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咨詢公司按什么納稅,稅務(wù)投資咨詢管理公司都需要繳納哪些稅

來源:整理 時(shí)間:2022-12-12 01:52:04 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,稅務(wù)投資咨詢管理公司都需要繳納哪些稅

主要是交增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)、水里建設(shè)基金、企業(yè)所得稅 1、增值稅(小規(guī)模納稅人稅率為3%,一般納稅人稅率為6%)2、城建稅(增值稅+營業(yè)稅+消費(fèi)稅)納稅額*適用稅率,這里的適用稅指納稅人所在地市區(qū)的稅率為7%,在縣城、鎮(zhèn)、大中型工礦企業(yè)不在縣城、鎮(zhèn)的稅率為5%,不在市區(qū)、縣城、鎮(zhèn)的稅率為1%3、教育附加費(fèi)(增值稅+營業(yè)稅+消費(fèi)稅)納稅額*3%4、地方教育費(fèi)附加(增值稅+營業(yè)稅+消費(fèi)稅)納稅額*2%5、水利建設(shè)基金(按照銷售收入的0.1%來計(jì)提和交納)6、企業(yè)所得稅(利潤總額*25%)。新所得稅法規(guī)定法定稅率為25%,內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)一致,國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)為15%,小型微利企業(yè)為20%,非居民企業(yè)為20%?;居?jì)算公式:應(yīng)納稅所得額=收入總額一準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額。應(yīng)納所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率。

稅務(wù)投資咨詢管理公司都需要繳納哪些稅

2,投資咨詢公司應(yīng)該怎么來交稅呢

一、屬于服務(wù)業(yè)項(xiàng)目的,主要稅種為營業(yè)稅,按稅務(wù)核定的辦法繳納:  1、主稅:按收入交5%的營業(yè)稅(交地稅)  2、附加稅費(fèi)(交地稅) ?。?)城建稅按繳納的營業(yè)稅的7%(縣鎮(zhèn)為5%、鄉(xiāng)為1%)繳納; ?。?)教育費(fèi)附加按繳納的營業(yè)稅的3%繳納; ?。?)地方教育費(fèi)附加按繳納的營業(yè)稅的2%繳納;  3、按分配的紅利繳納20%的個(gè)人所得稅。(交地稅)4、按利潤的25%繳納企業(yè)所得稅。(交地稅)5、另外,還有房產(chǎn)稅(原值7折的1.2%或租金12%)、土地使用稅、印花稅,有車交車船稅等。(交地稅)6、按銷售收入的0.1%的堤圍費(fèi)或水利基金等。二、屬于商業(yè)項(xiàng)目的,主要稅種為增值稅,按稅務(wù)核定的辦法征收:  1、主稅:按收入交3%的增值稅。如果是增值稅一般納稅人為17%,應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅。(交國稅)  2、附加稅費(fèi)(交地稅) ?。?)城建稅按繳納的增值稅的7%(縣鎮(zhèn)為5%、鄉(xiāng)為1%)繳納;  (2)教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納; ?。?)地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2%繳納;  3、按分配的紅利繳納20%的個(gè)人所得稅。(交地稅)4、按利潤的25%繳納企業(yè)所得稅。(交國稅)5、另外,還有房產(chǎn)稅(原值7折的1.2%或租金12%)、土地使用稅、印花稅,有車交車船稅等。(交地稅)6、按銷售收入的0.1%的堤圍費(fèi)或水利基金等。
如果公司原本就在稅務(wù)局領(lǐng)發(fā)票就很方便了,開居間手續(xù)費(fèi)或者投資咨詢費(fèi)都行,現(xiàn)在公司開票3萬以下是沒有稅的,3萬以上才開始征稅,稅率各個(gè)地區(qū)不同,一般5.65%的營業(yè)稅即可,有的地區(qū)可能會(huì)更少些,開好票交給付款公司,付款公司會(huì)直接打款到收款公司的對(duì)公賬戶。如果打款至個(gè)人賬戶,那么有兩種方式,一種是由付款公司代扣,需要扣除個(gè)人所得稅20%和營業(yè)稅5.65%,扣完稅由付款公司直接打款至收款個(gè)人賬戶,第二種是由收款人自己去稅務(wù)局開票,國稅地稅都可以,帶著居間合同,身份證和付款公司開具的付款確認(rèn)函即可,到稅務(wù)局開投資咨詢費(fèi)或者居間手續(xù)費(fèi)都可以,有的地方必須征收個(gè)人所得稅20%和營業(yè)稅5.65%,也有的地方只征收5.65%的個(gè)人所得稅,各個(gè)地方不同。

投資咨詢公司應(yīng)該怎么來交稅呢

3,咨詢服務(wù)性公司要交什么稅

一、基本稅種 營業(yè)稅按提供的服務(wù)收入5%繳納; 城建稅按繳納的營業(yè)稅的7%繳納; 教育費(fèi)附加按繳納的營業(yè)稅的3%繳納; 地方教育費(fèi)附加按繳納的營業(yè)稅的1%繳納; 印花稅:購銷合同按購銷金額的萬分之三貼花;帳本按5元/本繳納(每年啟用時(shí));年度按“實(shí)收資本”與“資本公積”之和的萬分之五繳納(第一年按全額繳納,以后按年度增加部分繳納); 城鎮(zhèn)土地使用稅按實(shí)際占用的土地面積繳納(各地規(guī)定不一,XX元/平方米); 房產(chǎn)稅按自有房產(chǎn)原值的70%*1.2%繳納; 車船稅按車輛繳納(各地規(guī)定不一,不同車型稅額不同,XX元輛); 企業(yè)所得稅按應(yīng)納稅所得額(調(diào)整以后的利潤)繳納25%發(fā)放工資代扣代繳個(gè)人所得稅。 上述稅種中除增值稅與企業(yè)所得稅(2002年1月1日新設(shè)立的企業(yè))向國稅局申報(bào)繳納外,其他均向地稅局申報(bào)繳納。 二、納稅申報(bào)期限 1、營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅等于次月10日內(nèi)為限期繳納期限; 2、企業(yè)所得稅季后15日內(nèi)(當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)按月繳納的,次月10日)為限期繳納期限,匯算清繳期限為4個(gè)月; 3、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅等,按當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定期限繳納(各地一般一年兩次等規(guī)定不一)。 4、限期繳納最后一日,遇到休息日,順延一日;遇到長假(春節(jié)、五一、十一節(jié)),按休息日順延; 5、滯納金按天加收萬分之五; 6、經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期繳納后仍未繳納的,稅務(wù)機(jī)關(guān)可處于罰款。
http://wenwen.sogou.com/z/q734941023.htm
應(yīng)納稅所得額=年度的收入總額-準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目。一般情況下,有法定稅率和優(yōu)惠稅率兩種,分為18%和27%兩種。法定稅率是33%;優(yōu)惠稅率是指對(duì)應(yīng)納稅所得額在一定數(shù)額之下的企業(yè)給予低稅率照顧。年應(yīng)納稅所得額在3萬元以下(含3萬元)的減按18%的稅率征收;年應(yīng)納稅所得額超過3萬元至10萬元以下(含10萬元)的,減按27%的稅率征收你需要繳納以下稅種: 1、營業(yè)稅(具體要看你的服務(wù)類型才知道稅率) 2、城建稅(營業(yè)稅稅額*7%不等) 3、教育費(fèi)附加(營業(yè)稅稅額*3%不等) 4、個(gè)人所得稅(工資薪金超過1600元需代扣代繳納個(gè)人所得稅) 5、企業(yè)所得稅稅率還存在以下優(yōu)惠政策

咨詢服務(wù)性公司要交什么稅

4,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的建筑工程咨詢公司應(yīng)該繳納哪些稅一般稅務(wù)部門會(huì)

一般納稅人的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在營業(yè)日?qǐng)?zhí)照年審時(shí)必須經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)報(bào)告。注冊(cè)成兩人合伙性質(zhì)的公司時(shí)較簡單。1.稅種:國稅: 一般納稅人時(shí)::增值稅-=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額= 銷售額/1.17*0.17)進(jìn)項(xiàng)稅額=認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅-企業(yè)所得稅:按報(bào)表利潤的25%。也有按定額征收的。地稅:城建稅---增值稅額*0.05(縣級(jí))---增值稅額*0.07(縣級(jí)市以上)教育附加------增值稅額*0.03地方教育附加------增值稅額*0.02水利基金:-----增值稅額*0.01印花稅:無稅銷售額*3/10000*稅局核定的比例2.會(huì)計(jì)處理:一般規(guī)模納稅人增值稅:銷項(xiàng);借:現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收賬款 (含稅)貸 主營業(yè)務(wù)收入貸 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng) (無稅銷收收入*0.17)進(jìn)項(xiàng):借:原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)、管理費(fèi)用等科目借: 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)貸:銀行、現(xiàn)金、應(yīng)付賬款等科目一般規(guī)模納稅人應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金計(jì)提輔稅時(shí):借 主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅(增值稅額x7%,縣城是5%)—教育費(fèi)附加(增值稅額x3%)—地方教育費(fèi)附加(增值稅額x2%)借:管理費(fèi)用-水力建設(shè)基金貸:應(yīng)交稅費(fèi) —水利建設(shè)基金(增值稅額x1%借:管理費(fèi)用-印花稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅(銷售收入x0.03%*稅局核定的比例)交稅時(shí) 借 應(yīng)繳稅費(fèi)—增值稅—城建稅—教育費(fèi)附加—地方教育費(fèi)附加—水利建設(shè)基金—印花稅貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
依據(jù)《個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法》第2條的規(guī)定,所謂個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的概念,是指依照法律在中國境內(nèi)設(shè)立,由一個(gè)自然人投資,財(cái)產(chǎn)為投資人個(gè)人所有,投資人以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限責(zé)任的經(jīng)營實(shí)體。   個(gè)人所得稅是國家對(duì)本國公民、居住在本國境內(nèi)的個(gè)人的所得和境外個(gè)人來源于本國的所得征收的一種所得稅。   我國《個(gè)人所得稅法》規(guī)定,對(duì)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)適用百分之五至百分之三十五的超額累進(jìn)稅率。   第三條規(guī)定,個(gè)人所得稅的稅率:   一、工資、薪金所得,適用超額累進(jìn)稅率,稅率為百分之三至百分之四十五(稅率表附后)。   二、個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得,適用百分之五至百分之三十五的超額累進(jìn)稅率(稅率表附后)。   三、稿酬所得,適用比例稅率,稅率為百分之二十,并按應(yīng)納稅額減征百分之三十。   四、勞務(wù)報(bào)酬所得,適用比例稅率,稅率為百分之二十。對(duì)勞務(wù)報(bào)酬所得一次收入畸高的,可以實(shí)行加成征收,具體辦法由國務(wù)院規(guī)定。   五、特許權(quán)使用費(fèi)所得,利息、股息、紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,偶然所得和其他所得,適用比例稅率,稅率為百分之二十。   【個(gè)人獨(dú)資企業(yè)全年應(yīng)納所得額和稅率表】   全年應(yīng)納稅所得額 稅率(%)   (1)不超過15000元的 5   即對(duì)于不超過15000元的,適用5%稅率。   (2) 超過15000元至30000元的部分 10   即對(duì)于超過15000元至30000元的部分,適用 10%稅率。   (3) 超過30000元至60000元的部分 20   即超過30000元至60000元的部分,適用20%稅率。   (4) 超過60000元至100000元的部分 30   即對(duì)于超過60000元至少100000元的部分,適用30%稅率。   (5)超過100000元的部分 35   即對(duì)于超過100000元的部分,適用35%稅率。   【個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何計(jì)算繳納個(gè)人所得稅】   《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整個(gè)體工商戶業(yè)主個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)自然人投資者個(gè)人所得稅費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財(cái)稅[2011]62號(hào))第一條規(guī)定,對(duì)個(gè)體工商戶業(yè)主、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)自然人投資者的生產(chǎn)經(jīng)營所得依法計(jì)征個(gè)人所得稅時(shí),個(gè)體工商戶業(yè)主、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)自然人投資者本人的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一確定為42000元/年(3500元/月)。   《關(guān)于貫徹執(zhí)行修改后的個(gè)人所得稅法有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第46號(hào))關(guān)于個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得項(xiàng)目應(yīng)納稅額的計(jì)算問題規(guī)定如下:   個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的投資者(合伙人)2011年9月1日(含)以后的生產(chǎn)經(jīng)營所得,應(yīng)適用稅法修改后的減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和稅率表。按照稅收法律、法規(guī)和文件規(guī)定,先計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額,再計(jì)算全年應(yīng)納稅額。其2011年度應(yīng)納稅額的計(jì)算方法如下:   前8個(gè)月應(yīng)納稅額=(全年應(yīng)納稅所得額×稅法修改前的對(duì)應(yīng)稅率—速算扣除數(shù))×8/12   后4個(gè)月應(yīng)納稅額=(全年應(yīng)納稅所得額×稅法修改后的對(duì)應(yīng)稅率—速算扣除數(shù))×4/12   全年應(yīng)納稅額=前8個(gè)月應(yīng)納稅額+后4個(gè)月應(yīng)納稅額   納稅人應(yīng)在年度終了后的3個(gè)月內(nèi),按照上述方法計(jì)算2011年度應(yīng)納稅額,進(jìn)行匯算清繳。   根據(jù)以上規(guī)定,貴單位全年應(yīng)納稅額計(jì)算如下:   2011年前8個(gè)月應(yīng)納稅額=(45000×30%-4250)×8/12=6166.67元   2011后4個(gè)月應(yīng)納稅額=(45000×20%-3750)×4/12=1750元   全年應(yīng)納稅額=6166.67+1750=7916.67元
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