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銷售產(chǎn)品交什么稅,企業(yè)銷售自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要交什么稅

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-11 17:12:34 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,企業(yè)銷售自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要交什么稅

流轉(zhuǎn)稅方面一定有這增值稅,有的產(chǎn)品還有消費(fèi)稅;收益稅方面有企業(yè)所得稅(個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、私營(yíng)合伙企業(yè)為個(gè)人所得稅)

企業(yè)銷售自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要交什么稅

2,企業(yè)產(chǎn)品售出后需要交什么稅

增值稅、城建稅、教育費(fèi)、印花稅、企業(yè)所得稅等
增值稅、城建稅、教育費(fèi)、堤圍防護(hù)費(fèi)、印花稅、個(gè)所稅、企所稅等
營(yíng)業(yè)稅\增值稅
財(cái)務(wù)

企業(yè)產(chǎn)品售出后需要交什么稅

3,銷售房產(chǎn)繳納什么稅

依據(jù)《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》、《城建稅暫行條例》等法規(guī),應(yīng)以銷售不動(dòng)產(chǎn)稅目以5%的稅率繳納營(yíng)業(yè)稅,以營(yíng)業(yè)稅實(shí)際繳納額的7%(或5%)繳納城建稅,以營(yíng)業(yè)稅實(shí)際繳納額的3%繳納教育費(fèi)附加,以營(yíng)業(yè)稅實(shí)際繳納額的2%繳納地方教育附加,以營(yíng)業(yè)稅實(shí)際繳納額的1%繳納水利建設(shè)基金。同時(shí),依據(jù)《印花稅暫行條例》,以購(gòu)銷合同稅目,按購(gòu)銷金額0.3‰貼花繳納印花稅。

銷售房產(chǎn)繳納什么稅

4,請(qǐng)問(wèn)從事商品銷售的公司要繳納哪些稅營(yíng)業(yè)稅和增值稅有什么區(qū)別

呵呵,我也叫youzi從事商品銷售的公司要交納增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,所得稅營(yíng)業(yè)稅是針對(duì)服務(wù)性行業(yè)征收的,商品銷售公司不用交
工業(yè)、商業(yè)、增值稅納稅義務(wù)人:國(guó)稅月報(bào):增值稅,季報(bào):企業(yè)所得稅(02年后成立)地稅月報(bào):營(yíng)業(yè)稅,城建稅,教育附加稅(及地方教育附加稅)個(gè)人所得稅,印花稅。季報(bào):企業(yè)所得稅(02年前成立)
你好!工業(yè)、商業(yè)、增值稅納稅義務(wù)人:國(guó)稅月報(bào):增值稅,季報(bào):企業(yè)所得稅(02年后成立)地稅月報(bào):營(yíng)業(yè)稅,城建稅,教育附加稅(及地方教育附加稅)個(gè)人所得稅,印花稅。季報(bào):企業(yè)所得稅(02年前成立)如果對(duì)你有幫助,望采納。

5,個(gè)體戶銷售電子產(chǎn)品需要交納哪些稅款

經(jīng)營(yíng)電子產(chǎn)品的企業(yè)繳納什么稅種,要看注冊(cè)時(shí)候的經(jīng)營(yíng)范圍。 1.如果你是銷售業(yè)務(wù),需要交納增值稅,以及增值稅附加(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)); 2. 如果你是服務(wù)業(yè),比如安裝網(wǎng)線、編程序什么的,那么你需要交納營(yíng)業(yè)稅,及營(yíng)業(yè)稅附加(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi))。 3.另外,就是企業(yè)所得稅,這個(gè)是所有注冊(cè)的企業(yè)都需要繳納的,稅率25%. 4.個(gè)體戶一般都是核定固定稅。就是由稅務(wù)的專管員給你核定一個(gè)固定金額,你按月繳納就可以了,至于核定多少金額,他說(shuō)了算,給他點(diǎn)好處,大約會(huì)為你核定的低一些,呵呵
辦理從事“電子產(chǎn)品安裝維修”的個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,無(wú)需行政許可,其程序如下: 要到經(jīng)營(yíng)地的轄區(qū)工商所申請(qǐng)辦理,需提交的材料有:經(jīng)營(yíng)者相片、經(jīng)營(yíng)者身份證及復(fù)印件、從業(yè)人員(雇工)身份證復(fù)印件、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明(房產(chǎn)證復(fù)印件、房屋租賃合同)。 在申請(qǐng)辦理執(zhí)照填表的同時(shí),要先想好字號(hào)名稱(店名),如:“桂林秀峰大發(fā)電子產(chǎn)品安裝維修中心”,其中“大發(fā)”的字號(hào),要經(jīng)工商所查重才能使用。

6,企業(yè)銷售商品收入需要交哪些稅的增值稅和什么稅怎么算的

企業(yè)銷售商品收入,需要交的稅有:  1、增值稅(小規(guī)模納稅人稅率為3%,一般納稅人稅率為17%-13%)  2、城建稅(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅)納稅額*適用稅率,這里的適用稅指納稅人所在地市區(qū)的稅率為7%,在縣城、鎮(zhèn)、大中型工礦企業(yè)不在縣城、鎮(zhèn)的稅率為5%,不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)的稅率為1%  3、教育附加費(fèi)(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅)納稅額*3%  4、地方教育費(fèi)附加(增值稅+營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅)納稅額*2%  5、水利建設(shè)基金(按照銷售收入的0.1%來(lái)計(jì)提和交納)  6、企業(yè)所得稅(利潤(rùn)總額*25%)。新所得稅法規(guī)定法定稅率為25%,內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)一致,國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)為15%,小型微利企業(yè)為20%,非居民企業(yè)為20%?! 』居?jì)算公式:應(yīng)納稅所得額=收入總額一準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額。應(yīng)納所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率。  7、印花稅 按購(gòu)銷金額0.3‰
需要交增值稅和企業(yè)所得稅,增值稅小規(guī)模納稅人稅率3%,一般納稅人17%,一般納稅人可以用進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,如購(gòu)進(jìn)117元貨物,有專用發(fā)票,可以抵17元稅款。企業(yè)所得稅是收入減去成本費(fèi)用以后25%繳納。
國(guó)稅:1、增值稅 17%2、企業(yè)所得稅 25%地稅:1、城建稅 增值稅的7%2、教育費(fèi)附加 增值稅的3%3、地方教育費(fèi)附加 增值稅的2%(因地方有所不同)4、堤圍費(fèi) 按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)5、房產(chǎn)稅 房屋原值*0.7*1.2%(如果是租房,產(chǎn)權(quán)所有人不在當(dāng)?shù)氐模€是由承租人交,產(chǎn)權(quán)所有人在當(dāng)?shù)氐?,由出租人交?、土地使用稅 按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)7、車船稅 按車型或噸位繳納8、印花稅 權(quán)利證照和賬簿:5元/本;購(gòu)銷合同:0.03%9、個(gè)別商品還有消費(fèi)稅10、代扣代繳個(gè)人所得稅
國(guó)稅: 增值稅,銷售收入/(1+稅率)*稅率(小規(guī)模適用3%,一般納稅人適用17%),企業(yè)所得稅,應(yīng)稅利潤(rùn)的25%(微利企業(yè)有減稅政策,20%征收,需向國(guó)稅申請(qǐng)備案認(rèn)可)。地稅:城建稅,增值稅額*5%;教育費(fèi)附加,增值稅額*2%,個(gè)人所得稅(個(gè)體戶適用)。銷售額的一定比例,約2%左右,各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同。
銷售行業(yè)一般征收增值稅,消費(fèi)稅以及其相關(guān)稅種!看你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,相應(yīng)的稅率都不一樣! 樓主可以多提供點(diǎn)信息,以便我做出響應(yīng)的解釋!
土地增值稅是超率累進(jìn)稅率

7,銷售家電產(chǎn)品的稅收有哪些

1、增值稅稅率:  小規(guī)模企業(yè):3%應(yīng)納增值稅=銷售收入*稅率;  一般納稅人企業(yè):(17%)應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售收入*17%;  2、應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅=應(yīng)納增值稅額*7%;  3、應(yīng)交教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅額*3%;  4、印花稅按購(gòu)銷合同的0.3‰(萬(wàn)分之三)?! ?、企業(yè)所得稅按利潤(rùn)總額的25%交納。(符合小型微利企業(yè)的條件可享受優(yōu)惠按  20%交納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第九十二條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十八條第一款所稱符合條件的小型微利企業(yè),是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):(一)工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元;(二)其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元)?! ?、個(gè)人所得稅實(shí)行代扣代繳?! 「剑簜€(gè)人所得稅稅率表  (工資、薪金所得適用)  級(jí)數(shù) 每月應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)  1 不超過(guò)500元的 5 0  2 超過(guò)500元至2000元的部分 10 25  3 超過(guò)2000元至5000元的部分 15 125  4 超過(guò)5000元至20000元的部分 20 375  5 超過(guò) 20000元至 40000元的部分 25 1375  6 超過(guò)40000元至60000元的部分 30 3375  7 超過(guò)60000元至80000元的部分 35 6375  8 超過(guò)80000元至100000元的部分 40 10375  9 超過(guò)100000元的部分 45 15375  (注:本表所稱全月應(yīng)納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,以每月收入額減除費(fèi)用貳仟元后的余額或者減除附加減除費(fèi)用后的余額。)
1、增值稅稅率:小規(guī)模企業(yè):3%應(yīng)納增值稅=銷售收入*稅率;一般納稅人企業(yè):(17%)應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售收入*17%;2、應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅=應(yīng)納增值稅額*7%;3、應(yīng)交教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅額*3%;4、印花稅按購(gòu)銷合同的0.3‰(萬(wàn)分之三);5、企業(yè)所得稅按利潤(rùn)總額的25%交納。(符合小型微利企業(yè)的條件可享受優(yōu)惠按20%交納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第九十二條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十八條第一款所稱符合條件的小型微利企業(yè),是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):(一)工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元;(二)其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元);6、個(gè)人所得稅實(shí)行代扣代繳。
1、增值稅稅率:小規(guī)模企業(yè):3%應(yīng)納增值稅=銷售收入*稅率;一般納稅人企業(yè):(17%)應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售收入*17%;2、應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅=應(yīng)納增值稅額*7%;3、應(yīng)交教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅額*3%;4、印花稅按購(gòu)銷合同的0.3‰(萬(wàn)分之三);5、企業(yè)所得稅按利潤(rùn)總額的25%交納。(符合小型微利企業(yè)的條件可享受優(yōu)惠按20%交納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第九十二條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十八條第一款所稱符合條件的小型微利企業(yè),是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):(一)工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元;(二)其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元);6、個(gè)人所得稅實(shí)行代扣代繳。
增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、如果你是單位還有企業(yè)所得稅、如果你是個(gè)體要交個(gè)人所得稅再看看別人怎么說(shuō)的。
一、個(gè)體戶 國(guó)稅局征收增值稅=銷售收入*3% 地稅局征收個(gè)人所得稅,一般核定征收,與城建稅與教育費(fèi)附加一并征收。二、企業(yè)(非個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和私有企業(yè)) 國(guó)稅:小規(guī)模企業(yè):3%應(yīng)納增值稅=銷售收入*稅率; 國(guó)稅:一般納稅人企業(yè):(17%)應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷售收入*17%;2、地稅:應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅=應(yīng)納增值稅額*7%;3、地稅:應(yīng)交教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅額*3%;4、地稅:印花稅按購(gòu)銷合同的0.3‰(萬(wàn)分之三)。5、新辦企業(yè)國(guó)稅征收:企業(yè)所得稅按利潤(rùn)總額的25%交納。(符合小型微利企業(yè)的條件可享受優(yōu)惠按20%交納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第九十二條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十八條第一款所稱符合條件的小型微利企業(yè),是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):(一)工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元;(二)其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元)。 三 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、私有企業(yè) 在上述第二項(xiàng)中,剔除企業(yè)所得稅,但地稅局要征收個(gè)人所得稅。
文章TAG:銷售產(chǎn)品交什么稅銷售產(chǎn)品什么

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