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涉稅軟件維護(hù)費是什么東東,稅總維護(hù)是什么意思

來源:整理 時間:2022-12-11 07:41:19 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,稅總維護(hù)是什么意思

總稅項是在扣除所有減免后一名人士需要繳交稅項的總額,稅收的款項。清薛福成《籌洋芻議·利權(quán)二》:“設(shè)使中國欲減其稅項,以便華貨之暢行,彼能允之乎?”《清會典事例·戶部·關(guān)稅考核二》:“現(xiàn)需經(jīng)費,除就所收稅項開支外,尚有不敷?!?/section>
你好!城市維護(hù)建設(shè)稅是我國為了加強(qiáng)城市的維護(hù)建設(shè),擴(kuò)大和穩(wěn)定城市維護(hù)建設(shè)資金的來源開征的一個稅種。而你所說的城市維護(hù)建設(shè)稅以及教育費附加只是以實際繳納的增值稅、消費稅和營業(yè)稅的稅額為計征依據(jù),按適用稅率計算繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加。

稅總維護(hù)是什么意思

2,一般納稅人首次購買金稅盤490元軟件技術(shù)維護(hù)費330元全額抵扣

1、納稅人支付稅控系統(tǒng)服務(wù)費等費用開支,符合條件的可依法全額抵減應(yīng)交增值稅;2、一般,在“應(yīng)交稅費------應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專欄,用于記錄按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額;3、在發(fā)生開支時,按實際支付或應(yīng)付金額,借記“管理費用820”等科目,貸記“銀行存款820”。按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費----應(yīng)交稅減免稅820”科目,貸記“管理費用820”等科目;4、提示,是全額抵減應(yīng)交增值稅,而非抵扣,請予核實。
初次購買金稅盤以及維護(hù)費,是可以全額抵扣稅款,但是要把兩張發(fā)票分錄錄入憑證真實反映。拿到發(fā)票時:借:管理費用-辦公費490 管理費用-辦公費330 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 820實際抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款(要在應(yīng)交增值稅綜合多欄賬體現(xiàn))貸:管理費用-辦公費(紅字沖銷)

一般納稅人首次購買金稅盤490元軟件技術(shù)維護(hù)費330元全額抵扣

3,會計增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費共支付了820元8月我

您好,會計學(xué)堂崔老師為您解答可以:借:應(yīng)交稅費——(應(yīng)交增值稅——應(yīng)納稅減征額) 貸:營業(yè)外收入抵扣項目當(dāng)然填820歡迎點我的昵樂-向會計學(xué)堂全體老師提問
稅控設(shè)備、維護(hù)費增值稅抵減會計處理:自2011年12月1日起,增值稅納稅人購買(初次)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用及繳納的技術(shù)維護(hù)費可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。會計處理:  1、購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備5000元(含稅價)  借:固定資產(chǎn)(或管理費用等) 5000元   貸:銀行存款          5000元   借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 5000元   貸:營業(yè)外收入         5000元  2、支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費2000元  借:管理費用        2000元   貸:銀行存款          2000元  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 2000元   貸:營業(yè)外收入         2000元

會計增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費共支付了820元8月我

4,關(guān)于一般納稅人每年交開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費問題

可以有兩種處理方法:你二月份那樣做了,所以,你只能采用第一種了第一種方法①購入專用設(shè)備、支付技術(shù)維護(hù)費用時 借:管理費用 407 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 407 ②抵減增值稅稅額時 借:應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅(減免稅款) 407 貸:營業(yè)外收入―補(bǔ)貼收入 407③購入的專用設(shè)備已申報進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計處理(你不需要做這步了,因為你這個沒涉及到進(jìn)項。) 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅金―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)第二種方法首次購入專用設(shè)備,支付技術(shù)維護(hù)費時借:應(yīng)交稅金―未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)當(dāng)企業(yè)“應(yīng)交稅金―未交增值稅”出現(xiàn)貸方發(fā)生額時,可與借方互抵,差額交稅
可以的,一半做了,接下來,抵扣當(dāng)月(其實抵扣不到也可以做),借:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅—減免稅款407,貸:營業(yè)外收入407元。其實分兩步走是理論上說的,現(xiàn)在因為實際操作過程中,不管當(dāng)月夠不夠抵扣都可以填寫減免附表的,所以建議直接借:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅—減免稅款407,貸:現(xiàn)金407。這樣更加直接。省的所得稅清算的時候又多一筆營業(yè)務(wù)收入,你真想免所得稅的話還非常麻煩。

5,收到稅控軟件技術(shù)維護(hù)費370元的發(fā)票說是可以抵減增值稅的請

增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費用抵減增值稅額的會計處理(一)增值稅一般納稅人的會計處理 按稅法有關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,應(yīng)在“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額。企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊,借記“管理費用”等科目,貸記“累計折舊”科目;同時,借記“遞延收益”科目,貸記“管理費用”等科目。企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。(二)小規(guī)模納稅人的會計處理按稅法有關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目。企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊,借記“管理費用”等科目,貸記“累計折舊”科目;同時,借記“遞延收益”科目,貸記“管理費用”等科目。 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目?!皯?yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目期末如為借方余額,應(yīng)根據(jù)其流動性在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)”項目或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示;如為貸方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費”項目列示。
增值稅是企業(yè)針對銷售的產(chǎn)品增值部分國家繳納一種稅。對企業(yè)沒有益處,相對的可以稱之為壞處,哪個企業(yè)都不愿意交所謂的增值稅抵稅,其實是相對而言的,企業(yè)購買原材料,對方會為企業(yè)開具增值稅進(jìn)項發(fā)票,假如為117元,企業(yè)銷售商品會給對方開具增值稅銷項發(fā)票,假如為234元(含人工工資20元)那么企業(yè)需要繳納的增值稅為(假定增值稅稅率17%),銷項稅34元減去進(jìn)項稅17元,需繳納增值稅17元從以上可以看出,增值稅不只是對增值部分征稅,而是對所有計入成本的未取得進(jìn)項稅發(fā)票的材料款、人工等征稅
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