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風險納稅人 如何報稅,企業(yè)該法人是風險納稅人稅盤上有3月未上傳發(fā)票申報不了增值稅去工

來源:整理 時間:2022-12-31 07:41:59 編輯:金融知識 手機版

1,企業(yè)該法人是風險納稅人稅盤上有3月未上傳發(fā)票申報不了增值稅去工

如果企業(yè)法定代表人是風險納稅人,稅盤上有3月未上傳的發(fā)票,即使在工商管理部門變更了法定代表人,也是無法在稅務機關做變更的,所以無法解除風險納稅人。
只能開增值稅票普通發(fā)票。4%或6%的。9157

企業(yè)該法人是風險納稅人稅盤上有3月未上傳發(fā)票申報不了增值稅去工

2,企業(yè)被納入風險納稅人可以怎么做

A、創(chuàng)業(yè)者需先與企業(yè)所在區(qū)域的稅管專員聯(lián)系,確認企業(yè)被列入風險異常的原因;B、了解原因后,按照相關要求進行資料準備,比如企業(yè)無按時進行納稅申報;C、企業(yè)將相關資料準備齊全后并提交到辦稅點,辦稅人員將對報送資料進行核對并受理,如資料是否齊全、是否符合相關法定形式;D、稅務相關部門核實企業(yè)情況后,企業(yè)按照要求補交納稅申報、補繳稅款、滯納金、罰款;E、辦稅服務廳根據(jù)反饋情況,在企業(yè)補交納稅申報、稅款、滯納金、罰款后,解除納稅人稅務異常狀態(tài)。

企業(yè)被納入風險納稅人可以怎么做

3,關于增值稅的報稅程序

再說一遍1、先領表:小規(guī)模納稅人報稅先到稅務機關(一般是征收所或者征收大廳)去領表,小規(guī)模需要報送一份增值稅申報表的主表,和一份附表;最好是征期(每月一到十號)以前去領表,稅務人員有時間回答你問題,等征期人都排隊申報,想問個問題都沒問不上。每月中旬一般都沒什么人。2、表格也可到國家稅務總局網(wǎng)站下載。但是推薦去征收所去拿,一是可以認識地方,而是熟悉一下稅務征收窗口,因為有的征收所,是按地區(qū)或者經(jīng)濟性質(zhì)、有的是按是否是一般納稅人來劃分窗口的,要是不知道在哪個窗口申報,排半天的隊也算是白排!3、領表后在每月十號前申報,推薦一、二號就來,一是有錯可以改,二是那時候人少。
1、增值稅防偽稅控系統(tǒng)簡單地說,就是稅務系統(tǒng)監(jiān)控企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票的一種手段。使用《增值稅防偽稅控系統(tǒng) 》的單位,稅務局會給你辦理一張ic卡。在領取增值稅發(fā)票的同時會在企業(yè)ic卡里登記所領的發(fā)票數(shù)據(jù),企業(yè)在下次領用發(fā)票的時候要同時攜帶ic繳銷上次的票,開出的票都會進入稅務的監(jiān)控系統(tǒng),這樣,你開的票在購貨企業(yè)報稅的時候,他們就會到稅務局去做發(fā)票認證,稅務系統(tǒng)就知道你的票開到哪里去了,便于稅務機關統(tǒng)計,查詢,追蹤所有增值稅專用發(fā)票的使用情況,防止偽造,查處可疑交易等 2、按增值稅進銷項核算納稅實行網(wǎng)上報稅 3、增值稅應納稅額=銷項稅額-進項稅額 問題補充4、按規(guī)定未開發(fā)票收入同樣應申報納稅,也應計算銷項稅額。如果企業(yè)未申報納稅企業(yè)風險自當。相對來說,之前是根據(jù)用電量來確定稅額的納稅風險較少。

關于增值稅的報稅程序

4,XX有限責任公司各項稅收怎么申報

營業(yè)稅按營業(yè)收入5%繳納; 城建稅按繳納的營業(yè)教育費附加按繳納的營業(yè)稅3%繳納; 地方教育費附加按繳納的營業(yè)稅2繳納%; 印花稅:購銷合同按購銷金額的萬分之三貼花;帳本按5元/本繳納(每年啟用時);年度按“實收資本”與“資本公積”之和的萬分之五繳納(第一年按全額繳納,以后按年度增加部分繳納); 城鎮(zhèn)土地使用稅按實際占用的土地面積繳納(各地規(guī)定不一,XX元/平方米); 房產(chǎn)稅按自有房產(chǎn)原值的70%*1.2%繳納; 車船稅按車輛繳納(各地規(guī)定不一,不同車型稅額不同,XX元輛); 企業(yè)所得稅按應納稅所得額(調(diào)整以后的利潤)繳納25%); 發(fā)放工資代扣代繳個人所得稅。-
如果你年業(yè)務量不多,我認為不要開公司。還是照原樣繳納20%的個稅吧,沒什么其他費用和風險。 如果業(yè)務還可以,那肯定是開有限責任公司合算。
注冊公司。根據(jù)你說的情況,你將成立的公司要繳納營業(yè)稅5%(按照營業(yè)額計算),城
如果你年業(yè)務量不多,我認為不要開公司。還是照原樣繳納20%的個稅吧,沒什么其他費用和風險。如果業(yè)務還可以,那肯定是開有限責任公司合算。
網(wǎng)絡類應到地稅辦理稅務登記,屬營業(yè)稅納稅人。有限公司是繳納企業(yè)所得稅,如果是查帳征收,可以自己調(diào)節(jié)利潤,少交或不交。當然你的報酬超過二千也需交納個人所得稅。
如果你年業(yè)務量不多,我認為不要開公司。還是照原樣繳納20%的個稅吧,沒什么其他費用和風險。 如果業(yè)務還可以,那肯定是開有限責任公司合算?;径惵适牵?營業(yè)稅5%。 城建稅:營業(yè)稅*7%, 教育費附加:營業(yè)稅*4% 企業(yè)所得稅:1.如果是查賬征收: 按利潤的20%(微利企業(yè))繳納-----這個得有利潤才繳納,沒利潤可以不 交。你可以調(diào)節(jié),合理避稅。2.如果是核定征收: 營業(yè)收入*應稅所得率×20%(微利企業(yè)), (應稅所得率,我們這里網(wǎng)絡公司為10%,也就是說企業(yè)所得稅在2%)

5,提醒風險納稅人不允許抄稅怎么辦

首要的就是“進項稅額轉(zhuǎn)出”,專票上抵扣的稅額全部要轉(zhuǎn)出。還要視情況繳交稅金、遞交移出風險的申請,最后找專管員解鎖,才能恢復正常。另一方面是企業(yè)經(jīng)營行為適用稅法不準確,沒有用足有關優(yōu)惠政策,多繳納了稅款,承擔了不必要稅收負擔。企業(yè)的涉稅行為因未能正確有效遵守稅收法規(guī)而導致企業(yè)未來利益的可能損失,具體表現(xiàn)為企業(yè)涉稅行為影響納稅準確性的不確定因素,結(jié)果就是企業(yè)多交了稅或者少交了稅。擴展資料交易風險的發(fā)生可能有以下影響:1、企業(yè)在對外兼并的過程中,由于未對被兼并對象的納稅情況進行充分的盡職調(diào)查,等兼并活動完成后,才發(fā)現(xiàn)被兼并企業(yè)存在以前年度大額偷稅問題,企業(yè)不得不額外承擔被兼并企業(yè)的補稅和罰款。2、企業(yè)在采購原材料的過程中,由于未能對供貨方的納稅人資格有效控管,導致后來從供貨方取得大量虛開增值稅專用發(fā)票,企業(yè)不得不額外承擔不能抵扣的進項稅額和上升的原材料成本。3、企業(yè)在重新改組銷售模式過程中,因未能有效評估納稅的影響,導致后來銷售模式改變后增值稅稅負大幅度上升,企業(yè)銷售毛利潤率下降。4、企業(yè)采購汽油、辦公用品未能取得增值稅專用發(fā)票,導致少抵扣進項稅。參考資料來源:搜狗百科-企業(yè)納稅風險
1、企業(yè)“失聯(lián)”,電話通知找不到企業(yè)的法人或會計;2、企業(yè)欠稅,存在未交稅金;3、稅務機關通過金稅系統(tǒng)比對,發(fā)現(xiàn)企業(yè)有虛開或接收虛開的現(xiàn)象;4、稅務機關通過金稅系統(tǒng)比對,發(fā)現(xiàn)企業(yè)有失控票。5、稅務機關通過系統(tǒng)評估的其他風險因素。攜帶有關證件,到辦稅大廳處理清有關問題后即可解鎖恢復正常。
首先說一下什么是風險納稅人,所謂風險納稅人,首先是稅局給設定的,說明該企業(yè)在涉稅或者相關財務指標上存在一些問題。如果你是風險納稅人,從稅收安全的角度來說,是不允許再繼續(xù)領票開票的,再就是很多時候由于稅管員無法聯(lián)系企業(yè)人員,所以就采取這種方式讓企業(yè)主動去聯(lián)系!只要你的企業(yè)有相關的涉稅問題,都有可能成為風險納稅人,例如以下情況等:1、企業(yè)盲目納稅,忘繳或少繳了稅,多繳納了稅款;2、企業(yè)稅負異常。稅負忽高忽低,容易被國稅預警,或成為風險納稅人;3、企業(yè)發(fā)票問題,可能和“走逃企業(yè)”有增值稅專用發(fā)票往來,取得了“異常憑證”(所謂“走逃企業(yè)”是指稅務機關找不著這家公司了,也不知道這個公司的);4、企業(yè)存在虛開等問題,稅局通過金三后臺系統(tǒng),可能會檢測到該企業(yè)所開發(fā)票不合理,或者是發(fā)票有風險、三流不一致等;5、發(fā)票軟件不符合要求。稅局要求企業(yè)開票軟件必須升級的,由于企業(yè)種種原因沒有進行相應的升級處理,也會成為風險納稅人;6、直接走逃失蹤不納稅申報,或雖然申報但通過填列增值稅納稅申報表相關欄次,規(guī)避稅務機關審核比對,進行虛假申報的。7、還有一些特殊情況,如企業(yè)法人、財務人員、辦稅人員為同一人的,企業(yè)注冊地址唄被列入“高風險地址”。

6,會計人員如何報稅

報稅時間:報稅一般在每月1-10號,所得稅是每季度1-15號,如果是增值稅一般納稅人,那還要在月末(有時間期限規(guī)定的日子)將增值稅發(fā)票拿到稅務局去認證。報稅種類:每個企業(yè)都有稅務核定的稅種表。一般增值稅、所得稅在國稅局申報。營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅、以及養(yǎng)老保險等等,有的所得稅(老企業(yè))在地稅務局申報。報稅方法:去稅務局買納稅申報表,國稅地稅不一樣的,填好后蓋上公章,就可以在規(guī)定的報稅時間內(nèi)到稅務申報窗口進行報稅,小規(guī)模納稅人還可以通過電腦或電話進行申報,一般納稅人如果是電子申報的話,還要打印電子申報表。同的企業(yè),不同的地區(qū),報稅也不同。報稅時間:報稅一般在每月1-10號,所得稅是每季度1-15號,如果是增值稅一般納稅人,那還要在月末(有時間期限規(guī)定的日子)將增值稅發(fā)票拿到稅務局去認證。報稅種類:每個企業(yè)都有稅務核定的稅種表。一般增值稅、所得稅在國稅局申報。營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅、以及養(yǎng)老保險等等,有的所得稅(老企業(yè))在地稅務局申報。報稅方法:去稅務局買納稅申報表,國稅地稅不一樣的,填好后蓋上公章,就可以在規(guī)定的報稅時間內(nèi)到稅務申報窗口進行報稅,小規(guī)模納稅人還可以通過電腦或電話進行申報,一般納稅人如果是電子申報的話,還要打印電子申報表??茨愕膯挝皇堑囟悶橹鳡I業(yè)稅,還是國稅為主的增值稅企業(yè),現(xiàn)在都是需要網(wǎng)上申報。點擊地稅的申報網(wǎng)站,然后把自己填好的申報表填入到網(wǎng)站里的表格里。點擊申報,就好啦。國稅的操作和地稅相同,唯獨不同的是國稅需要簽訂電子納稅申報的協(xié)議,是需要先交費的。具體情況咨詢當?shù)囟悇站帧=鸬?KIS 專業(yè)版以憑證為原始數(shù)據(jù),通過設置會計科目與稅務指標的對應關系、對憑證涉稅信息的輸入和處理,完成稅務指標的數(shù)據(jù)采集和納稅申報表生成任務,即可以生成符合稅務申報要求的電子數(shù)據(jù)文件,通過報盤或互聯(lián)網(wǎng)即能及時準確的完成納稅申報。1、 稅種鑒定:設置用戶稅種信息(稅種、稅目、稅率)、使用發(fā)票的基本信息.2、設置科目稅務政策屬性:用戶只需要對稅務政策所涉及到的業(yè)務做簡單的判斷和錄入基礎信息,不需要理解稅務政策的執(zhí)行時間、使用的數(shù)據(jù)、計算的條件等。3、稽憑證:系統(tǒng)自動抽取會計憑證,生成相關數(shù)據(jù)。4、網(wǎng)上申報:系統(tǒng)自動根據(jù)稅務政策屬性設置,無遺漏地執(zhí)行稅務政策并生成各稅種的納稅報表,通過“申報中心”完成相關稅種的網(wǎng)上申報。預防用戶對政策的理解錯誤,有效降低涉稅風險。應用價值:1、 系統(tǒng)自動執(zhí)行稅務政策、快速生成納稅申報表,有效避免報稅數(shù)據(jù)矛盾、稅金計算錯誤等問題,提高企業(yè)報稅效率 。2、 自動處理企業(yè)所得稅全部五個環(huán)節(jié)、十二種形式、二十一個項目的稅收優(yōu)惠,自動協(xié)調(diào)企業(yè)所得稅 51 項財稅差異,建立遞延差異臺賬,避免人為產(chǎn)生的涉稅風險 。
看你的單位是地稅為主營業(yè)稅,還是國稅為主的增值稅企業(yè),現(xiàn)在都是需要網(wǎng)上申報。 點擊地稅的申報網(wǎng)站,然后把自己填好的申報表填入到網(wǎng)站里的表格里。點擊申報,就好啦。 國稅的操作和地稅相同,唯獨不同的是國稅需要簽訂電子納稅申報的協(xié)議,是需要先交費的。具體情況咨詢當?shù)囟悇站帧?/section>

7,國稅和地稅申報納稅的流程

同意樓上說法
納稅申報是企業(yè)按照相關稅法規(guī)定,向稅務機關提交納稅事項書面報告的行為,是履行納稅義務、承擔法律責任的主要依據(jù)。但不少企業(yè)因無業(yè)務無收入,應納稅額為零,沒有達到繳納稅款的標準等,認為納稅申報實屬沒有必要的行為。企盈提醒,不管企業(yè)是否有收益,納稅申報都要辦理。企業(yè)在納稅申報期內(nèi)沒有發(fā)生應稅收入,同時也沒有應納稅額的情況,可向稅務機關申請稅務零申報,并注明企業(yè)當期無應稅事項。雖然稅務零申報很好的解決了企業(yè)納稅申報的問題,但并不是所有的企業(yè)都適合稅務零申報,一般僅適用于初創(chuàng)企業(yè)和淡旺季明顯的季節(jié)性經(jīng)營企業(yè)??刹簧倨髽I(yè)認為,即便自己公司不屬于這兩個類型的企業(yè),但也達到了稅務零申報的情況,理應允許申請稅務零申報。對于企業(yè)享受稅務零申報是有一定的限制要求,如果企業(yè)強行進行稅務零申報屬于違規(guī)行為,將會給企業(yè)帶來嚴重后果:1、增值稅一般納稅人企業(yè)無實際收入,但存在進項稅額,企業(yè)申請稅務零申報,那么企業(yè)未抵扣的進項稅逾期將不能再進行抵扣;2、企業(yè)經(jīng)營虧損雖說可在盈利后可進行彌補,但若企業(yè)申請稅務零申報,那么將無法進行彌補,從而會給企業(yè)造成稅務影響;3、企業(yè)當期有收入但無應納稅款而申請稅務零申報,屬于虛假納稅申報,需承擔罰款及行政處罰等不利后果;4、企業(yè)當期有收入及應納稅款,但申請稅務零申報,屬于偷稅行為,主管稅務機關將按規(guī)定追征稅款,并進行稅務行政處罰;5、企業(yè)違規(guī)稅務零申報將會降低企業(yè)信用級別,被列入風險納稅人重點監(jiān)控等。因此,即便稅務零申報操作簡單,能為企業(yè)降低納稅壓力,但還需要根據(jù)企業(yè)實際情況進行申請。最后企盈提醒,企業(yè)稅務零申報不可長期申報,企業(yè)長期進行稅務零申報,將會被認定為“非正常戶”,情節(jié)嚴重將會被吊銷營業(yè)執(zhí)照。若企業(yè)對于稅務零申報還有不清楚,或是不知道如何進行納稅申報,那就交由企盈為您進行代賬辦理,多位星級會計為您服務,保障企業(yè)財稅安全。
企業(yè)所得稅分月或者分季預繳,應當自月份或者季度終了之日起15日內(nèi),向稅務機關報送預繳企業(yè)所得稅納稅申報表,預繳稅款。企業(yè)應當自年度終了之日起5個月內(nèi),向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款。 此回答由有錢花提供,有錢花是度小滿金融旗下信貸平臺,度小滿金融將切實把國家支持小微企業(yè)渡過難關的號召落到實處,全面支持小微生產(chǎn)經(jīng)營,大多數(shù)小微業(yè)主選擇有錢花,滿足小微經(jīng)營周轉(zhuǎn)需求。據(jù)悉,度小滿金融的信貸用戶中,有七成是小微企業(yè)主。截至目前,度小滿金融攜手數(shù)十家金融合作伙伴,累計為小微企業(yè)主發(fā)放數(shù)千億元貸款,資金周轉(zhuǎn)就找度小滿金融,大品牌更安心。另外,企業(yè)在報送企業(yè)所得稅納稅申報表時,應當按照規(guī)定附送財務會計報告和其他有關資料。
一、報增值稅流程: 1.每月10號(如果10號是節(jié)假日,可順延一天)之前到主管稅務局的征收所去申報納稅,填增值稅申報表,申報表根據(jù)納稅人類型不同也不同:如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表;如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報方式有手工申報、IC卡申報和網(wǎng)上申報,手工申報和IC卡申報都是要到稅務機關來申報,不同是IC卡申報要先在企業(yè)的電腦里先寫卡,然后在到稅務所申報。網(wǎng)上申報是要在網(wǎng)上下載申報表,填好后再上傳。每個企業(yè)的申報方式都不一樣,如果你不知道你們的申報方式,可向主管的稅務機關的征收所查詢。 以上是原申報方式,現(xiàn)在我們用神州浩天的綜合征管軟件就沒有原來那么繁瑣了,只要輸入相關數(shù)據(jù)報表可以生成并打印出來 二、企業(yè)所得稅的申報 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報。具體的說就是4月15號(報1-3月的)、7月15號(報4-6月)、10月15日(報7-9月)下年1月15日(報上年10-12)之前申報繳納企業(yè)所得稅,按季先預繳企業(yè)所得稅(如果本季度有應交所得稅的話)在下年的4月底前對上一年的企業(yè)所得稅進行匯算清繳。 2、02年1月1日前成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在地稅申報,02年1月1日以后新成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國稅申報。個人獨資企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅人而是交個人所得稅。股份制企業(yè)、有限公司(包括新的一人公司)都需要繳納企業(yè)所得稅。 三、稅號是指稅務登記證號碼。它是由技術監(jiān)督局的組織機構(gòu)代碼前面加六位的地區(qū)代碼構(gòu)成的。地稅的稅務登記證號碼比國稅多三位(后面加了三個零)。
一樓說的夠詳細,牛。
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