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開增值稅專票需要什么,開具增值稅專用發(fā)票票需要什么材料

來源:整理 時(shí)間:2022-12-13 01:20:02 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,開具增值稅專用發(fā)票票需要什么材料

答:增值稅納稅人購(gòu)買貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn),索取增值稅專用發(fā)票時(shí),須向銷售方提供購(gòu)買方名稱(不得為自然人)、納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址電話、開戶行及賬號(hào)信息,不需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人資格登記表等相關(guān)證件或其他證明材料。
開具增值稅專用發(fā)票,因?yàn)樯婕暗蕉惪畹牡挚?。所以需要付款單位提供相關(guān)的信息,無需提供書面證明材料。需要提供的相關(guān)信息包括:企業(yè)名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、地址電話、開戶行及賬號(hào);上述信息提供后,開票單位方可向其消費(fèi)者開具增值稅專用發(fā)票。

開具增值稅專用發(fā)票票需要什么材料

2,開具增值稅專用發(fā)票需要那些資料

1、需要提供購(gòu)貨方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本、組織機(jī)構(gòu)代碼副本、開戶許可證這幾樣證件的復(fù)印件即可;2、因?yàn)樵陂_具增值稅專用發(fā)票時(shí)需要:?jiǎn)挝幻Q、納稅人識(shí)別號(hào)、地址及電話、開戶行及開戶行的賬號(hào),這些資料都在以上證件體現(xiàn)出來了; 3、還有如果不提供這些資料就根本無法開具增值稅專用發(fā)票,因?yàn)樵鲋刀悓S冒l(fā)票與普通發(fā)票最大區(qū)別在于;增值稅專用發(fā)票可以認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,而普通發(fā)票就不行。
稅務(wù)總局規(guī)定,增值稅納稅人購(gòu)買貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn),索取增值稅專用發(fā)票時(shí),須向銷售方提供購(gòu)買方名稱(不得為自然人)、納稅人識(shí)別號(hào)、地址電話、開戶行及賬號(hào)信息。不需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證、增值稅一般納稅人登記表等相關(guān)證件或其他證明材料。個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn),索取增值稅普通發(fā)票時(shí),不需要向銷售方提供納稅人識(shí)別號(hào)、地址電話、開戶行及賬號(hào)信息,也不需要提供相關(guān)證件或其他證明材料。

開具增值稅專用發(fā)票需要那些資料

3,給單位開增值稅專用發(fā)票需要什么資料

增值稅發(fā)票也是發(fā)票的一種,具有增值稅一般納稅人資格的企業(yè)都可以到主管國(guó)稅部門申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)增值稅發(fā)票,并通過防偽稅控系統(tǒng)開具。具有增值稅一般納稅人資格的企業(yè)可以憑增值稅發(fā)票抵扣增值稅。專用發(fā)票,“增值稅專用發(fā)票”的簡(jiǎn)稱。用于銷售應(yīng)繳納增值稅的貨物時(shí)所開具的發(fā)票。我國(guó)實(shí)施《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》后,為確保屬于價(jià)外稅的增值稅憑發(fā)票注明稅款抵扣制度的實(shí)施而印發(fā),供企業(yè)使用。納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)向購(gòu)買方開具增值稅專用發(fā)票,并分別注明銷售額和銷項(xiàng)稅額。專用發(fā)票作為扣款憑證使用的,僅限于購(gòu)銷雙方均為增值稅的一般納稅人。
1,按照現(xiàn)行稅收管理規(guī)定,增值稅一般納稅人發(fā)生采購(gòu)業(yè)務(wù)需要從銷售方取得增值稅專票的,必須如實(shí)向銷售方(開票方)提供相應(yīng)的納稅人基本信息資料(開具專票所需要填列的受票方資料),如單位全稱,納稅人識(shí)別號(hào),注冊(cè)地址,電話,開戶行賬號(hào)信息等。2,一般地,依照相關(guān)規(guī)定,開票方不應(yīng)要求受票方提交登記證等書面證件,或不得以受票方未能提交書面證件(復(fù)印件等)為理由而不予開具發(fā)票。3,請(qǐng)予核實(shí)。

給單位開增值稅專用發(fā)票需要什么資料

4,想要開增值稅專用發(fā)票需要哪些證件呢

三證合一后開具增值稅專票,需要提供的資料有付款方的納稅人識(shí)別號(hào),付款方的銀行賬號(hào)、開戶行名稱,付款方的注冊(cè)地址、電話。開具增值稅專用發(fā)票不需要三證,只需要提供稅務(wù)登記證,上面注明納稅人名稱、稅務(wù)登記證號(hào),也就是購(gòu)貨方納稅人識(shí)別號(hào),公司地址及電話,公司開戶行及帳號(hào)。開具增值稅需要購(gòu)貨方需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,一般納稅人資格證,稅務(wù)登記證上已經(jīng)有這些資料。所謂三證是指營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,因此開增值稅專用發(fā)票不存在要購(gòu)方的三證的說法。營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,這三證是企業(yè)最基本的三證,用來證明這是一個(gè)合法的企業(yè),再有從稅務(wù)登記證上能看出是不是一般納稅人。發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)在系統(tǒng)維護(hù)上已經(jīng)考慮到新舊稅號(hào)銜接問題,不只是發(fā)票問題,就是申報(bào)系統(tǒng)在使用新稅號(hào)登錄后,可以選擇舊稅號(hào)查詢打印出前期報(bào)表,但僅限當(dāng)年。
申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票需要攜帶資料:1.小規(guī)模納稅人國(guó)稅《稅務(wù)登記證》副本原件及復(fù)印件。2.企業(yè)發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章。3.購(gòu)貨方或加工修理修配委托方的《稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件。4.申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票同一次同一購(gòu)貨單位不含稅金額超過5000元(含5000元)的。應(yīng)提供購(gòu)貨方出具的購(gòu)貨(勞務(wù))證明或雙方購(gòu)銷(勞務(wù))合同的原件,證明或合同必須加蓋公章或合同專用章、發(fā)票專用章。4.填寫完整并加蓋公章的《代開增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表》一式三份。 小規(guī)模納稅人屬于商業(yè)企業(yè)的按4%征收率繳納稅款,其他小規(guī)模納稅人一律按6%征收率繳納稅款。到國(guó)稅局代開,需要提供對(duì)方單位的名稱、稅號(hào)、地址和電話、開戶行及帳號(hào),稅務(wù)局一般要求提供對(duì)方單位一般納稅人資格證書復(fù)印件。通常就是稅務(wù)登記證副本和營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一般是蓋公章。開增值稅發(fā)票的資料必須有以下幾樣:公司名稱、稅務(wù)登記號(hào)、公司地址及電話,公司開戶行及帳號(hào)、以及你要開具的貨物的名稱和單價(jià)。專管員到公司考察內(nèi)容主要是防止虛開,看看你公司是否確實(shí)銷售產(chǎn)品了或者是否確實(shí)提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)了.你不需要事先準(zhǔn)備什么,只要向?qū)9軉T實(shí)事求是提供相關(guān)情況就行了.專管員很有可能會(huì)查賬的.

5,開具增值稅專用發(fā)票需提供什么材料

開具增值稅專票,需要提供的資料有:1付款方的單位名稱2.付款方的納稅人識(shí)別號(hào)(已經(jīng)完成“三證合一”的企業(yè),就是:統(tǒng)一社會(huì)信用代碼)3.付款方的銀行賬號(hào)、開戶行名稱4..付款方的注冊(cè)地址、電話
增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票的填開流程 企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時(shí),應(yīng)先向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并開具通知單后,企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,可以分為購(gòu)買方申請(qǐng)開具和銷售方申請(qǐng)開具兩種情況,其處理流程不同,具體如下。 ● 購(gòu)買方申請(qǐng)開具 1、開具情況 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)購(gòu)買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出; (2)購(gòu)買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時(shí): ①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證; ②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符; ③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符; ④所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍。 2、開具流程 購(gòu)買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如1-2所示。 1-2購(gòu)買方申請(qǐng)開具流程 (1)購(gòu)買方提交申請(qǐng)單 若購(gòu)買方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。 (2)購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 購(gòu)買方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。 (3)購(gòu)買方將通知單交予銷售方 購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單后,將紙質(zhì)通知單交給購(gòu)買方,購(gòu)買方即可以適當(dāng)方式將紙質(zhì)通知單傳遞給銷售方。 (4)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方接收到由購(gòu)買方傳遞的紙質(zhì)通知單,根據(jù)通知單的內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。 ● 銷售方申請(qǐng)開具 1、開具情況 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購(gòu)買方拒收; (2)因開票有誤等原因尚未交付。 2、開具流程 銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票的具體流程如1-3所示。 1-3銷售方申請(qǐng)開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 若銷售方需要申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票,銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)單。 (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。 (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑取得的通知單內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。 ● 紅字專用發(fā)票填開方式 在發(fā)票填開界面中,點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”按鈕時(shí),新增兩個(gè)選擇菜單,一項(xiàng)為“直接開具”,另一項(xiàng)為“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”,界面如3-1所示。企業(yè)可通過上述這兩種方式填開紅字專用發(fā)票。 3-1負(fù)數(shù)發(fā)票開具方式 ● 直接開具方式 操作步驟: 【第一步】在發(fā)票填開界面,選擇“負(fù)數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出通知單編號(hào)輸入窗口,如3-2所示。 3-2通知單編號(hào)輸入窗口 說明: 1、通知單編號(hào)是在稅務(wù)端紅字發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單時(shí)自動(dòng)生成,共16位,其編碼規(guī)則為:第1-6位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼,第7-10位是年份月份,第11-15位是通知單順序號(hào),第16位是校驗(yàn)位。 2、通知單編號(hào)必須輸入,否則無法開具紅字專用發(fā)票,且需要輸入兩遍,輸入后以密文顯示。若兩遍通知單編號(hào)輸入不一致或輸入的通知單編號(hào)不符合編碼規(guī)則,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“錄入錯(cuò)誤,請(qǐng)核對(duì)通知單編號(hào)后準(zhǔn)確錄入”,此時(shí)需重新正確輸入。 3、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號(hào)規(guī)則的舊通知單,則在開具紅字專用發(fā)票時(shí)需按下述方式輸入16位編號(hào),其規(guī)則為:編號(hào)前十位固定為1234569911,后六位為舊通知單編號(hào)的末6位(若舊通知單編號(hào)超過6位,則取其后6位;若不足6位則前面填0補(bǔ)齊)。 【第二步】在窗口中輸入兩遍通知單編號(hào),若通知單編號(hào)正確且兩遍號(hào)碼相同則激活“下一步”按鈕,繼續(xù)點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)會(huì)彈出銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口,如3-3所示。 3-3銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼填寫、確認(rèn)窗口 【第三步】對(duì)于通知單上有對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼的,需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,否則,不需要填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼,直接點(diǎn)擊“下一步”按鈕,系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認(rèn)窗口。 第一種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,則點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示出本張負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息,如3-4所示。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面并自動(dòng)調(diào)出票面信息,如3-5所示。 3-4對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息 3-5負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面 第二種情況:若填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼后,數(shù)據(jù)庫(kù)中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,或根據(jù)通知單情況無需填寫藍(lán)字專用發(fā)票代碼、號(hào)碼時(shí),點(diǎn)擊“下一步”按鈕后顯示如3-6所示,系統(tǒng)提示“本張發(fā)票可以開負(fù)數(shù),但在當(dāng)前發(fā)票庫(kù)沒有找到相應(yīng)信息”。繼續(xù)點(diǎn)擊“確定”,系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面,此時(shí)需要手工填寫各項(xiàng)信息。其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的通知單編號(hào)。 3-6數(shù)據(jù)庫(kù)中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票時(shí)的確認(rèn)界面 【第四步】確認(rèn)發(fā)票填開界面上的所有信息正確后,點(diǎn)擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。 說明: 1、一張通知單只能對(duì)應(yīng)開具一張紅字發(fā)票,不能重復(fù)使用。如果輸入的通知單編號(hào)已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票,則在輸入通知單編號(hào)并點(diǎn)擊“下一步”按鈕后,系統(tǒng)提示“您輸入的紅字發(fā)票通知單號(hào)已經(jīng)使用過,不能重復(fù)使用”。 2、對(duì)帶有折扣的藍(lán)字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),若數(shù)據(jù)庫(kù)中有藍(lán)字發(fā)票信息,則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)出票面信息并將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)的商品行中。例如,開具一張帶10%折扣的藍(lán)字發(fā)票,如3-7所示,3行商品行均記錄的是折扣前原價(jià),折扣行記錄的是對(duì)3行商品折扣掉的總金額和稅額。當(dāng)開具對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票時(shí),票面顯示如3-8所示,票面中不再顯示折扣行,而3行商品行均記錄的是折扣10%后的單價(jià)、金額和稅額。 3-7帶折扣的藍(lán)字發(fā)票 3-8帶折扣的紅字發(fā)票
文章TAG:開增值稅專票需要什么增值增值稅需要

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