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一窗式比對是比對什么,稅務系統(tǒng)一窗式比對是怎么回事

來源:整理 時間:2022-12-13 14:24:19 編輯:金融知識 手機版

1,稅務系統(tǒng)一窗式比對是怎么回事

一窗式比對就是你當月申報的進項稅額、銷項稅額,銷售額要與IC卡上的開票信息、相符才能通過。通過了才能清卡,卡在這個月什么時候清都行

稅務系統(tǒng)一窗式比對是怎么回事

2,納稅申報數(shù)據(jù)已提交請到申報大廳完成申報抄報稅一窗式比對是怎么

你這是開票軟件未先上傳上報匯總資料,而在金三系統(tǒng)中先行完成了增稅申報出現(xiàn)的提示。這樣你只能拿金稅盤去國稅大廳抄稅。
申報數(shù)據(jù)網(wǎng)上提交然后帶上紙質(zhì)的申報表去大廳確認蓋稅務局的章.

納稅申報數(shù)據(jù)已提交請到申報大廳完成申報抄報稅一窗式比對是怎么

3,納稅申報的一窗式比對是申報時比對還是申報后稅務系統(tǒng)內(nèi)部比對

出現(xiàn)對比錯誤,說明你網(wǎng)上的申報表中的申報開出發(fā)票的數(shù)據(jù)和你實際開發(fā)票的數(shù)據(jù)存在差異,應該以實際開票數(shù)據(jù)為準,你要仔細核對,你當月開票的數(shù)據(jù)是否正確,另外,是否有本月開以前月份發(fā)票,但是在以前月份已經(jīng)申報過銷項稅的情況,這種時候是要先沖銷申報數(shù)據(jù)再增加申報數(shù)據(jù)的。否則你的抄稅是無法正常進行的,而且無法清卡,無法開發(fā)票。國稅的申報表一定是有申報錯誤的,查到錯誤之后,到國稅手工申報重新申報修改過來,然后在去解鎖金穗卡,清卡,然后就能夠正常抄稅了。

納稅申報的一窗式比對是申報時比對還是申報后稅務系統(tǒng)內(nèi)部比對

4,清卡的時候顯示一窗式比對錯誤是什么意思

稅務和開票軟件公司只管收費,不管解決問題。我也遇到類似情況。什么問題都沒有,他們的系統(tǒng)問題,去窗口人工清卡即可。反正就是折騰納稅人,這種他們的責任應該提供上門服務或者報銷車費和工時費。
這種情況可能是因為你上期有繳納增值稅,你要拿相關(guān)資料和稅控IC卡去國稅辦稅大廳清卡,建議你盡快去國稅清卡。你點了確認一般是不是影響你這個月開票和申報的。
檢查一下納稅申報和金稅盤(卡)上的數(shù)據(jù)哪里不一致,尤其是注意納稅申報的收入不能低于金稅盤上的銷售收入,因特殊情況造成納稅申報收入確實低于金稅盤數(shù)據(jù)的,要到辦稅服務廳去清卡。

5,增值稅普通發(fā)票一窗式比對是怎么回事大神們幫幫忙

都說了,你稅控機和Ic卡通過操作能自行完成抄稅記錄銷項稅和銷售額和其他一些數(shù)據(jù)了,你操什么心,會計有那么多該學的,你就偏在這里說來說去,你去操作一遍不就什么都知道了??!也就會發(fā)現(xiàn)你本來不用問這么天真!
所謂普通發(fā)票一窗式比對:就是把利用防偽稅控系統(tǒng)開具的普通發(fā)票用的各類信息通過防偽稅控報稅系統(tǒng)采集,并把采集的普通發(fā)票金額、稅額匯總數(shù)與《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第3、10、16欄“小計”項合計的銷售額、稅額數(shù)據(jù)比對,二者的邏輯關(guān)系必須相等。 具體內(nèi)容如下: 利用稅控收款機開具普通發(fā)票的一窗式票表比對內(nèi)容   (一)一般納稅人   1.申報表不含稅銷售額還原為含稅銷售額   (1)《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第3欄“17%稅率”的“銷售額”乘以(1+17%),還原為含稅銷售額;   (2)將《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第3欄“13%稅率”的“銷售額”乘以(1+13%),還原為含稅銷售額;   (3)將《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第3欄“應稅勞務”的“銷售額”乘以(1+17%),還原為含稅銷售額;   (4)將《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第10欄“6%征收率”的“銷售額”乘以(1+6%),還原為含稅銷售額;   (5)將《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第10欄“4%征收率”的“銷售額”乘以(1+4%),還原為含稅銷售額。   2.一窗式比對內(nèi)容   用稅控收款機管理系統(tǒng)采集的普通發(fā)票實際開票金額(正常票金額-退票金額,下同)與上述還原含稅銷售額加上《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》第16欄“小計”項的銷售額之和比對,二者的邏輯關(guān)系必須相等。   (二)小規(guī)模納稅人   1.申報表不含稅銷售額還原為含稅銷售額   (1)將《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第3欄“本月數(shù)”的不含稅銷售額乘以(1+征收率),還原為含稅銷售額;   (2)將《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第5欄“本月數(shù)”的不含稅銷售額乘以(1+征收率),還原為含稅銷售額。   2.一窗式比對內(nèi)容   用稅控收款機管理系統(tǒng)采集的普通發(fā)票實際開票金額與上述還原的含稅銷售額加上《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》中第7、9欄“本月數(shù)”之和比對,二者的邏輯關(guān)系必須相等。 信息來源:(國稅發(fā)[2005]141號)

6,稅務系統(tǒng)一窗式比對是怎么回事

網(wǎng)上申報增值稅的主表、表1、表2,發(fā)送成功,但在查詢申報結(jié)果時,卻提示申報失敗,原因為進行一窗式比對時未通過:提示申報表和開票系統(tǒng)開具的數(shù)據(jù)不一致,到稅務局申請撤回申報表,按照開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行正確的申報就可以。根據(jù)稅法規(guī)定的增值稅一般納稅人申報表填寫次序為:固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表(必填);附表一(必填);附表三(改征增值稅納稅人必填,其他納稅人不需填寫);擴展資料:(1)納稅人必須如實報稅,提交納稅申報表、財務會計報表和其他納稅資料要求稅務機關(guān)根據(jù)實際需要,按照指定的時間限制和內(nèi)容由法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定。稅收扣繳義務人扣繳稅款必須如實提交報告和支付或收集和支付以及稅務機關(guān)要求的其他相關(guān)材料提交由扣繳義務人根據(jù)實際需要依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定的期限內(nèi)和納稅申報表內(nèi)容由稅務機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定。(2)納稅人、扣繳義務人可以直接向稅務機關(guān)辦理代扣代繳、代收代繳稅款的納稅申報或者報告表,也可以按照規(guī)定采用郵寄、數(shù)據(jù)電傳或者其他方式辦理代扣代繳稅款。
網(wǎng)上申報增值稅的主表、表1、表2,發(fā)送成功,但在查詢申報結(jié)果時,卻提示申報失敗,原因為進行一窗式比對時未通過:提示你的申報表和開票系統(tǒng)開具的數(shù)據(jù)不一致,你到稅務局申請撤回申報表,然后按照開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行正確的申報就可以啦!
所謂普通發(fā)票一窗式比對:就是把利用防偽稅控系統(tǒng)開具的普通發(fā)票用的各類信息通過防偽稅控報稅系統(tǒng)采集,并把采集的普通發(fā)票金額、稅額匯總數(shù)與《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第3、10、16欄“小計”項合計的銷售額、稅額數(shù)據(jù)比對,二者的邏輯關(guān)系必須相等。具體內(nèi)容如下:利用稅控收款機開具普通發(fā)票的一窗式票表比對內(nèi)容(一)一般納稅人1.申報表不含稅銷售額還原為含稅銷售額(1)《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第3欄“17%稅率”的“銷售額”乘以(1+17%),還原為含稅銷售額;(2)將《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第3欄“13%稅率”的“銷售額”乘以(1+13%),還原為含稅銷售額;(3)將《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第3欄“應稅勞務”的“銷售額”乘以(1+17%),還原為含稅銷售額;(4)將《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第10欄“6%征收率”的“銷售額”乘以(1+6%),還原為含稅銷售額;(5)將《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》中第10欄“4%征收率”的“銷售額”乘以(1+4%),還原為含稅銷售額。2.一窗式比對內(nèi)容用稅控收款機管理系統(tǒng)采集的普通發(fā)票實際開票金額(正常票金額-退票金額,下同)與上述還原含稅銷售額加上《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》第16欄“小計”項的銷售額之和比對,二者的邏輯關(guān)系必須相等。(二)小規(guī)模納稅人1.申報表不含稅銷售額還原為含稅銷售額(1)將《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第3欄“本月數(shù)”的不含稅銷售額乘以(1+征收率),還原為含稅銷售額;(2)將《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第5欄“本月數(shù)”的不含稅銷售額乘以(1+征收率),還原為含稅銷售額。2.一窗式比對內(nèi)容用稅控收款機管理系統(tǒng)采集的普通發(fā)票實際開票金額與上述還原的含稅銷售額加上《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》中第7、9欄“本月數(shù)”之和比對,二者的邏輯關(guān)系必須相等。注意一點:銷貨方申報納稅,所以是銷貨方比對。
是不是沒有交稅盤的服務費?
一窗式比對就是你當月申報的進項稅額、銷項稅額,銷售額要與IC卡上的開票信息、相符才能通過。通過了才能清卡,卡在這個月什么時候清都行

7,遠程報稅時提示一窗式比對錯誤是什么原因呢

1、遠程報稅時,提示一窗式比對錯誤的原因:(1)網(wǎng)上的申報表中的申報開出發(fā)票的數(shù)據(jù)和你實際開發(fā)票的數(shù)據(jù)存在差異。這時應該以實際開票數(shù)據(jù)為準,需要仔細核對當月開票的數(shù)據(jù)是否正確,另外,是否有本月開以前月份發(fā)票,但是在以前月份已經(jīng)申報過銷項稅的情況。這種時候是要先沖銷申報數(shù)據(jù)再增加申報數(shù)據(jù)的。否則抄稅是無法正常進行的,而且無法清卡,無法開發(fā)票。(2)抄稅過程技術(shù)操作存在問題,有漏掉相關(guān)申報流程。2、一般說的抄稅主要是指:防偽稅控企業(yè)開票人員,運用開票子系統(tǒng)的抄稅功能,將本開票會計區(qū)間內(nèi)開具的所有增值稅發(fā)票的數(shù)據(jù)從金稅卡內(nèi)讀入稅控IC卡的過程。即人員在防偽系統(tǒng)里抄稅。擴展資料:一、正確抄報稅方法:1、打開開票軟件,輸入賬號密碼登錄。在主頁面點擊上方的“報稅處理”進行上報匯總。2、點擊“報稅處理”后,點擊左上角的“報稅處理”,然后點擊最下方的“上報匯總管理”,選擇“上報匯總“。等待系統(tǒng)提示上報匯總成功即可。一般情況登錄開票軟件后系統(tǒng)會自動進行上報匯總,但可能因為網(wǎng)絡(luò)問題正常上報。3、打開增值稅申報軟件,進行銷項發(fā)票采集,進項發(fā)票采集,然后填寫增值稅申報表,發(fā)送報表清繳稅款。4、增值稅申報成功并繳清稅款后,再開啟開票軟件,正常情況下軟件會自動清卡,如沒有自動清卡,則需點擊“報稅管理”-“上報匯總管理”-“遠程清卡”手動清卡?;蛑睋暨x取方框中的“遠程清卡”,完成后軟件提示清卡成功。5、完成上述步驟后,如果網(wǎng)絡(luò)問題我們可再次檢查下清卡是否成功,這時可以在報稅管理頁面,點擊中間的“狀態(tài)查詢”,進入可查看詳細信息。(6)選擇左邊下方一欄“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”,右邊方框中會彈出相關(guān)信息。這時可以看到鎖死日期和抄報稅起始日期顯示為下一個月的抄報稅期限。二、報稅需提供的資料1、IC卡和軟盤、《月份稅務資料統(tǒng)計表》或《金稅卡資料統(tǒng)計表》;2、企業(yè)抄稅情況反饋單;3、增值稅專用發(fā)票使用明細表。三、報稅需要注意的事項:1、防偽稅控企業(yè)在納稅申報之前必須先進行抄稅。2、有進行技術(shù)維護無法正常抄稅的必須帶發(fā)票存根聯(lián)到稅務機關(guān)進行掃描錄入。應該是、報稅、認證,是增值稅防偽稅控系統(tǒng)每個月必須做的工作,是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統(tǒng)的工作,按照具體的操作順序:(1)抄稅用戶抄報稅流程:抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅A、抄稅起始日正常抄稅處理;進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入IC卡,確認-→正常抄寫IC卡成功B、重復抄上月舊稅:確認-→抄上月舊稅成功C、金稅卡狀態(tài)查詢進入系統(tǒng)-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細的信息(2)報稅將抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表到稅務局納稅服務大廳交給受理報稅的稅務工作人員,他們會根據(jù)報稅系統(tǒng)的要求給你報稅,也就是讀取你IC卡上開票信息,然后與各種銷項報表相核對,然后進行報稅處理。(3)認證認證時攜帶當月要準備抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),到國稅局發(fā)票認證窗口辦理即可. .當月認證的必須在當月抵扣.參考資料來源:搜狗百科-抄稅
錯誤原因:說明在進行一窗式比對時申報平臺中尚未確認申報。出現(xiàn)對比錯誤,說明你網(wǎng)上的申報表中的申報開出發(fā)票的數(shù)據(jù)和你實際開發(fā)票的數(shù)據(jù)存在差異,應該以實際開票數(shù)據(jù)為準,你要仔細核對,你當月開票的數(shù)據(jù)正確,另外,有本月開以前月份發(fā)票,在以前月份已經(jīng)申報過銷項稅的情況,這種時候是要先沖銷申報數(shù)據(jù)再增加申報數(shù)據(jù)的。解決辦法:第一步:打開開票軟件,輸入賬號密碼登錄。在主頁面點擊上方的“報稅處理”進行上報匯總。第二步:點擊“報稅處理”后,點擊左上角的“報稅處理”,然后點擊最下方的“上報匯總管理”,選擇“上報匯總“。等待系統(tǒng)提示上報匯總成功即可。第三步:打開增值稅申報軟件,進行銷項發(fā)票采集,進項發(fā)票采集,然后填寫增值稅申報表,發(fā)送報表清繳稅款。第四步:增值稅申報成功并繳清稅款后,再開啟開票軟件,正常情況下軟件會自動清卡,如沒有自動清卡,則需點擊“報稅管理”-“上報匯總管理”-“遠程清卡”手動清卡。或直擊選取方框中的“遠程清卡”,完成后軟件提示清卡成功。第五步:完成上述步驟后,我們可再次檢查一下,這時可以在報稅管理頁面,點擊中間的“狀態(tài)查詢”,進入可查看詳細信息。第六步:選擇左邊下方一欄“增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”,右邊方框中會彈出相關(guān)信息。這時可以看到鎖死日期和抄報稅起始日期顯示為下一個月的抄報稅期限。
當接收到申報反饋信息為:“一窗式比對失敗,失敗原因:比對不相符 比對結(jié)果=該戶未有申報受理信息”時,說明在進行一窗式比對時申報平臺中尚未確認申報。申報系統(tǒng)在用戶點擊“確認申報”后,無需局端審核的一般納稅人增值稅申報信息會直接發(fā)送到一窗式比對系統(tǒng),若在此之前進行一窗式比對,一窗式比對系統(tǒng)即反饋此提示。解決辦法為:請將申報平臺確認報表已填寫并保存,然后點擊“確認申報”,再進行比對即可。
出現(xiàn)對比錯誤,說明你網(wǎng)上的申報表中的申報開出發(fā)票的數(shù)據(jù)和你實際開發(fā)票的數(shù)據(jù)存在差異,應該以實際開票數(shù)據(jù)為準,你要仔細核對,你當月開票的數(shù)據(jù)是否正確,另外,是否有本月開以前月份發(fā)票,但是在以前月份已經(jīng)申報過銷項稅的情況,這種時候是要先沖銷申報數(shù)據(jù)再增加申報數(shù)據(jù)的。否則你的抄稅是無法正常進行的,而且無法清卡,無法開發(fā)票。國稅的申報表一定是有申報錯誤的,查到錯誤之后,到國稅手工申報重新申報修改過來,然后在去解鎖金穗卡,清卡,然后就能夠正常抄稅了。
遠程報稅時,提示一窗式比對錯誤,一般是沒有報稅,沒有抄稅,或者報稅數(shù)據(jù)錯誤,再就是系統(tǒng)升級出現(xiàn)暫時的異常。
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