網(wǎng)上申報(bào)就行了,不需要去地稅大廳申報(bào),如果申報(bào)有誤的話,必須去地稅大廳辦理補(bǔ)申報(bào)。

每月去國(guó)稅局和地稅局報(bào)稅要帶些什么東西

4,稅務(wù)申報(bào)需要哪些材料

首先,不知道你們當(dāng)?shù)厥欠褚呀?jīng)實(shí)行網(wǎng)上申報(bào),不過你說你公司是新辦的企業(yè),那估計(jì)網(wǎng)上申報(bào)軟件沒那么快安裝好,那就只能手工申報(bào)了,記住,增殖稅申報(bào)是每月1日-10日以前,能早盡量早點(diǎn),需要攜帶的資料有本月的增殖稅納稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表),以上材料均需加蓋企業(yè)財(cái)務(wù)專用章,攜帶以上資料到你公司所屬的稅務(wù)局辦稅大廳去申報(bào)。所得稅為每季度申報(bào)一次,具體期限是每季度終了后的15日之內(nèi),也就是說第一季度所得稅申報(bào)期間為4月1日-15日。此外,所得稅每年還要進(jìn)行年度申報(bào),具體期限為每年4月1日-30日。以上所介紹的是國(guó)稅申報(bào)的相關(guān)事項(xiàng)。
(1)納稅申報(bào)表;(2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表1. 國(guó)稅納稅申報(bào)表有:增值稅納稅申報(bào)表,消費(fèi)稅納稅申報(bào)表,車購稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,文化事業(yè)費(fèi)申報(bào)表,廢棄電器電子產(chǎn)品基金申報(bào)表。2.地稅納稅申報(bào)表有:綜合納稅申報(bào)表(含營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)、地方建設(shè)基金、印花稅等)、房產(chǎn)稅納稅申報(bào)表、土地使用稅納稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表、個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表、資源稅納稅申報(bào)表、車船稅納稅申報(bào)表、土地增值稅納稅申報(bào)表等等。2. 財(cái)務(wù)報(bào)表有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、流量表。
稅務(wù)納稅申報(bào)時(shí)需要帶:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、納稅申報(bào)表等。

5,地稅網(wǎng)上申報(bào)需要報(bào)哪些項(xiàng)目大家?guī)蛶兔χx謝

(一)正常納稅申報(bào)的程序 1.納稅人首先到主管征收機(jī)關(guān)辦稅大廳稅務(wù)資料報(bào)表發(fā)送受理窗口領(lǐng)取納稅申報(bào)表, 如實(shí)填寫后報(bào)送到區(qū)地方稅務(wù)局(稅務(wù)所)辦稅大廳有關(guān)納稅申報(bào)窗口。 2.辦稅大廳各納稅申報(bào)窗口和文書發(fā)送受理窗口具體負(fù)責(zé)接收納稅人、扣繳義務(wù)人通過各種方式報(bào)送的納稅申報(bào)表、代扣代繳或代收代繳稅款報(bào)告表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他納稅資料(屬電子信箱申報(bào)、傳真申報(bào)、電話申報(bào)的,應(yīng)將電腦錄入的申報(bào)數(shù)據(jù)打印出書面納稅申報(bào)表)。對(duì)上門申報(bào),受理人在收到申報(bào)表、報(bào)告表或其他報(bào)送資料后即時(shí)對(duì)申報(bào)表、報(bào)告表及其他納稅資料的填寫進(jìn)行邏輯審核(主要是審核稅種、稅目、稅率和計(jì)稅上是否有錯(cuò)誤), 對(duì)符合要求的,由受理人簽署姓名和受理日期,并退還1份給申報(bào)人。 (二)延期納稅申報(bào)的程序 1.納稅人、扣繳義務(wù)人遇有自然災(zāi)害等不可抗拒的特殊困難和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理上的特殊情況,在規(guī)定的納稅申報(bào)期限內(nèi)不能按期辦理納稅申報(bào)或者報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表的,應(yīng)向區(qū)地方稅務(wù)局(稅務(wù)所)提出申請(qǐng),到辦稅大廳稅務(wù)資料報(bào)表發(fā)售窗口領(lǐng)取《延期申報(bào)申請(qǐng)審批表》,按要求如實(shí)填寫后報(bào)送到區(qū)地方稅務(wù)局(稅務(wù)所)辦稅大廳稅務(wù)文書受理窗口。 因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理上的特殊情況申請(qǐng)延期申報(bào)的,應(yīng)當(dāng)按照上期實(shí)際繳納或區(qū)地方稅務(wù)局(稅務(wù)所)核定的稅額預(yù)繳稅款。在征收機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的延期申報(bào)期限結(jié)束后辦理繳稅結(jié)算。 2.經(jīng)批準(zhǔn)延期申報(bào)的納稅人、扣繳義務(wù)人在稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的延期申報(bào)期限內(nèi)辦理納稅申報(bào)。 (三)有關(guān)會(huì)計(jì)處理問題的申報(bào)程序 1.納稅人按照稅務(wù)管理范圍分別向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理下列事宜: (1)企業(yè)變更獲利年度; (2)以成本與市價(jià)孰低法進(jìn)行存貨計(jì)價(jià); (3)壞賬損失核銷; (4)高新技術(shù)企業(yè)試制新產(chǎn)品需測(cè)試儀器和設(shè)備的購置費(fèi)直接在成本列支的審批。 2.納稅人辦理下列會(huì)計(jì)處理項(xiàng)目,由主管稅務(wù)局審查出具意見后,上報(bào)市局審批: (1)企業(yè)改變折舊方法(含加速折舊)的審批; (2)總公司管理費(fèi)用匯集(上級(jí)公司向下級(jí)公司收取管理費(fèi)用)的審批。 (四)延期繳納稅款的申請(qǐng)程序 1.納稅人對(duì)正常應(yīng)納稅款提出延期納稅申請(qǐng),應(yīng)到主管稅務(wù)局辦稅大廳稅務(wù)資料報(bào)表發(fā)送受理窗口領(lǐng)取《延期繳納稅款申請(qǐng)表》,如實(shí)填寫后于規(guī)定的該筆稅款的納稅申報(bào)期限結(jié)束以前報(bào)送到主管稅務(wù)局辦稅大廳稅務(wù)文書受理窗口。主管稅務(wù)局稅務(wù)文書受理人應(yīng)對(duì)納稅人報(bào)送的納稅款項(xiàng)等內(nèi)容進(jìn)行審核。 2.納稅人延期稅款到期后,應(yīng)按時(shí)向區(qū)地方稅務(wù)局(稅務(wù)所)繳納延期稅款,繳交時(shí)應(yīng)攜帶原批準(zhǔn)的“申請(qǐng)表”查驗(yàn)。超過批準(zhǔn)期限繳納稅款的,應(yīng)按征管法的有關(guān)規(guī)定加收滯納金。
每個(gè)月需要申報(bào)的是城建稅,教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅(這三個(gè)是每個(gè)月一定要報(bào)的,沒有就做零申報(bào)),工會(huì)經(jīng)費(fèi)等~(這些個(gè)就是按公司情況,有計(jì)提就要申報(bào)~或者等專管員通知再進(jìn)行補(bǔ)報(bào)都行~) 還有會(huì)計(jì)報(bào)表. 網(wǎng)上報(bào)稅之后不需要去稅務(wù)局申報(bào)了. 但是要給專管員送這些申報(bào)資料.(一般可以三個(gè)月去送一次吧.)(各納稅申報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表,發(fā)票領(lǐng)用存表) 還有一些印花稅,防洪基金等等,,這些等專管員通知吧~~一般是以年為單位~

6,地稅國(guó)稅申報(bào)流程

1、地稅申報(bào)的稅金有:營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。(1)每月7號(hào)前,申報(bào)個(gè)人所得稅。(2)每月15號(hào)前,申報(bào)營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。(3)印花稅,年底時(shí)申報(bào)一次(全年的)。(4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號(hào)前、10月15號(hào)前申報(bào)。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。(5)車船使用稅,每年4月份申報(bào)繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。(6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時(shí)進(jìn)行零申報(bào)。(7)納稅申報(bào)方式:網(wǎng)上申報(bào)和上門申報(bào)。如果網(wǎng)上申報(bào),直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)就行了。如果是上門申報(bào),填寫納稅申報(bào)表,報(bào)送主管稅務(wù)局就行了。2、國(guó)稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。(1)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。(2)每季度末下月的15號(hào)前申報(bào)所得稅。(3)國(guó)稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國(guó)稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。抄稅報(bào)稅流程:抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具下個(gè)月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個(gè)月的開出銷項(xiàng)稅結(jié)清一下。抄稅和報(bào)稅是兩個(gè)流程,統(tǒng)稱為抄報(bào)稅:IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。1、購發(fā)票時(shí),持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時(shí)所用。2、開發(fā)票時(shí),首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開票系統(tǒng)中進(jìn)行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會(huì)吧?就不詳細(xì)說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購貨時(shí)取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時(shí)限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報(bào)表并加蓋公章,持IC卡和報(bào)表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。5、報(bào)稅,待財(cái)務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報(bào)表的填寫、審核、報(bào)稅的操作,報(bào)完稅后,進(jìn)行申報(bào)表的打印,包括主表和附表。此項(xiàng)的操作,都是在機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報(bào)表主表報(bào)送到稅務(wù)局。
一、報(bào)增值稅流程: 1.每月10號(hào)(如果10號(hào)是節(jié)假日,可順延一天)之前到主管稅務(wù)局的征收所去申報(bào)納稅,填增值稅申報(bào)表,申報(bào)表根據(jù)納稅人類型不同也不同:如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表;如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報(bào)方式有手工申報(bào)、IC卡申報(bào)和網(wǎng)上申報(bào),手工申報(bào)和IC卡申報(bào)都是要到稅務(wù)機(jī)關(guān)來申報(bào),不同是IC卡申報(bào)要先在企業(yè)的電腦里先寫卡,然后在到稅務(wù)所申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)是要在網(wǎng)上下載申報(bào)表,填好后再上傳。每個(gè)企業(yè)的申報(bào)方式都不一樣,如果你不知道你們的申報(bào)方式,可向主管的稅務(wù)機(jī)關(guān)的征收所查詢。 以上是原申報(bào)方式,現(xiàn)在我們用神州浩天的綜合征管軟件就沒有原來那么繁瑣了,只要輸入相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表可以生成并打印出來 二、企業(yè)所得稅的申報(bào) 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報(bào)。具體的說就是4月15號(hào)(報(bào)1-3月的)、7月15號(hào)(報(bào)4-6月)、10月15日(報(bào)7-9月)下年1月15日(報(bào)上年10-12)之前申報(bào)繳納企業(yè)所得稅,按季先預(yù)繳企業(yè)所得稅(如果本季度有應(yīng)交所得稅的話)在下年的4月底前對(duì)上一年的企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。 2、02年1月1日前成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在地稅申報(bào),02年1月1日以后新成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國(guó)稅申報(bào)。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅人而是交個(gè)人所得稅。股份制企業(yè)、有限公司(包括新的一人公司)都需要繳納企業(yè)所得稅。 三、稅號(hào)是指稅務(wù)登記證號(hào)碼。它是由技術(shù)監(jiān)督局的組織機(jī)構(gòu)代碼前面加六位的地區(qū)代碼構(gòu)成的。地稅的稅務(wù)登記證號(hào)碼比國(guó)稅多三位(后面加了三個(gè)零)。
國(guó)稅: 月報(bào),增值稅,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,附報(bào)資料 季報(bào),企業(yè)所得稅 年報(bào),企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,現(xiàn)金流量表 地稅:月報(bào),綜合報(bào)表一,個(gè)人所得稅 季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表,損益表國(guó)稅 ic稅控卡(要抄好稅再去哦!不然還要跑一次呢?。?u盤(做增值稅申報(bào)軟件時(shí)不是要有一個(gè)數(shù)據(jù)上傳--介質(zhì)申報(bào)么?用來存那個(gè)的) 打印好的報(bào)表(做增值稅申報(bào)時(shí)最后一項(xiàng)-查詢打印,增值稅總表3張、附表一、附表二、附表三、附表四各一張;當(dāng)然自己要各打一份備查) 下面是有的地方要有的地方不用的 購票本 本月所有銷售發(fā)票(作廢的也要) 上月最后一張銷售發(fā)票和下一張空票(比如你這個(gè)月開到00162309,那下一張空票就是00162310) 地稅 .填申報(bào)表 印花稅,城建稅。教育附加和土地使用稅== 蓋公章,拿到地稅去, 教育附加如果多的話要交現(xiàn)金 記得 要帶¥小規(guī)模的簡(jiǎn)單一些,只需要報(bào)個(gè)申報(bào)表就可以了。一般納稅人的要復(fù)雜點(diǎn),正常程序是先抄稅,再申報(bào),最后到稅務(wù)局報(bào)稅,一般情況是10號(hào)之前,五一和十一延期7天國(guó)稅:每月必須要報(bào)的表就是主表,表一(銷項(xiàng)情況),表二(進(jìn)項(xiàng)情況),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,附報(bào)資料表,這些表格都是每月必報(bào)的。 地稅:個(gè)人所得稅表,營(yíng)業(yè)稅表,印花稅表(目前我們公司只涉及這三個(gè)稅種),每一個(gè)季度還要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表。月底把帳軋完后,次月的1到10號(hào)必須要進(jìn)行申報(bào)(如最后一天遇節(jié)假日可順延). 如果是網(wǎng)上申報(bào),做好納稅申報(bào)表包括主表(也就是增值稅申報(bào)表),附表一(銷售情況明細(xì)),附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)),附表三(增值稅專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)),還有資產(chǎn)負(fù)債表和損益表就可以進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)了;如果不是網(wǎng)上申報(bào),就要帶上以上的資料到國(guó)稅大廳去申報(bào). 地稅相對(duì)要簡(jiǎn)單一些,根據(jù)增值稅來報(bào)城建稅(增值稅的7%),教育附加(增值稅的3%),堤坊(增值稅的2%),還有教育發(fā)展稅(銷售收入的千分之一).如果有其它業(yè)務(wù)收入還需報(bào)營(yíng)業(yè)稅(其它業(yè)務(wù)收入的5%),相應(yīng)的還有營(yíng)業(yè)稅的附加,即:城建稅(營(yíng)業(yè)稅的7%),教育附加(營(yíng)業(yè)稅的3%),堤坊(營(yíng)業(yè)稅的2%),還有教育發(fā)展稅(其它業(yè)務(wù)收入的千分之一).然后也要有資產(chǎn)負(fù)債表及損益表.到地稅申報(bào)大廳里申報(bào)即可.
文章TAG:地稅大廳申報(bào)需要什么地稅大廳申報(bào)

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