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營改增后什么票能報銷,營改增后汽車長條發(fā)票可以報銷嗎

來源:整理 時間:2022-12-11 16:22:49 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,營改增后汽車長條發(fā)票可以報銷嗎

營改增后,汽車長條發(fā)票,只要有國稅的票據(jù)監(jiān)制章,就可以報銷
營改增之后,老的發(fā)票在2016年6月30日之前可以報銷;在7月1日后,就不可以報銷了。?

營改增后汽車長條發(fā)票可以報銷嗎

2,營改增后地稅發(fā)票可以用的有哪些

1、自2016年5月1日起,地稅機(jī)關(guān)不再向試點(diǎn)納稅人發(fā)放發(fā)票。2、試點(diǎn)納稅人已領(lǐng)取地稅機(jī)關(guān)印制的發(fā)票以及印有本單位名稱的發(fā)票,可繼續(xù)使用至2016年6月30日,特殊情況經(jīng)省國稅局確定,可適當(dāng)延長使用期限,最遲不超過2016年8月31日。3、納稅人在地稅機(jī)關(guān)已申報營業(yè)稅未開具發(fā)票,2016年5月1日以后需要補(bǔ)開發(fā)票的,可于2016年12月31日前開具增值稅普通發(fā)票(稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外)。
一、“營改增”后地稅發(fā)票使用到2016年6月30日。二、根據(jù)財稅【2016】36號文件規(guī)定,從2016年5月1日起全面營改增,地稅局停止發(fā)售發(fā)票,但是已經(jīng)領(lǐng)購的可以使用到2016年6月30日。三、地稅發(fā)票使用期限為2016年6月30日。目前全部使用增值稅發(fā)票。四、目前財務(wù)收到2016年4月30日前開具的營業(yè)稅發(fā)票,還是可以入賬的。

營改增后地稅發(fā)票可以用的有哪些

3,房地產(chǎn)營改增之后 哪些發(fā)票可以抵扣

關(guān)于全面推開營業(yè)稅來改征增值稅試點(diǎn)的通知(財稅〔2016〕36號)下列進(jìn)項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣:(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票自(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,下同)上注明的增值稅額。(二)從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。(三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者2113海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進(jìn)項稅額。計算公式為:進(jìn)項稅額=買價×扣除率買價,是指納稅人購進(jìn)農(nóng)5261產(chǎn)品在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者4102銷售發(fā)票上注明的價款和按照規(guī)定繳納的煙葉稅。購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除試點(diǎn)實施辦法》抵扣進(jìn)項稅額的除外。(四)從境外單位或者個人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證1653上注明的增值稅額。更多關(guān)于房地產(chǎn)的專業(yè)問題可以在億蜂平臺上咨詢
房地產(chǎn)進(jìn)項稅抵扣項有限 2016年5月1日起,全面推開營改增試點(diǎn),將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)納入試點(diǎn)范圍。 現(xiàn)行營業(yè)稅納稅人全部改征增值稅。其中,建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)適用11%的稅率,金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)適用6%的稅率。

房地產(chǎn)營改增之后 哪些發(fā)票可以抵扣

4,九營改增納稅人可以使用的發(fā)票種類有哪些

根據(jù)《個體工商戶稅收定期定額征收管理辦法》第七條 稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)定期定額戶的經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營區(qū)域、經(jīng)營內(nèi)容、行業(yè)特點(diǎn)、管理水平等因素核定定額,可以采用下列一種或兩種以上的方法核定:(一)按照耗用的原材料、燃料、動力等推算或者測算核定; (二)按照成本加合理的費(fèi)用和利潤的方法核定;(三)按照盤點(diǎn)庫存情況推算或者測算核定;(四)按照發(fā)票和相關(guān)憑據(jù)核定; (五)按照銀行經(jīng)營賬戶資金往來情況測算核定;(六)參照同類行業(yè)或類似行業(yè)中同規(guī)模、同區(qū)域納稅人的生產(chǎn)、經(jīng)營情況核定;(七)按照其他合理方法核定。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段核定定額,增強(qiáng)核定工作的規(guī)范性和合理性。第八條 稅務(wù)機(jī)關(guān)核定定額程序:(一)自行申報。定期定額戶要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的申報期限、申報內(nèi)容向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報,填寫有關(guān)申報文書。申報內(nèi)容應(yīng)包括經(jīng)營行業(yè)、營業(yè)面積、雇傭人數(shù)和每月經(jīng)營額、所得額以及稅務(wù)機(jī)關(guān)需要的其他申報項目。本項所稱經(jīng)營額、所得額為預(yù)估數(shù)。(二)核定定額。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)定期定額戶自行申報情況,參考典型調(diào)查結(jié)果,采取本辦法第七條規(guī)定的核定方法核定定額,并計算應(yīng)納稅額。(三)定額公示。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將核定定額的初步結(jié)果進(jìn)行公示,公示期限為五個工作日。公示地點(diǎn)、范圍、形式應(yīng)當(dāng)按照便于定期定額戶及社會各界了解、監(jiān)督的原則,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定。(四)上級核準(zhǔn)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)公示意見結(jié)果修改定額,并將核定情況報經(jīng)縣以上稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)后,填制《核定定額通知書》。(五)下達(dá)定額。將《核定定額通知書》送達(dá)定期定額戶執(zhí)行。(六)公布定額。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將最終確定的定額和應(yīng)納稅額情況在原公示范圍內(nèi)進(jìn)行公布。因此,如果稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)上述文件規(guī)定核定,即符合政策規(guī)定。另實際工作中稅務(wù)部門一般根據(jù)行業(yè)應(yīng)稅所得率核定定額,建議查看《核定定額通知書》相關(guān)內(nèi)容。歡迎您再次提問
營改增以后,登陸國稅稅控系統(tǒng),網(wǎng)上直接申報,沒收入就零申報,不必須用稅控盤去國稅報,申報日期一般是每月15日之前。這個月因為有節(jié)假日所以申報期限至1月18日。

5,哪些發(fā)票能抵進(jìn)項稅 營改增后報銷指南

《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實施辦法》第二十五條 下列進(jìn)項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣:(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,下同)上注明的增值稅額。(二)從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。(三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進(jìn)項稅額。除了明文規(guī)定不得扣除的進(jìn)項稅,其余符合文件規(guī)定抵扣條件的均可抵扣。第二十七條 下列項目的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣:(一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)。納稅人的交際應(yīng)酬消費(fèi)屬于個人消費(fèi)。(二)非正常損失的購進(jìn)貨物,以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。(三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。(四)非正常損失的不動產(chǎn),以及該不動產(chǎn)所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù)。(五)非正常損失的不動產(chǎn)在建工程所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù)。納稅人新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動產(chǎn),均屬于不動產(chǎn)在建工程。(六)購進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。(七)財政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。《增值稅暫行條例》 第十條 下列項目的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣:(一)用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);(二)非正常損失的購進(jìn)貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù);(三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);(四)國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費(fèi)品;(五)本條第(一)項至第(四)項規(guī)定的貨物的運(yùn)輸費(fèi)用和銷售免稅貨物的運(yùn)輸費(fèi)用。
營改增后,以公司名義購買汽車用于公司業(yè)務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,其增值稅進(jìn)項稅額是可以抵扣的。但是取得的是增值稅的一般發(fā)票那么不符合增值稅的抵扣條件,是不能抵扣增值稅的進(jìn)項稅額的。

6,營改增后如何報銷

招待費(fèi),當(dāng)然不可以抵扣呀!即便開了專票也不行。并且招待費(fèi)超額部分需繳納25%的所得稅,合理使用呦! 差旅費(fèi) 我之后要出差一周,營改增后,我需要注意些什么呢? 出差會發(fā)生的費(fèi)用是,餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi),其中只有住宿費(fèi)可以憑專票抵扣呦! 會議費(fèi) 企業(yè)近期要開業(yè)務(wù)推動會,我負(fù)責(zé)會議組織,共發(fā)生會議費(fèi)4000元,其中餐飲費(fèi)2000元,都能抵扣吧? 會議費(fèi)中的場租費(fèi)、會務(wù)費(fèi)可以抵扣,但是餐飲費(fèi)是不可以抵扣的噢! 福利費(fèi) 企業(yè)讓我來負(fù)責(zé)采購節(jié)日物資,我買了好多禮品和食品,還開了專票呢! 作為福利費(fèi)購買的物品是不可以抵扣稅金的,想要節(jié)約成本,就要在相同質(zhì)量的情況下,選擇最便宜的啦! 辦公用品 購買辦公用品,供應(yīng)商C開專票,價格1170元,供應(yīng)商B,開普票也是1170元。 辦公用品專票是可以抵扣的,供應(yīng)商B不能抵扣還那么高價格,當(dāng)然選擇供應(yīng)商C啊。 營改增前,未處理的報銷 我今年還有些費(fèi)用沒報銷,營改增后還能報銷嗎? 能啊,但是6月30日前要報銷完畢呦。5月1日后,發(fā)生費(fèi)用支出盡可能的索取專票! 集中采購,開票注意事項 公司需集中采購一批商品,要注意一些什么? 合同中注明價格是否包含稅金,約定什么類型的發(fā)票,取得發(fā)票時也要注意發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致。 開票、報銷 從供應(yīng)商處獲得發(fā)票后,應(yīng)注意些什么呢? 取得發(fā)票時,要仔細(xì)核對發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是否齊全;開票信息是否齊全、準(zhǔn)確無誤;字跡是否清晰;是否有壓線、錯格;發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是否加蓋發(fā)票專用章,不要忘記了哦。另外,專票管理要求嚴(yán)格,必須自開具之日起180天內(nèi)認(rèn)證通過方可抵扣進(jìn)項稅,而且,報銷時需同時持發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)才可以哦。
你好?。I改增后報銷指南,整理了一個,希望有用。(發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票) 1、會議費(fèi):可以抵扣進(jìn)項稅 2、業(yè)務(wù)招待費(fèi):不可以抵扣進(jìn)項稅,“餐費(fèi)”不可以抵扣進(jìn)項稅 3、差旅費(fèi):酒店住宿費(fèi)可以抵扣進(jìn)項稅,車票和餐費(fèi)不可以抵扣進(jìn)項稅。但是過路費(fèi)和租車,可以抵扣 4、培訓(xùn)費(fèi):培訓(xùn)發(fā)生的住宿、培訓(xùn)費(fèi)可以抵扣進(jìn)項稅 5、辦公品、低耗和電子耗材:可以抵扣 6、福利費(fèi):用于福利而購買的商品不可以抵扣進(jìn)項稅,所以不用在意開什么發(fā)票了 7、廣告費(fèi):可以抵扣 8、修理費(fèi):可以抵扣 9、水電費(fèi):記得去電網(wǎng)和自來水公司換專票,可以抵扣 10、租賃費(fèi):可以抵扣 ps:匯總開具增值稅專用發(fā)票,必須同時取得防偽稅控系統(tǒng)開具的《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》,否則不可以抵扣進(jìn)項稅哦。例如辦公用品、低耗等,開具“貨物一批”的專票,如果沒有清單,是不可以抵扣的,要注意。

7,營改增后企業(yè)應(yīng)如何報銷費(fèi)用

你好!營改增只是營業(yè)稅改征增值稅而已和費(fèi)用的正常報銷沒有大的關(guān)系,企業(yè)報銷費(fèi)用應(yīng)該以真實有效的原始憑證單據(jù)和發(fā)票來報銷。
招待費(fèi),當(dāng)然不可以抵扣呀!即便開了專票也不行。并且招待費(fèi)超額部分需繳納25%的所得稅,合理使用呦!差旅費(fèi)我之后要出差一周,營改增后,我需要注意些什么呢?出差會發(fā)生的費(fèi)用是,餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi),其中只有住宿費(fèi)可以憑專票抵扣呦!會議費(fèi)企業(yè)近期要開業(yè)務(wù)推動會,我負(fù)責(zé)會議組織,共發(fā)生會議費(fèi)4000元,其中餐飲費(fèi)2000元,都能抵扣吧?會議費(fèi)中的場租費(fèi)、會務(wù)費(fèi)可以抵扣,但是餐飲費(fèi)是不可以抵扣的噢!福利費(fèi)企業(yè)讓我來負(fù)責(zé)采購節(jié)日物資,我買了好多禮品和食品,還開了專票呢!作為福利費(fèi)購買的物品是不可以抵扣稅金的,想要節(jié)約成本,就要在相同質(zhì)量的情況下,選擇最便宜的啦!辦公用品購買辦公用品,供應(yīng)商c開專票,價格1170元,供應(yīng)商b,開普票也是1170元。辦公用品專票是可以抵扣的,供應(yīng)商b不能抵扣還那么高價格,當(dāng)然選擇供應(yīng)商c啊。營改增前,未處理的報銷我今年還有些費(fèi)用沒報銷,營改增后還能報銷嗎?能啊,但是6月30日前要報銷完畢呦。5月1日后,發(fā)生費(fèi)用支出盡可能的索取專票!集中采購,開票注意事項公司需集中采購一批商品,要注意一些什么?合同中注明價格是否包含稅金,約定什么類型的發(fā)票,取得發(fā)票時也要注意發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致。開票、報銷從供應(yīng)商處獲得發(fā)票后,應(yīng)注意些什么呢?取得發(fā)票時,要仔細(xì)核對發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是否齊全;開票信息是否齊全、準(zhǔn)確無誤;字跡是否清晰;是否有壓線、錯格;發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是否加蓋發(fā)票專用章,不要忘記了哦。另外,專票管理要求嚴(yán)格,必須自開具之日起180天內(nèi)認(rèn)證通過方可抵扣進(jìn)項稅,而且,報銷時需同時持發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)才可以哦。
招待費(fèi),當(dāng)然不可以抵扣呀!即便開了專票也不行。并且招待費(fèi)超額部分需繳納25%的所得稅,合理使用呦! 差旅費(fèi) 我之后要出差一周,營改增后,我需要注意些什么呢? 出差會發(fā)生的費(fèi)用是,餐費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi),其中只有住宿費(fèi)可以憑專票抵扣呦! 會議費(fèi) 企業(yè)近期要開業(yè)務(wù)推動會,我負(fù)責(zé)會議組織,共發(fā)生會議費(fèi)4000元,其中餐飲費(fèi)2000元,都能抵扣吧? 會議費(fèi)中的場租費(fèi)、會務(wù)費(fèi)可以抵扣,但是餐飲費(fèi)是不可以抵扣的噢! 福利費(fèi) 企業(yè)讓我來負(fù)責(zé)采購節(jié)日物資,我買了好多禮品和食品,還開了專票呢! 作為福利費(fèi)購買的物品是不可以抵扣稅金的,想要節(jié)約成本,就要在相同質(zhì)量的情況下,選擇最便宜的啦! 辦公用品 購買辦公用品,供應(yīng)商c開專票,價格1170元,供應(yīng)商b,開普票也是1170元。 辦公用品專票是可以抵扣的,供應(yīng)商b不能抵扣還那么高價格,當(dāng)然選擇供應(yīng)商c啊。 營改增前,未處理的報銷 我今年還有些費(fèi)用沒報銷,營改增后還能報銷嗎? 能啊,但是6月30日前要報銷完畢呦。5月1日后,發(fā)生費(fèi)用支出盡可能的索取專票! 集中采購,開票注意事項 公司需集中采購一批商品,要注意一些什么? 合同中注明價格是否包含稅金,約定什么類型的發(fā)票,取得發(fā)票時也要注意發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致。 開票、報銷 從供應(yīng)商處獲得發(fā)票后,應(yīng)注意些什么呢? 取得發(fā)票時,要仔細(xì)核對發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是否齊全;開票信息是否齊全、準(zhǔn)確無誤;字跡是否清晰;是否有壓線、錯格;發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)是否加蓋發(fā)票專用章,不要忘記了哦。另外,專票管理要求嚴(yán)格,必須自開具之日起180天內(nèi)認(rèn)證通過方可抵扣進(jìn)項稅,而且,報銷時需同時持發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)才可以哦。
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