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如何更正申報(bào)年度企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤如何修改

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-30 18:41:02 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤如何修改

這個(gè)問題是不大的,算是找稅局辦忙解決,其工作人員也是讓你下個(gè)季度調(diào)整的。您下個(gè)季度補(bǔ)填此收入即可。只要第四季的企業(yè)所得稅不填錯(cuò)就行了。
稅務(wù)局不找你你可以暫不做修改(也可電話專管員叫他撤消你重申報(bào)) 但 三季度不能再忘記了。

企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤如何修改

2,企業(yè)所得稅申報(bào)出錯(cuò)怎么修改

可以用書面報(bào)表到稅務(wù)大廳申報(bào)繳納,同時(shí)做好與稅務(wù)的溝通工作,良好的稅企關(guān)系很重要。
你好!可以修改。只要沒有開出《稅收專項(xiàng)繳款書》,對(duì)年度申報(bào)及納稅調(diào)整項(xiàng)目均可修改。如果對(duì)你有幫助,望采納。
可以修改,具體需要和稅務(wù)大廳溝通。

企業(yè)所得稅申報(bào)出錯(cuò)怎么修改

3,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填錯(cuò)可以修改嗎

可以修改。只要發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤就可以進(jìn)行更正申報(bào)。沒有次數(shù)限制。但要經(jīng)過主管稅務(wù)局審核
可以修改的,如果是在網(wǎng)上已申報(bào),需要到主管稅務(wù)大廳刪除報(bào)表就可以在網(wǎng)上重新申報(bào)了。
如果是在網(wǎng)上已申報(bào)無(wú)法修改(未申報(bào)可修改),要修改需到大廳找專管員手工修改。
可以,一般主管稅務(wù)機(jī)關(guān)允許2-3次修改(但須在5月31日之前)

企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填錯(cuò)可以修改嗎

4,年度企業(yè)所得稅申報(bào)填錯(cuò)了怎么辦

在匯算清繳期結(jié)束之前,確有錯(cuò)誤的可以重新申報(bào).不知道你們當(dāng)?shù)睾硕ㄕ魇账枚愂欠袷切枰悇?wù)師事務(wù)所進(jìn)行所得稅匯算清繳,如果沒有的話你可以直接去找主管稅務(wù)局,找直接分管你們公司的負(fù)責(zé)人,他就會(huì)告訴你該怎么辦了,如果已經(jīng)經(jīng)過稅務(wù)師事務(wù)所匯算清繳的話也可以先找他們.不過看來(lái)你應(yīng)該是沒進(jìn)行所得稅匯算,因?yàn)檎?lái)講稅務(wù)師事務(wù)所出具所得稅匯算清繳報(bào)告是不會(huì)出這樣的錯(cuò)誤的.
打電話跟你的稅務(wù)片管員商量,他會(huì)教你怎么辦?
去事務(wù)所找他們,讓他們出主意。
年度企業(yè)所得稅申報(bào)填錯(cuò)了,目前還在申報(bào)期內(nèi),可以申請(qǐng)稅務(wù)局退回申報(bào)表,修改后再重新申報(bào)?!镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第10條有明文規(guī)定:第十條 納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報(bào)有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)。

5,企業(yè)所得稅填錯(cuò)如何處理

你的企業(yè)是核定征收吧?
從字面上看,貴公司是屬于企業(yè)所得稅查賬征收企業(yè),適用《企業(yè)所得稅月(季)度申報(bào)表》(A類)。 該報(bào)表有兩種填列方式:一、營(yíng)業(yè)成本一欄填列數(shù)字包括成本以及費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出等等;二、營(yíng)業(yè)成本可以只填列主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 兩種填列方式可以任選其一,但已經(jīng)選定,當(dāng)年其余季度的申報(bào)表的成本填列方式則不得改變。
在年度匯總時(shí)按正確填就可以。剛開業(yè)不牽扯稅金,沒有關(guān)系。稅務(wù)不稽查,不會(huì)與4季度報(bào)表連著看。年報(bào)對(duì)了就行。
沒關(guān)系,在年度申報(bào)時(shí)報(bào)上正確的,如果是在平時(shí)想改的話,在稅款沒有錯(cuò)誤的情況去,可以去稅務(wù)大廳修改,但是必須先讓稅務(wù)專管員簽字后再改
應(yīng)該問題不大,只要你在年度匯算清繳期正確計(jì)算就可以了!
無(wú)收入可零申報(bào),在年度匯算清繳更正以下就行了,稅務(wù)局一般不會(huì)為難你的,為以防萬(wàn)一可事先與稅務(wù)局主管科局長(zhǎng)溝通溝通

6,年度企業(yè)所得稅如何申報(bào)作廢

1、不存在作廢的問題。也不需要要作廢。也不是請(qǐng)專管員操作,因?yàn)閷9軉T也沒有修改企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的權(quán)限的。 2、企業(yè)已在網(wǎng)上提交申報(bào)成功后,自己無(wú)法再對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,應(yīng)帶上修改正確后的紙質(zhì)申報(bào)表,到辦稅大廳報(bào)稅窗口去,說(shuō)明情況,請(qǐng)報(bào)稅崗稅務(wù)人員幫修改正確即可。 3、特別友情提示:因企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限到5月31日結(jié)束,因此,您必須在下星期一(5月31日)當(dāng)天到辦稅大廳去辦理此事,這是最后的修改機(jī)會(huì)了。按規(guī)定,如果錯(cuò)過了申報(bào)期,將來(lái)一旦稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn),定性為企業(yè)不如實(shí)申報(bào)、偷稅,就只能作為納稅評(píng)估或稽查查補(bǔ)調(diào)整了,就可能會(huì)存在補(bǔ)稅、滯納金和罰款的問題。
呵呵,給你的稅管員打個(gè)電話,告訴他:報(bào)表輸錯(cuò)了,請(qǐng)他幫你給撤銷了,ok,待上一段時(shí)間,你再打開看一下,就會(huì)發(fā)現(xiàn),稅務(wù)局已退回!這時(shí),你就可以進(jìn)行修改,重新報(bào)送了。
1、不存在作廢的問題。也不需要要作廢。也不是請(qǐng)專管員操作,因?yàn)閷9軉T也沒有修改企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的權(quán)限的?! ?、企業(yè)已在網(wǎng)上提交申報(bào)成功后,自己無(wú)法再對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,應(yīng)帶上修改正確后的紙質(zhì)申報(bào)表,到辦稅大廳報(bào)稅窗口去,說(shuō)明情況,請(qǐng)報(bào)稅崗稅務(wù)人員幫修改正確即可?! 。?、特別友情提示:因企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限到5月31日結(jié)束,因此,您必須在下星期一(5月31日)當(dāng)天到辦稅大廳去辦理此事,這是最后的修改機(jī)會(huì)了。按規(guī)定,如果錯(cuò)過了申報(bào)期,將來(lái)一旦稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn),定性為企業(yè)不如實(shí)申報(bào)、偷稅,就只能作為納稅評(píng)估或稽查查補(bǔ)調(diào)整了,就可能會(huì)存在補(bǔ)稅、滯納金和罰款的問題。
去稅務(wù)局撤銷,重報(bào)。

7,企業(yè)所得稅年度申報(bào)錯(cuò)誤如何處理

企業(yè)所得稅年度申報(bào)錯(cuò)誤,需要再重新申報(bào)。根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第10條有明文規(guī)定: 納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報(bào)有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)。如果納稅人因不可抗力,不能在匯算清繳期內(nèi)辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)或備齊企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)資料的,應(yīng)按照稅收征管法及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,申請(qǐng)辦理延期納稅申報(bào)。擴(kuò)展資料:第十一條 納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款少于應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款的,應(yīng)在匯算清繳期內(nèi)結(jié)清應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅稅款;預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。第十二條 納稅人因有特殊困難,不能在匯算清繳期內(nèi)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅款的,應(yīng)按照稅收征管法及其實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,辦理申請(qǐng)延期繳納稅款手續(xù)。第十三條 實(shí)行跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總繳納企業(yè)所得稅的納稅人,由統(tǒng)一計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額的總機(jī)構(gòu),按照上述規(guī)定,在匯算清繳期內(nèi)向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào),進(jìn)行匯算清繳。參考資料來(lái)源:搜狗百科-企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法
年度申報(bào)時(shí)間截止到5月31日,如果在這時(shí)間內(nèi)申報(bào)錯(cuò)誤可以重新申報(bào)正確的數(shù)據(jù)。在年度企業(yè)所得稅匯算表中已報(bào)的稅款如數(shù)填寫,利潤(rùn)按正確的填寫,得出的結(jié)果是應(yīng)退稅款。是退稅還是抵下一年的稅款,看你單位的經(jīng)濟(jì)情況及稅務(wù)部門的規(guī)定了。具體如何辦理在匯算申報(bào)前咨詢稅務(wù)專管員。
納稅人應(yīng)重新填報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)征收前臺(tái)進(jìn)行更正申報(bào)。在原申報(bào)表上涂改進(jìn)行更正申報(bào)的,稅務(wù)機(jī)關(guān)將不予受理。更正后的申報(bào)表(整套、一式三份)由征收前臺(tái)交納稅人、稅源管理科、數(shù)據(jù)處理中心。
一、企業(yè)所得稅年度申報(bào)錯(cuò)誤,應(yīng)在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)。依據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》的通知(國(guó)稅發(fā)[2009]79號(hào))第十條 納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報(bào)有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)。二、修改以前年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)須知:納稅人經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)有誤,需要修改申報(bào)時(shí),需持下列資料到稅務(wù)征收大廳辦理相關(guān)手續(xù):(1)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表及全部附表的復(fù)印件(一份);(2)修改后企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表及全部附表的原件(兩份);(3)修改納稅申報(bào)的情況說(shuō)明。情況說(shuō)明的內(nèi)容包括:修改申報(bào)的年度、修改申報(bào)的原因、修改申報(bào)主表及附表的具體行次等。參考資料來(lái)源:北京市國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站。
企業(yè)所得稅年度申報(bào)應(yīng)報(bào)送的資料:(1)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》或《事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》及附表。(2)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及說(shuō)明,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表、利潤(rùn)分配表、其他有關(guān)附表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注等。(3)外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明和異地完稅證明。(4)經(jīng)終審國(guó)稅機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的年度涉稅事項(xiàng)的批復(fù)文件。(5)國(guó)稅機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他證件或資料。納稅人年度內(nèi)無(wú)論盈利、虧損或處于減免稅期間,均應(yīng)按規(guī)定辦理年度企業(yè)所得稅申報(bào)。
文章TAG:如何更正申報(bào)年度企業(yè)所得稅如何更正申報(bào)

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