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貴州的國地稅申報(bào)方法是什么,國地稅申報(bào)的步驟是怎么樣的

來源:整理 時間:2022-12-03 08:14:09 編輯:金融知識 手機(jī)版

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1,國地稅申報(bào)的步驟是怎么樣的

網(wǎng)上申報(bào)完以后,帶打印出來的申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表 、稅控IC卡直接到稅務(wù)大廳去,工作人員比對 后,退回一份,單位留存。

國地稅申報(bào)的步驟是怎么樣的

2,貴州網(wǎng)上報(bào)稅如何申報(bào)

首先,企業(yè)要到稅務(wù)局去申請開通網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù),通過后會拿到賬號和密碼,賬號密碼是申請過程中自己設(shè)定的。其次,申報(bào)時,要登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的網(wǎng)站,找到申報(bào)大廳,用賬號和密碼登錄最后,登錄后,頁面一般都會顯示企業(yè)當(dāng)前尚未申報(bào)的項(xiàng)目,進(jìn)去自行申報(bào)就可以了。其實(shí),各個市級稅務(wù)局網(wǎng)站都會有網(wǎng)上申報(bào)說明的,自己下載看看就知道了。希望能幫到樓主 謝謝采納了了。

貴州網(wǎng)上報(bào)稅如何申報(bào)

3,國稅和地稅申報(bào)納稅的流程

國稅:增值稅 如果是消費(fèi)稅納稅人,還要加上消費(fèi)稅表 現(xiàn)在都可以網(wǎng)上申報(bào) 如果你的所在區(qū)不可以網(wǎng)上申報(bào) 可以將增值稅主表,發(fā)票領(lǐng)用存,財(cái)務(wù)報(bào)表,國稅封面一齊上交 地稅 城建稅,教育費(fèi)附加,堤圍費(fèi),印花稅,個人所得稅 地稅有相關(guān)的表格可以填 交時可以按地稅封面進(jìn)行裝訂并上交

國稅和地稅申報(bào)納稅的流程

4,貴州地稅網(wǎng)上如何申報(bào)個人所得稅

1、從網(wǎng)上下載《個人所得稅申報(bào)軟件 2、下載完成后,安裝《個人所得稅申報(bào)軟件》。 3、安裝完成后,運(yùn)行《個人所得稅申報(bào)軟件》: A、 利用system用戶名及初始密碼888888登陸,可視情況注冊新用戶 B、 登記企業(yè)信息(先新增行,然后錄入企業(yè)資料) C、 登記個人信息(要包含企業(yè)人員的身份證號碼、姓名等凡有紅色星號標(biāo)注的項(xiàng)目為必填項(xiàng))軟件設(shè)置有“導(dǎo)入功能”可以直接導(dǎo)入EXCEL文件 D、 錄入申報(bào)數(shù)據(jù)(逐月錄入,選擇正確的所得項(xiàng)目,錄入收入和費(fèi)用,軟件會自動計(jì)算出應(yīng)納稅額) E、 報(bào)盤文件管理(生成報(bào)盤文件,選中所錄入的當(dāng)月的信息,點(diǎn)報(bào)盤,會生成一個報(bào)盤文件) 4、進(jìn)入地方稅務(wù)局網(wǎng)站。A、 進(jìn)入個人所得稅網(wǎng)絡(luò)申報(bào) B、 輸入用戶名和密碼(用戶名:企業(yè)納稅編碼;密碼:企業(yè)網(wǎng)報(bào)密碼,未有密碼的企業(yè)請咨詢當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)) C、 進(jìn)入主頁后點(diǎn)擊“個人所得稅代扣代繳明細(xì)申報(bào)”一欄 D、 上傳通過個人所得稅申報(bào)軟件生成的報(bào)盤文件 E、 上傳完畢后,點(diǎn)擊“明細(xì)申報(bào)查詢” 進(jìn)行查詢申報(bào)結(jié)果。(上傳結(jié)果要根據(jù)不同的網(wǎng)絡(luò)情況可能需要一定的處理時間,您可以在文件上傳后第二個工作日進(jìn)行查詢) F、 輸入需要查詢的日期(查詢?nèi)掌谝晕募蟼魅掌跒闇?zhǔn),可以跨月查詢) G、 查看申報(bào)結(jié)果5、根據(jù)申報(bào)的不同情況采取不同的處理方法: A、 申報(bào)成功,回到個稅軟件進(jìn)入“報(bào)盤文件管理”模塊,點(diǎn)擊“設(shè)置報(bào)盤結(jié)果”,選中成功上傳的那個月的信息,再點(diǎn)擊“申報(bào)結(jié)果設(shè)置”,在選擇報(bào)盤結(jié)果時,選擇登記與申報(bào)成功 B、 申報(bào)不成功,同樣回到個稅軟件中,按照上面A的步驟操作,只是最后在選擇報(bào)盤結(jié)果是,選擇登記與申報(bào)失敗,然后回到第“1”步,一項(xiàng)一項(xiàng)去檢查錯誤,再更正錯誤,最后重新生成報(bào)盤文件并要覆蓋以前的文件

5,國稅地稅報(bào)稅流程

在網(wǎng)上申報(bào)后,要根據(jù)企業(yè)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求應(yīng)該反打印出的報(bào)表送給稅務(wù)機(jī)關(guān),因?yàn)樗麄円惨鏅n。增值稅一般納稅人應(yīng)是每月都一樣的。你在網(wǎng)上申報(bào)填的有哪些表就報(bào)哪些表。
你公司(廠)是一般納稅人還是小規(guī)模的?小規(guī)模的只要申報(bào)表就可以了,納稅人你在稅控機(jī)上把整套申報(bào)表打印下來就行了,國稅地稅都是15號后算過期申報(bào)(會罰款)。申報(bào)會你銀行帳戶有錢稅局會自動扣款,你最好打電話到稅局詢問一下,因?yàn)槊總€地方扣款方法都不一樣的。
先在網(wǎng)上申報(bào),然后打印繳款書,去銀行交款,然后把會計(jì)報(bào)表和申報(bào)表交到稅務(wù),基本就是這樣 稅務(wù)師事務(wù)所

6,國稅地稅申報(bào)流程及方法

2017年國稅地稅申報(bào)流程及方法   國稅是國家稅務(wù)系統(tǒng),與"地稅"對稱,是一個國家實(shí)行分稅制的產(chǎn)物。在發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的過程中,稅收承擔(dān)著組織財(cái)政收入、調(diào)控經(jīng)濟(jì)、調(diào)節(jié)社會分配的職能。中國每年財(cái)政收入的90%以上來自稅收,其地位和作用越來越重要。你知道國稅地稅申報(bào)流程是怎樣的嗎?下面是我為大家?guī)淼膰惖囟惿陥?bào)流程及方法的知識,歡迎閱讀。   國稅地稅申報(bào)流程及方法   1、地稅申報(bào)的稅金有:營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。   (1)每月7號前,申報(bào)個人所得稅。   (2)每月15號前,申報(bào)營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。   (3)印花稅,年底時申報(bào)一次(全年的)。   (4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號前、10月15號前申報(bào)。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。   (5)車船使用稅,每年4月份申報(bào)繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。   (6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時進(jìn)行零申報(bào)。   (7)納稅申報(bào)方式:網(wǎng)上申報(bào)和上門申報(bào)。如果網(wǎng)上申報(bào),直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)就行了。如果是上門申報(bào),填寫納稅申報(bào)表,報(bào)送主管稅務(wù)局就行了。   2、國稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。   (1)每月15號前申報(bào)增值稅。   (2)每季度末下月的15號前申報(bào)所得稅。   (3)國稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國稅都要對申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。   抄稅報(bào)稅流程:   一、抄稅   [1] 抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個月的開出銷項(xiàng)稅結(jié)清一下。   抄稅和報(bào)稅是兩個流程,統(tǒng)稱為抄報(bào)稅:   IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。   1、購發(fā)票時,持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用。   2、開發(fā)票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開票系統(tǒng)中進(jìn)行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細(xì)說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。   3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。   4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報(bào)表并加蓋公章,持IC卡和報(bào)表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。   5、報(bào)稅,待財(cái)務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報(bào)表的填寫、審核、報(bào)稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報(bào)完稅后,進(jìn)行申報(bào)表的打印,包括主表和附表。此項(xiàng)的操作,都是在你的機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的`填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報(bào)表主表報(bào)送到稅務(wù)局。   (一)、抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,在申請成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購買金稅卡及IC卡(用于開具發(fā)票及抄稅、購買增值稅發(fā)票使用)。就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器,以此做為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。在每月抄稅成功后方可進(jìn)行納稅申報(bào)。   (二)、網(wǎng)上報(bào)稅前仍要抄稅1、網(wǎng)上報(bào)稅是指你從網(wǎng)上填報(bào)單位的納稅信息。2、抄稅(也叫抄報(bào)稅)是指你從本單位的稅控機(jī)上,將本月開具發(fā)票的信息讀到IC卡上,稅務(wù)部門把卡上信息寫入電腦后,與你單位報(bào)稅的信息進(jìn)行核對,以保證申請信息的真實(shí)性。3、核對相符后,才能申報(bào)。   抄稅常識:   [2]抄稅是國家通過金稅卡工程來控制增值稅專用發(fā)票的一種過程。如果企業(yè)是一般納稅人的需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,申請成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購買金稅卡及IC卡(用于開具發(fā)票及抄稅、買專票使用)。就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的電腦,以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個月的開出銷項(xiàng)稅結(jié)清一下。   ◎→就是每月大約1~5號到稅務(wù)局去抄稅   ◎→就是把本月防偽稅控開出的銷項(xiàng)發(fā)票到稅務(wù)報(bào)稅   抄稅時需要帶:   1、IC卡(已在開票系統(tǒng)中寫抄稅)   2、本月的所有的銷項(xiàng)發(fā)票   3、還有最后一張空白的發(fā)票   4、本月開具的負(fù)數(shù)發(fā)票所有的聯(lián)次多要帶去的,還有說是收回的正數(shù)發(fā)票   5、發(fā)票購領(lǐng)卡   抄報(bào)稅日期:   抄稅日期為每月8日以前,增值稅報(bào)稅日期為10日以前,所得稅為15日以前   (一)查詢當(dāng)月開票情況   企業(yè)于每月最后一天必須對當(dāng)月所開具的發(fā)票情況進(jìn)行檢查,查驗(yàn)所開具的發(fā)票是否正確。是否存在錯開發(fā)票、誤作廢(該作廢的未作廢;不該作廢的卻作廢了)等情況,發(fā)現(xiàn)上述情況必須立即處理,必須確保IC卡電子信息同紙介發(fā)票完全一致。   (二)抄稅時間的規(guī)定   1、企業(yè)應(yīng)在法定的申報(bào)期內(nèi)提前2天辦理抄報(bào)稅手續(xù)。同時應(yīng)注意在辦理抄報(bào)稅成功后,方可進(jìn)行納稅申報(bào)。   2、無論上月是否購買或開具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報(bào)稅期內(nèi)執(zhí)行“抄稅”操作,并到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅,否則企業(yè)下月將無法開具稅控發(fā)票。   3、不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時間不得進(jìn)行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。   4、每月1日零時,系統(tǒng)將自動進(jìn)行結(jié)帳,無論企業(yè)是否進(jìn)行抄稅,每月1日后開具的稅控發(fā)票都將自動記錄在下一個月。故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。   5、建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時,在抄稅時應(yīng)攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。   6、企業(yè)變更、注銷或轉(zhuǎn)戶時由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,企業(yè)不得將庫存未用稅控發(fā)票通過防偽稅控開票子系統(tǒng)進(jìn)行作廢處理。   7、由DOS版開票子系統(tǒng)改為WINDOWS版開票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報(bào)稅操作后用DOS版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄,同時將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用DOS版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。   8、有分開票機(jī)的企業(yè)在抄報(bào)稅時,應(yīng)按先將分開票機(jī)抄報(bào)稅再將主開票機(jī)抄報(bào)稅的順序,并在同一個抄報(bào)稅窗口辦理。   9、企業(yè)發(fā)生涉稅事項(xiàng)變更時,應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復(fù)》、金稅卡、抄報(bào)稅IC卡等資料,于征期內(nèi)到申報(bào)大廳由我局征管科有關(guān)人員及金稅公司技術(shù)人員變更信息。   (三)抄報(bào)稅不成功的處理   企業(yè)報(bào)送的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)軟盤和稅控IC卡經(jīng)主管稅務(wù)局核對后,兩者不一致的,應(yīng)區(qū)別不同情況作如下處理:   1、因企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控IC卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。   2 、因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中份數(shù)的,其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)可讀入報(bào)稅子系統(tǒng),但當(dāng)月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。   3、因企業(yè)計(jì)算機(jī)型號不匹配造成稅控IC卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報(bào)稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。   4、因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題致使無法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應(yīng)重新報(bào)送軟盤。   抄稅流程   抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發(fā)票的信息讀入企業(yè)開發(fā)票使用的IC卡中,然后將IC卡帶到國稅局去,讀到他們的電腦系統(tǒng)中.   以便和取得發(fā)票的企業(yè)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅金,記入國稅局計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的信息進(jìn)行全國范圍的發(fā)票比對,防止企業(yè)開具陰陽票、大頭小尾票,并控制企業(yè)的銷售收入。 ;

7,國地稅報(bào)稅程序

一、稅務(wù)登記證辦理流程,國地稅辦理稅務(wù)登記證流程、資料要求相同,有的省、自治區(qū)、直轄市采取聯(lián)合辦證方式,更方便納稅人。(一)、納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)大廳領(lǐng)取并填寫《稅務(wù)登記表(適用單位納稅人)》1份(聯(lián)合辦證2份)和《房屋、土地、車船情況登記表》1份(聯(lián)合辦證需提供2份)(二)、納稅人應(yīng)提供資料 1.工商營業(yè)執(zhí)照或其他核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)證件原件及復(fù)印件 2.注冊地址及生產(chǎn)、經(jīng)營地址證明(產(chǎn)權(quán)證、租賃協(xié)議)原件及其復(fù)印件;如為自有房產(chǎn),請?zhí)峁┊a(chǎn)權(quán)證或買賣契約等合法的產(chǎn)權(quán)證明原件及其復(fù)印件;如為租賃的場所,請?zhí)峁┳赓U協(xié)議原件及其復(fù)印件,出租人為自然人的還須提供產(chǎn)權(quán)證明的復(fù)印件;如生產(chǎn)、經(jīng)營地址與注冊地址不一致,分別提供相應(yīng)證明 3.驗(yàn)資報(bào)告或評估報(bào)告原件及其復(fù)印件 4.組織機(jī)構(gòu)統(tǒng)一代碼證書副本原件及復(fù)印件 5.有關(guān)合同、章程、協(xié)議書復(fù)印件 6.法定代表人(負(fù)責(zé)人)居民身份證、護(hù)照或其他證明身份的合法證件原件及其復(fù)印件 7.房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、機(jī)動車行駛證等證件的復(fù)印件(三)、納稅人辦理業(yè)務(wù)的時限要求 從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,或者自有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立之日起30日內(nèi),或者自納稅義務(wù)發(fā)生之日起30日內(nèi),到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取稅務(wù)登記表,填寫完整后提交稅務(wù)機(jī)關(guān),辦理稅務(wù)登記。(四)、稅務(wù)機(jī)關(guān)承諾時限 提供資料完整、填寫內(nèi)容準(zhǔn)確、各項(xiàng)手續(xù)齊全、無違章問題,符合條件的當(dāng)場辦結(jié)。二、發(fā)票領(lǐng)購程序如果貴公司屬于生產(chǎn)銷售貨物、提供加工、修理修配業(yè)務(wù)到國稅領(lǐng)購增值稅發(fā)票。如果貴公司從事服務(wù)性勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、銷售不動產(chǎn)到地稅領(lǐng)購服務(wù)業(yè)等發(fā)票。(一)領(lǐng)購發(fā)票行政許可。1、業(yè)務(wù)概述 依法辦理稅務(wù)登記的單位和個人,在領(lǐng)取稅務(wù)登記證件后,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請領(lǐng)購發(fā)票,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,發(fā)放《發(fā)票領(lǐng)購簿》。2、納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)大廳領(lǐng)取并填寫《納稅人領(lǐng)購發(fā)票票種核定申請表》1份3、納稅人應(yīng)提供資料 (1).需出示的資料 《稅務(wù)登記證》(副本) (2).需報(bào)送的資料 1)經(jīng)辦人的身份證明 2)財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章印模4、稅務(wù)機(jī)關(guān)承諾時限 提供資料完整、填寫內(nèi)容準(zhǔn)確、各項(xiàng)手續(xù)齊全,本涉稅事項(xiàng)最長在20個工作日內(nèi)辦結(jié)。(二)、領(lǐng)購發(fā)票1、業(yè)務(wù)概述 已辦理稅務(wù)登記的納稅人需要使用發(fā)票的,憑《發(fā)票領(lǐng)購簿》核準(zhǔn)的種類、數(shù)量以及購票方式,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購發(fā)票。2、納稅人應(yīng)提供資料 (1).發(fā)票購領(lǐng)簿 (2).稅控IC卡(稅控發(fā)票使用) (3).財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章 (4).已用發(fā)票存根(初次購買除外、購稅控發(fā)票攜帶已開具的最后一張記賬聯(lián))3、稅務(wù)機(jī)關(guān)承諾時限 提供資料完整、各項(xiàng)手續(xù)齊全、無違章問題,符合條件的當(dāng)場辦結(jié)。三、納稅申報(bào)時間1、如果貴公司屬于增值稅納稅人,在每月的15日內(nèi)向主管國稅局申報(bào)繳納增值稅,如遇節(jié)假日可以順延;每月(季)的15日內(nèi)向主管國稅局申報(bào)繳納企業(yè)所得稅,(按月還是按季由主管國稅局確定)如遇節(jié)假日可以順延。并報(bào)送會計(jì)報(bào)表。2、如果貴公司屬于營業(yè)稅納稅人在每月的15日內(nèi)向主管地稅局申報(bào)繳納營業(yè)稅、如遇節(jié)假日可以順延。每月(季)的15日內(nèi)向主管國稅局申報(bào)繳納企業(yè)所得稅,(按月還是按季由主管地稅局確定)如遇節(jié)假日可以順延。并報(bào)送會計(jì)報(bào)表。3、不管是增值稅納稅人還是營業(yè)稅納稅人,貴公司都應(yīng)當(dāng)向主管地稅申報(bào)繳納以下稅(費(fèi))種:1)、每月的15日內(nèi)向主管地稅局申報(bào)繳城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅。2)、每月的7日內(nèi)向主管地稅局申報(bào)代扣代繳個人所得稅。3)如果有應(yīng)稅房產(chǎn)、土地、車船、貴公司應(yīng)當(dāng)申報(bào)繳納房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅、由于上述三稅屬于地方稅種具體的納稅申報(bào)時間請你到主管地稅咨詢。

8,地稅國稅申報(bào)流程

1、地稅申報(bào)的稅金有:營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。(1)每月7號前,申報(bào)個人所得稅。(2)每月15號前,申報(bào)營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。(3)印花稅,年底時申報(bào)一次(全年的)。(4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號前、10月15號前申報(bào)。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。(5)車船使用稅,每年4月份申報(bào)繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。(6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時進(jìn)行零申報(bào)。(7)納稅申報(bào)方式:網(wǎng)上申報(bào)和上門申報(bào)。如果網(wǎng)上申報(bào),直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)就行了。如果是上門申報(bào),填寫納稅申報(bào)表,報(bào)送主管稅務(wù)局就行了。2、國稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。(1)每月15號前申報(bào)增值稅。(2)每季度末下月的15號前申報(bào)所得稅。(3)國稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國稅都要對申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。抄稅報(bào)稅流程:抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計(jì)算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個月的開出銷項(xiàng)稅結(jié)清一下。抄稅和報(bào)稅是兩個流程,統(tǒng)稱為抄報(bào)稅:IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。1、購發(fā)票時,持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用。2、開發(fā)票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開票系統(tǒng)中進(jìn)行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細(xì)說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。3、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報(bào)表并加蓋公章,持IC卡和報(bào)表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。5、報(bào)稅,待財(cái)務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報(bào)表的填寫、審核、報(bào)稅的操作,報(bào)完稅后,進(jìn)行申報(bào)表的打印,包括主表和附表。此項(xiàng)的操作,都是在機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報(bào)電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報(bào)表主表報(bào)送到稅務(wù)局。
一、報(bào)增值稅流程: 1.每月10號(如果10號是節(jié)假日,可順延一天)之前到主管稅務(wù)局的征收所去申報(bào)納稅,填增值稅申報(bào)表,申報(bào)表根據(jù)納稅人類型不同也不同:如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表;如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報(bào)方式有手工申報(bào)、IC卡申報(bào)和網(wǎng)上申報(bào),手工申報(bào)和IC卡申報(bào)都是要到稅務(wù)機(jī)關(guān)來申報(bào),不同是IC卡申報(bào)要先在企業(yè)的電腦里先寫卡,然后在到稅務(wù)所申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)是要在網(wǎng)上下載申報(bào)表,填好后再上傳。每個企業(yè)的申報(bào)方式都不一樣,如果你不知道你們的申報(bào)方式,可向主管的稅務(wù)機(jī)關(guān)的征收所查詢。 以上是原申報(bào)方式,現(xiàn)在我們用神州浩天的綜合征管軟件就沒有原來那么繁瑣了,只要輸入相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表可以生成并打印出來 二、企業(yè)所得稅的申報(bào) 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報(bào)。具體的說就是4月15號(報(bào)1-3月的)、7月15號(報(bào)4-6月)、10月15日(報(bào)7-9月)下年1月15日(報(bào)上年10-12)之前申報(bào)繳納企業(yè)所得稅,按季先預(yù)繳企業(yè)所得稅(如果本季度有應(yīng)交所得稅的話)在下年的4月底前對上一年的企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。 2、02年1月1日前成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在地稅申報(bào),02年1月1日以后新成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國稅申報(bào)。個人獨(dú)資企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅人而是交個人所得稅。股份制企業(yè)、有限公司(包括新的一人公司)都需要繳納企業(yè)所得稅。 三、稅號是指稅務(wù)登記證號碼。它是由技術(shù)監(jiān)督局的組織機(jī)構(gòu)代碼前面加六位的地區(qū)代碼構(gòu)成的。地稅的稅務(wù)登記證號碼比國稅多三位(后面加了三個零)。
國稅: 月報(bào),增值稅,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,附報(bào)資料 季報(bào),企業(yè)所得稅 年報(bào),企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,現(xiàn)金流量表 地稅:月報(bào),綜合報(bào)表一,個人所得稅 季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表,損益表國稅 ic稅控卡(要抄好稅再去哦!不然還要跑一次呢!) u盤(做增值稅申報(bào)軟件時不是要有一個數(shù)據(jù)上傳--介質(zhì)申報(bào)么?用來存那個的) 打印好的報(bào)表(做增值稅申報(bào)時最后一項(xiàng)-查詢打印,增值稅總表3張、附表一、附表二、附表三、附表四各一張;當(dāng)然自己要各打一份備查) 下面是有的地方要有的地方不用的 購票本 本月所有銷售發(fā)票(作廢的也要) 上月最后一張銷售發(fā)票和下一張空票(比如你這個月開到00162309,那下一張空票就是00162310) 地稅 .填申報(bào)表 印花稅,城建稅。教育附加和土地使用稅== 蓋公章,拿到地稅去, 教育附加如果多的話要交現(xiàn)金 記得 要帶¥小規(guī)模的簡單一些,只需要報(bào)個申報(bào)表就可以了。一般納稅人的要復(fù)雜點(diǎn),正常程序是先抄稅,再申報(bào),最后到稅務(wù)局報(bào)稅,一般情況是10號之前,五一和十一延期7天國稅:每月必須要報(bào)的表就是主表,表一(銷項(xiàng)情況),表二(進(jìn)項(xiàng)情況),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,附報(bào)資料表,這些表格都是每月必報(bào)的。 地稅:個人所得稅表,營業(yè)稅表,印花稅表(目前我們公司只涉及這三個稅種),每一個季度還要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤表。月底把帳軋完后,次月的1到10號必須要進(jìn)行申報(bào)(如最后一天遇節(jié)假日可順延). 如果是網(wǎng)上申報(bào),做好納稅申報(bào)表包括主表(也就是增值稅申報(bào)表),附表一(銷售情況明細(xì)),附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)),附表三(增值稅專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)),還有資產(chǎn)負(fù)債表和損益表就可以進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)了;如果不是網(wǎng)上申報(bào),就要帶上以上的資料到國稅大廳去申報(bào). 地稅相對要簡單一些,根據(jù)增值稅來報(bào)城建稅(增值稅的7%),教育附加(增值稅的3%),堤坊(增值稅的2%),還有教育發(fā)展稅(銷售收入的千分之一).如果有其它業(yè)務(wù)收入還需報(bào)營業(yè)稅(其它業(yè)務(wù)收入的5%),相應(yīng)的還有營業(yè)稅的附加,即:城建稅(營業(yè)稅的7%),教育附加(營業(yè)稅的3%),堤坊(營業(yè)稅的2%),還有教育發(fā)展稅(其它業(yè)務(wù)收入的千分之一).然后也要有資產(chǎn)負(fù)債表及損益表.到地稅申報(bào)大廳里申報(bào)即可.
文章TAG:貴州的國地稅申報(bào)方法是什么貴州國地地稅

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