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稅友報(bào)稅是什么,稅友是干什么的

來源:整理 時(shí)間:2022-12-02 09:59:04 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,稅友是干什么的

稅友是一家專注于財(cái)稅信息化領(lǐng)域的技術(shù)研究、項(xiàng)目開發(fā)、產(chǎn)品銷售和服務(wù)的公司。 稅友在財(cái)稅信息化領(lǐng)域內(nèi)耕耘二十年。 稅友是國(guó)內(nèi)專業(yè)的財(cái)稅信息化綜合業(yè)務(wù)提供商。 稅友公司客戶主要包括稅務(wù)機(jī)關(guān)、納稅企業(yè)、財(cái)稅中介。 稅友公司為稅務(wù)機(jī)關(guān)提供稅務(wù)系統(tǒng)開發(fā)與運(yùn)維,為納稅企業(yè)和財(cái)稅中介提供企業(yè)財(cái)稅綜合服務(wù)。

稅友是干什么的

2,報(bào)稅是什么意思 報(bào)稅的含義

1、報(bào)稅:是指持抄稅后的IC卡和報(bào)稅資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。根據(jù)增值稅防偽稅控系統(tǒng)的設(shè)置,月初如果企業(yè)不執(zhí)行抄稅和報(bào)稅,系統(tǒng)將自動(dòng)鎖死到時(shí)候?qū)⒂绊懫髽I(yè)的正常開票。 2、報(bào)稅就是申報(bào)當(dāng)月應(yīng)交的稅金,即使不交稅也要報(bào)稅,但是要先抄稅,才能再報(bào)稅。 3、納稅,即稅收中的納稅人的執(zhí)行過程,就是根據(jù)國(guó)家各種稅法的規(guī)定,按照一定的比率,把集體或個(gè)人收入的一部分繳納給國(guó)家。

報(bào)稅是什么意思 報(bào)稅的含義

3,什么是報(bào)稅

向稅務(wù)部門申報(bào)并辦理有關(guān)納稅手續(xù)。增值稅一般納稅人的申報(bào)流程增值稅一般納稅申報(bào)辦法 根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則、《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》和《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。一、凡增值稅一般納稅人(以下簡(jiǎn)稱納稅人)均按本辦法進(jìn)行納稅申報(bào)。二、納稅人進(jìn)行納稅申報(bào)必須實(shí)行電子信息采集。使用防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票的納稅人必須在抄報(bào)稅成功后,方可進(jìn)行納稅申報(bào)。三、納稅申報(bào)資料(一)必報(bào)資料1.《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》及其《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;2. 使用防偽稅控系統(tǒng)的納稅人,必須報(bào)送記錄當(dāng)期納稅信息的IC卡(明細(xì)數(shù)據(jù)備份在軟盤上的納稅人,還須報(bào)送備份數(shù)據(jù)軟盤)、《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)表》及《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)明細(xì)表》;3.《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》;4.《成品油購(gòu)銷存情況明細(xì)表》(發(fā)生成品油零售業(yè)務(wù)的納稅人填報(bào));5.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他必報(bào)資料。納稅申報(bào)實(shí)行電子信息采集的納稅人,除向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送上述必報(bào)資料的電子數(shù)據(jù)外,還需報(bào)送紙介的《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》(主表及附表)。(二)備查資料1. 已開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票存根聯(lián);2. 符合抵扣條件并且在本期申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);3. 海關(guān)進(jìn)口貨物完稅憑證、運(yùn)輸發(fā)票、購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票及購(gòu)進(jìn)廢舊物資普通發(fā)票的復(fù)印件;4. 收購(gòu)憑證的存根聯(lián)或報(bào)查聯(lián);5. 代扣代繳稅款憑證存根聯(lián);6. 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他備查資料。備查資料是否需要在當(dāng)期報(bào)送,由各省級(jí)國(guó)家稅務(wù)局確定。四、增值稅納稅申報(bào)資料的管理(一)增值稅納稅申報(bào)必報(bào)資料納稅人在納稅申報(bào)期內(nèi),應(yīng)及時(shí)將全部必報(bào)資料的電子數(shù)據(jù)報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān),并在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按照稅法規(guī)定確定的期限內(nèi)(具體時(shí)間由各省級(jí)國(guó)家稅務(wù)局確定),將本辦法第三條、第一款要求報(bào)送的紙介的必報(bào)資料(具體份數(shù)由省一級(jí)國(guó)家稅務(wù)局確定)報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)簽收后,一份退還納稅人,其余留存。(二)增值稅納稅申報(bào)備查資料納稅人在月度終了后,應(yīng)將備查資料認(rèn)真整理并裝訂成冊(cè)。1. 屬于整本開具的手工版增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票的存根聯(lián),按原順序裝訂;開具的電腦版增值稅專用發(fā)票,包括防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票的存根聯(lián),應(yīng)按開票順序號(hào)碼每25份裝訂一冊(cè),不足25份的按實(shí)際開具份數(shù)裝訂。2. 對(duì)屬于扣稅憑證的單證,根據(jù)取得的時(shí)間順序,按單證種類每25份裝訂一冊(cè),不足25份的按實(shí)際份數(shù)裝訂。3. 裝訂時(shí),必須使用稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一規(guī)定的《征稅/扣稅單證匯總簿封面》(以下簡(jiǎn)稱“《封面》”),并按規(guī)定填寫封面內(nèi)容,由辦稅人員和財(cái)務(wù)人員審核簽章。啟用《封面》后,納稅人可不再填寫原增值稅專用發(fā)票的封面內(nèi)容。4. 納稅人當(dāng)月未使用完的手工版增值稅專用發(fā)票,暫不加裝《封面》,兩個(gè)月仍未使用完的,應(yīng)在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)其剩余部分剪角作廢的當(dāng)月加裝《封面》。納稅人開具的普通發(fā)票及收購(gòu)憑證在其整本使用完畢的當(dāng)月,加裝《封面》。5. 《封面》的內(nèi)容包括納稅人單位名稱、本冊(cè)單證份數(shù)、金額、稅額、當(dāng)月此種單證總冊(cè)數(shù)及本冊(cè)單證編號(hào)、稅款所屬時(shí)間等,具體格式由各省一級(jí)國(guó)家稅務(wù)局制定。五、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》(主表及附表)由納稅人向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)購(gòu)領(lǐng)。六、申報(bào)期限納稅人應(yīng)按月進(jìn)行納稅申報(bào),申報(bào)期為次月1日起至15日止,遇最后一日為法定節(jié)假日的,順延1日;在每月1日至15日內(nèi)有連續(xù)3日以上法定休假日的,按休假日天數(shù)順延。七、申報(bào)方式 納稅人進(jìn)行申報(bào)的主要方式為網(wǎng)上申報(bào)。為了更好的服務(wù)廣大納稅人,現(xiàn)在手機(jī)上也可以報(bào)稅了。只要有張手機(jī)ca數(shù)字證書就可以了。網(wǎng)上申報(bào)的主要流程:例如:如果你需要報(bào)國(guó)稅,那你只需要通過聯(lián)通ca證書,在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)或者網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳中進(jìn)行操作就可以了。八、罰則(一)納稅人未按規(guī)定期限辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料的,按照《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十二條的有關(guān)規(guī)定處罰。(二)納稅人經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)通知申報(bào)而拒不申報(bào)或者進(jìn)行虛假的納稅申報(bào),不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,按偷稅處理,并按《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十三條的有關(guān)規(guī)定處罰。(三)納稅人不進(jìn)行納稅申報(bào),不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,按《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十四條的有關(guān)規(guī)定處罰。小規(guī)模納稅人征收率增值稅對(duì)小規(guī)模納稅人采用簡(jiǎn)易征收辦法,對(duì)小規(guī)模納稅人適用的稅率稱為征收率。考慮到小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)規(guī)模小,且會(huì)計(jì)核算不健全,難以按增值稅稅率計(jì)稅和使用增值稅專用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,因此實(shí)行按銷售額與征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的建議辦法。自2014年7月1日起,小規(guī)模納稅人增值稅征收率一律調(diào)整為3%。小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅。只能夠開具普通發(fā)票,不得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票。應(yīng)納稅額小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),實(shí)行按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納稅額的簡(jiǎn)易辦法,并不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。其應(yīng)納稅額計(jì)算方式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率由于小規(guī)模納稅人在銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),一般只能開具普通發(fā)票,取得的銷售收入均為含稅銷售額。所以在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),必須將含稅銷售額換算為不含稅的銷售額后才能計(jì)算應(yīng)納稅額。小規(guī)模納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價(jià)方法的,按下列公式計(jì)算銷售額:銷售額=含稅銷售額/(1+征收率)參考資料:報(bào)稅 、稅收、小規(guī)模納稅人。

什么是報(bào)稅

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