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增值稅預(yù)繳稅款是什么意思,預(yù)繳稅款是什么意思

來源:整理 時間:2022-12-11 10:26:47 編輯:金融知識 手機版

1,預(yù)繳稅款是什么意思

預(yù)先交納稅金而已,就是實際納稅時間還沒到,提前交了稅金而已。
預(yù)先交納稅金而已,就是實際納稅時間還沒到,提前交了稅金而已。

預(yù)繳稅款是什么意思

2,預(yù)繳款余額是什么意思

預(yù)繳款余額是你的話費余額,你可以查下詳單的,如果有疑問就問他們,不可以被他們蒙蔽的.
輔導(dǎo)期內(nèi)預(yù)繳增值稅有余額在輔導(dǎo)期結(jié)束后,作為留底稅額,下月繼續(xù)抵扣。

預(yù)繳款余額是什么意思

3,1 一般納稅人增值稅的分支預(yù)繳與分次預(yù)繳的區(qū)別在哪里網(wǎng)上申報

一般納稅人增值稅的分支預(yù)交是指企業(yè)的分支機構(gòu)的預(yù)交;分次預(yù)交是指各種稅務(wù)規(guī)定需先預(yù)交的情況,如:當(dāng)月規(guī)定購入的發(fā)票用完要再次購買發(fā)票,需把用完的發(fā)票稅額先預(yù)交……。網(wǎng)上申報應(yīng)該是一樣正常申報,預(yù)交的稅款會自動在申報表上列示出來的,同時會自動減去本月應(yīng)交數(shù)的。
不可以。

1 一般納稅人增值稅的分支預(yù)繳與分次預(yù)繳的區(qū)別在哪里網(wǎng)上申報

4,什么是預(yù)繳稅款

預(yù)繳是為了保證稅款均衡入庫 ,企業(yè)提前繳納的稅款。對納稅人未按規(guī)定的繳庫期限預(yù)繳所得稅的,在稅 務(wù)處理上屬滯納行為,除責(zé)令其限期繳納稅款以外,同時 按規(guī)定加收滯納金。為了保證稅款及時均衡地入庫,企業(yè)第四季度的 所得稅稅款應(yīng)于季度終了后15日內(nèi)預(yù)繳,然后再進(jìn)行匯算 清繳。
這個跟你先預(yù)存話費后打電話一個道理 預(yù)繳稅金時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款如果下月有上交的增值稅,可以抵減預(yù)繳稅款。 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

5,什么是土地增值稅預(yù)征

一、預(yù)售時的差異:首先是預(yù)繳(征)計稅依據(jù)的差異。其次是預(yù)繳(征)范圍的差異。最后是預(yù)繳(征)率的差異。二、交房時的差異:預(yù)繳增值稅的房地產(chǎn)應(yīng)按適用稅率或征收率計算當(dāng)期應(yīng)納稅額,抵減已預(yù)繳稅款后申報納稅,此時計算當(dāng)期應(yīng)納稅額的計稅依據(jù)與預(yù)繳增值稅的預(yù)繳計稅依據(jù)是一致的。營改增后,納稅人轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的土地增值稅應(yīng)稅收入不含增值稅。也就是說要對土地增值稅預(yù)征收入進(jìn)行調(diào)整或進(jìn)行負(fù)數(shù)申報。三、清算后的差異:土地增值稅實行先預(yù)征后清算的制度,清算后預(yù)繳增值稅與預(yù)征土地增值稅的差異主要有兩方面:第一,“多退少補”規(guī)定不同。第二,預(yù)繳(征)截止期限不同。
在我國現(xiàn)行中央地方財政收支劃分中,土地增值稅屬于地方稅種。目前的土地增值稅實行“預(yù)征+清算”的管理模式。在項目銷售階段,按月或季度以申報收入預(yù)征土地增值稅;在項目售完之后,再按照實際銷售收入所得,清算應(yīng)納所得稅額。  國家稅務(wù)總局在昨日通知中表示,正在研究預(yù)征率調(diào)整與房價上漲的掛鉤機制,“改變部分地區(qū)預(yù)征率偏低,與房價快速上漲不匹配情況?!卑凑兆蛉胀ㄖ?,除保障性住房外,今后東部地區(qū)省份土地增值稅預(yù)征率不得低于2%,中部和東北地區(qū)不得低于1.5%,西部地區(qū)不得低于1%?! 》康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)除批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)適用房和限價房外,自2007年1月1日開始,一律按預(yù)售收入1%---3%預(yù)征土地增值稅?! ?jù)了解,房地產(chǎn)開發(fā)項目開發(fā)周期一般比較長,不少項目還采取分期開發(fā)或滾動開發(fā)方式,財務(wù)核算復(fù)雜。近年來大部分已預(yù)征土地增值稅的開發(fā)項目,已經(jīng)全部或大部分售出,進(jìn)入清算高峰期。 f房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅的預(yù)征時間是在房屋·開始預(yù)售有預(yù)售帳款收入時,是按預(yù)售帳款收入*1%-3%預(yù)征收的。 清算時間是在·該項目可售面積超過85%以上,或該比例雖未超過85%,但剩余可售建筑面積已經(jīng)出租或自用。

6,關(guān)于預(yù)繳增值稅

予交時, 借:應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅) 40000 貸:現(xiàn)金(銀行存款)4000 在沒有稅款可交的情況下你交了4000元,那應(yīng)交稅金科目的余額定是在借方的。 現(xiàn)在你算出了3000元的稅金,那么借方余額還有1000元就不用交的,如果是貸方的就應(yīng)該交。借:應(yīng)交稅金 - 轉(zhuǎn)出未交稅金 3000 貸:應(yīng)交稅金 - 增值稅(未交增值稅)3000余下的稅金下次再抵扣,一至到抵完為止。不用和稅務(wù)局說的,你的報表上應(yīng)該都會有顯示的。
是的。你的當(dāng)期只需要做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅3000你不需要做別的分錄。你的留抵的1000元可以留抵下期。
1,預(yù)繳增值稅金額小,必須要抵減的! 若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 。 (一)第13項“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應(yīng)與“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目借方月初余額一致。(二)第25項“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。 2,抵減的會計分錄如下: 預(yù)繳稅金時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 如果下月有上交的增值稅,可以抵減預(yù)繳稅款。 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3,抵減的預(yù)繳增值稅款,還要通過向稅務(wù)機關(guān)申請,并且填寫增值稅申報表時,預(yù)繳稅款能否直接抵減本月應(yīng)交稅款:并且你還是按正常的填寫,區(qū)別只在于交稅的金額不一樣,要交的是差額。 預(yù)繳稅款視不同情況分別填入新的增值稅納稅申報表第"29"、"30"欄。 具體做法: 貨物金額占企業(yè)全部應(yīng)稅銷售額的50%以下的,其多繳稅款可由主管稅務(wù)機關(guān)審批結(jié)轉(zhuǎn)下期應(yīng)繳稅款中抵減,申報時填入《增值稅納稅申報表》第三十欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”內(nèi),并在納稅申報前填寫《銷售出口貨物超繳增值稅抵減審報表》(附表四)向主管稅務(wù)機關(guān)申請抵減上期多繳的稅款。
首先你要確定稅務(wù)機關(guān)給你做的是否預(yù)繳處理,在你4000元稅票右下角的備注里有“預(yù)繳稅款”字樣才能說明是預(yù)繳稅款,因為你08年預(yù)繳的錢是不大可能還留到今年的,在國稅部門征管軟件中通常當(dāng)月預(yù)繳是不能出現(xiàn)余額的,及使08年的是預(yù)繳稅款我估計稅務(wù)部門也會把該筆款項轉(zhuǎn)到多繳稅款中去的,假如是這樣。你應(yīng)正常填寫7月份的申報表,但是不要電子劃稅,也不要開票,在申報期內(nèi)到稅務(wù)部門做抵免處理。 如果你的稅票右下角備注里是“一般申報”那么恭喜你,你又為國家稅收事業(yè)多放了4000大鈔。

7,增值稅預(yù)繳稅款表是什么時候填寫

《增值稅預(yù)繳稅款表》填寫說明: 一、本表適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫?! 。ㄒ唬┘{稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)?! 。ǘ┓康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目?! 。ㄈ┘{稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)?! 《?、基礎(chǔ)信息填寫說明: ?。ㄒ唬岸惪钏鶎贂r間”:指納稅人申報的增值稅預(yù)繳稅額的所屬時間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日?! 。ǘ凹{稅人識別號”:填寫納稅人的稅務(wù)登記證件號碼;納稅人為未辦理過稅務(wù)登記證的非企業(yè)性單位的,填寫其組織機構(gòu)代碼證號碼?! 。ㄈ凹{稅人名稱”:填寫納稅人名稱全稱?! 。ㄋ模笆欠襁m用一般計稅方法”:該項目適用一般計稅方法的納稅人在該項目后的“□”中打“√”,適用簡易計稅方法的納稅人在該項目后的“□”中打“×”?! 。ㄎ澹绊椖烤幪枴保河僧惖靥峁┙ㄖ?wù)的納稅人和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)填寫《建筑工程施工許可證》上的編號,根據(jù)相關(guān)規(guī)定不需要申請《建筑工程施工許可證》的建筑服務(wù)項目或不動產(chǎn)開發(fā)項目,不需要填寫。出租不動產(chǎn)業(yè)務(wù)無需填寫。 ?。绊椖棵Q”:填寫建筑服務(wù)或者房地產(chǎn)項目的名稱。出租不動產(chǎn)業(yè)務(wù)不需要填寫?! 。ㄆ撸绊椖康刂贰保禾顚懡ㄖ?wù)項目、房地產(chǎn)項目或出租不動產(chǎn)的具體地址。  三、具體欄次填表說明:  (一)納稅人異地提供建筑服務(wù)  納稅人在“預(yù)征項目和欄次”部分的第1欄“建筑服務(wù)”行次填寫相關(guān)信息:  1.第1列“銷售額”:填寫納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù)取得的全部價款和價外費用(含稅)。  2.第2列“扣除金額”:填寫跨縣(市)提供建筑服務(wù)項目按照規(guī)定準(zhǔn)予從全部價款和價外費用中扣除的金額(含稅)。  3.第3列“預(yù)征率”:填寫跨縣(市)提供建筑服務(wù)項目對應(yīng)的預(yù)征率或者征收率?! ?.第4列“預(yù)征稅額”:填寫按照規(guī)定計算的應(yīng)預(yù)繳稅額?! 。ǘ┓康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目  納稅人在“預(yù)征項目和欄次”部分的第2欄“銷售不動產(chǎn)”行次填寫相關(guān)信息:  1.第1列“銷售額”:填寫本期收取的預(yù)收款(含稅),包括在取得預(yù)收款當(dāng)月或主管國稅機關(guān)確定的預(yù)繳期取得的全部預(yù)收價款和價外費用?! ?.第2列“扣除金額”:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不需填寫。  3.第3列“預(yù)征率”:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)征率為3%?! ?.第4列“預(yù)征稅額”:填寫按照規(guī)定計算的應(yīng)預(yù)繳稅額?! 。ㄈ┘{稅人出租不動產(chǎn)  納稅人在“預(yù)征項目和欄次”部分的第3欄“出租不動產(chǎn)”行次填寫相關(guān)信息:  1.第1列“銷售額”:填寫納稅人出租不動產(chǎn)取得全部價款和價外費用(含稅);  2.第2列“扣除金額”無需填寫;  3.第3列“預(yù)征率”:填寫納稅人預(yù)繳增值稅適用的預(yù)征率或者征收率;  4.第4列“預(yù)征稅額”:填寫按照規(guī)定計算的應(yīng)預(yù)繳稅額。
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點后增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第13號)的規(guī)定,納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目、納稅人出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn),按規(guī)定需要在項目所在地或不動產(chǎn)所在地主管國稅機關(guān)預(yù)繳稅款的,需填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。
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