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汽車貿(mào)易公司交什么稅,汽貿(mào)公司要到地稅局交什么稅

來源:整理 時(shí)間:2022-12-02 23:19:41 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,汽貿(mào)公司要到地稅局交什么稅

城建稅/印花稅等
雖然我很聰明,但這么說真的難到我了

汽貿(mào)公司要到地稅局交什么稅

2,汽車行業(yè)要交些什么稅

如下:國稅交增值稅,要是2001年成2113立的公司所得稅在地稅,要是2001年后成立的公司所得稅5261在國稅4102,增值稅根據(jù)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅其余稅種在地稅。其余稅種在地稅城建稅=應(yīng)交增值稅1653*7%;教育費(fèi)附加回=應(yīng)交增值稅*3%;地方教育費(fèi)附加=應(yīng)交增值稅*2%;地方水利建設(shè)基金=應(yīng)交增值稅*1%;印花稅按照銷售收入*萬分之三實(shí)收資本按照萬分之五。"稅"(又稱稅賦、稅金、稅收、賦稅、稅捐、捐稅、租稅)指政府為了維持其運(yùn)轉(zhuǎn)以及為社會(huì)提供公共服務(wù),對(duì)個(gè)人和法人強(qiáng)制和無償征收實(shí)物或貨幣的總稱。各國各地區(qū)稅法不同,稅收制度也不同,分類也不同,概念不盡一樣。稅的中文稱呼,在中國各個(gè)朝代、各個(gè)中文地區(qū)對(duì)稅的稱呼也有差異。稅制即指稅收制度,由納稅人、課稅對(duì)象、稅目、稅率、納稅環(huán)節(jié)、納稅期限、計(jì)稅依據(jù)、減免稅和違章處理等要素構(gòu)成;稅種指稅的種類,差異表現(xiàn)為納稅人和課稅對(duì)象的不同,稅種總合構(gòu)成“稅制”。稅收的基本特點(diǎn):強(qiáng)制性,無償性,固定性(對(duì)于稅法而言)。

汽車行業(yè)要交些什么稅

3,汽貿(mào)公司是每個(gè)月有固定稅嗎還是根據(jù)銷售量交稅的啊

你好 如果您的公司是個(gè)體 就可以去稅局申請(qǐng)核定征收這樣就是每月固定稅額。如果您的公司是公司 一般就是查賬征收,這樣您的公司就是根據(jù)銷售量來算稅額。

汽貿(mào)公司是每個(gè)月有固定稅嗎還是根據(jù)銷售量交稅的啊

4,汽車銷售企業(yè)都需要繳納什么稅

規(guī)模很小的企業(yè),但必須有一個(gè)很小的標(biāo)準(zhǔn),增值稅條例規(guī)定銷售企業(yè)年銷售額在80萬元以下(生產(chǎn)企業(yè)在50萬元以下),問題中的汽車銷售企業(yè),兼營售后維修業(yè)務(wù)應(yīng)該也是在50萬元以下,才能稱之為小規(guī)模納稅人,可以按照不含稅銷售額3%交納增值稅,比如10000元含稅收入,應(yīng)該繳納增值稅:10000÷(1+3%)×3%=291.26元。修理也一樣。既然是汽車銷售企業(yè),銷售情況再不好,年銷售額應(yīng)該超過50萬元,應(yīng)該按照增值稅一般納稅人管理,計(jì)稅依據(jù)也是不含稅銷售額,比如上面的銷售、維修取得含稅收入是100000萬元,那么銷項(xiàng)稅額是:100000÷(1+17%)×17%=14529.91元,但能抵扣你購進(jìn)汽車時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額。假設(shè)你購進(jìn)汽車取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅是11000元,那么你當(dāng)月應(yīng)交納增值稅:14529.91元-11000元=3429.91元。無論是小規(guī)模納稅人還是增值稅一般納稅人,月末都需要報(bào)增值稅納稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表)。

5,貿(mào)易公司主營汽車要繳納哪些稅收

要看經(jīng)營方式,是否有出口業(yè)務(wù).(含出口)關(guān)稅\增值稅\城建稅\教育附加\企業(yè)所得稅\印花稅等,公司自身的土地使用稅\房產(chǎn)稅,代扣員工的個(gè)人所得稅等
你好!國稅僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。

6,請(qǐng)問汽貿(mào)公司應(yīng)繳那些稅稅率是多少

一、汽貿(mào)公司主要交的稅費(fèi):1、營業(yè)稅=服務(wù)業(yè)收入*稅率為5%(適合有服務(wù)業(yè)的企業(yè))(月報(bào));增值稅=商品銷售收入(不含稅)*3%(適合小規(guī)模納稅人)(月報(bào));增值稅=商品銷售收入(不含稅)*17% - 進(jìn)貨金額(不含稅)*17%(適合一般納稅人)(月報(bào));2、應(yīng)納城建稅=應(yīng)納增值稅+營業(yè)稅*7%(月報(bào));3、應(yīng)納教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅+營業(yè)稅*3%(月報(bào));4、堤圍防護(hù)費(fèi):營業(yè)收入*0.1%(各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同,有些地方不征收)(月報(bào));應(yīng)納地方教育費(fèi)附加=應(yīng)納增值稅+營業(yè)稅*2%((各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同,有些地方不征收)(月報(bào));5、所得稅=利潤總額*稅率為25%(季報(bào));(符合條件的小型微利企業(yè)所得稅稅率為20%,小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元;其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元)。6、個(gè)人所得稅(月報(bào));實(shí)行代扣代繳,不管工資薪金是否超過2000元都要實(shí)行全員全額申報(bào)。應(yīng)交個(gè)人所得稅 (按個(gè)人工資薪金計(jì)算交納的個(gè)人應(yīng)交的稅額,以每月收入額減除免稅的應(yīng)個(gè)人負(fù)擔(dān)的“五險(xiǎn)一金”等項(xiàng)目,再減去允許扣除費(fèi)用2000元后的余額,為應(yīng)納稅所得額。應(yīng)交個(gè)人所得稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù)。二、根據(jù)貴公司提供的資料,公司上述業(yè)務(wù)屬于政府項(xiàng)目,按建安業(yè)務(wù)處理,其發(fā)生的成本費(fèi)用在“工程施工”科目中核算,不計(jì)入“在建工程”核算。三、如果取得指標(biāo),將工程免費(fèi)贈(zèng)與村民。由于此項(xiàng)工程為取得指標(biāo)而建造,屬于企業(yè)正常經(jīng)營支出,盡管無收入,應(yīng)按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)成本。四、公司取得材料、施工方增值稅專用發(fā)票可以認(rèn)證抵扣。五、如果沒有取得指標(biāo),且工程由第三方同政府結(jié)算,所發(fā)生的成本費(fèi)用應(yīng)由第三方負(fù)擔(dān),相關(guān)發(fā)票應(yīng)重新開具給第三方;公司按規(guī)定收取管理費(fèi)等費(fèi)用,給第三方開具發(fā)票。擴(kuò)展資料:分類(1)納稅人銷售或者進(jìn)口貨物,除以下第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定外,稅率為16%。(2)納稅人銷售或者進(jìn)口下列貨物,稅率為10%:糧食、食用植物油、自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品、圖書、報(bào)紙、雜志、飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、以及國務(wù)院規(guī)定的其他貨物。(3)納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務(wù)院另有規(guī)定的除外。(4)納稅人提供加工、修理、修配勞務(wù)稅率為16%。納稅人兼營不同稅率的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。納稅義務(wù)人從事增值稅應(yīng)稅行為的一切單位、個(gè)人以及雖不從事增值稅應(yīng)稅行為但有代扣增值稅義務(wù)的扣繳義務(wù)人都是增值稅的納稅義務(wù)人。在1994年之前外資企業(yè)繳納工商統(tǒng)一稅,并不是增值稅的納稅義務(wù)人,但1993年11月6日國家稅務(wù)總局發(fā)布國稅發(fā)[1993]138號(hào)《關(guān)于涉外稅收實(shí)施增值稅有關(guān)征管問題的通知》后,從1994年1月1日起外資企業(yè)也成為增值稅的納稅義務(wù)人。由于增值稅實(shí)行憑增值稅專用發(fā)票抵扣稅款的制度,因此對(duì)納稅人的會(huì)計(jì)核算水平要求較高,要求能夠準(zhǔn)確核算銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。但實(shí)際情況是有眾多的納稅人達(dá)不到這一要求,因此《中華人民共和國增值稅暫行條例》將納稅人按其經(jīng)營規(guī)模大小以及會(huì)計(jì)核算是否健全劃分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人。具體劃分標(biāo)準(zhǔn)為:生產(chǎn)型納稅人,年增值稅應(yīng)稅銷售額為50萬元人民幣;批發(fā)、零售等非生產(chǎn)型納稅人,年增值稅應(yīng)稅銷售額為80萬元人民幣。參考資料來源:百度百科-增值稅稅率

7,汽車貿(mào)易公司一般納稅人資格如何報(bào)稅還有計(jì)算稅費(fèi)題急急急

你那200萬是發(fā)票上的金額嗎?若含:〔200/(1+0.17)〕*0.17=29.06(1)10.2*20*0.17=34.68增值稅=34.68-29.06=5.62w(2)10.2*15*0.17=26.01增值稅不用交,下月還可以接著抵扣29.06-26.01
我是來看評(píng)論的

8,汽車銷售行業(yè)要繳納什么稅種

國稅交增值稅,要是2001年成2113立的公司所得稅在地稅,要是2001年后成立的公司所得稅5261在國稅4102,增值稅根據(jù)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅其余稅種在地稅城建稅=應(yīng)交增值稅1653*7%教育費(fèi)附加回=應(yīng)交增值稅*3%地方教育費(fèi)附加=應(yīng)交增值稅*2%地方水利建設(shè)基金=應(yīng)交增值稅*1%印花稅按照銷售收入答*萬分之三實(shí)收資本按照萬分之五

9,汽車貿(mào)易公司是屬國稅還是地稅

增值稅所得稅屬國稅,主要是國稅,但也有地稅的稅費(fèi),如城市建設(shè)維護(hù)費(fèi),印花稅,教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅等辦了企業(yè)國地稅都有
主稅 增值稅 在國稅,城建稅、教育費(fèi)附加在地稅
借:現(xiàn)金或銀行存款 19000 貸;主營業(yè)務(wù)收入 18446.60 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)納稅額減征額553.40月末結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,再填寫報(bào)表.

10,開辦汽車銷售公司應(yīng)繳納哪些稅費(fèi)

基本稅種:  1、增值稅按銷售收入17%;如果是小規(guī)模納稅人的,汽車銷售收入按4%繳納,維修收入按6%繳納;  2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納;  3、教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的3%繳納;  4、地方教育費(fèi)附加按繳納的增值稅的2%繳納;  5、印花稅:購銷合同按購銷金額的萬分之三貼花;帳本按5元/本繳納;年度按“實(shí)收資本”與“資本公積”之和的萬分之五繳納(第一年按全額繳納,以后按年度增加部分繳納);  6、城鎮(zhèn)土地使用稅按實(shí)際占用的土地面積繳納;  7、房產(chǎn)稅按自有房產(chǎn)原值的70%*1.2%繳納;  8、車船稅按車輛繳納(各地規(guī)定不一,不同車型稅額不同);  9、企業(yè)所得稅按應(yīng)納稅所得額(調(diào)整以后的利潤)繳納,3萬元以內(nèi)18%,3萬元10萬元27%,10萬元以上33%;  10、發(fā)放工資代扣代繳個(gè)人所得稅。  上述稅種中除增值稅與企業(yè)所得稅向國稅局申報(bào)繳納外,其他均向地稅局申報(bào)繳納。
你這個(gè)問題真專業(yè) 百度怎么可能給你回答的這么詳細(xì)嘛 這屬于商業(yè)機(jī)密的~~~~建議 你問1下自己想做品牌的汽車公司~~~他們會(huì)全權(quán)幫你負(fù)責(zé)到底的 呵呵
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