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金稅盤什么時(shí)間抄稅,金稅盤的抄稅期限是固定每個(gè)月15號(hào)還是跟稅局的報(bào)稅期限變動(dòng)

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-03 00:51:58 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,金稅盤的抄稅期限是固定每個(gè)月15號(hào)還是跟稅局的報(bào)稅期限變動(dòng)

根據(jù)稅局要求,報(bào)稅時(shí)間是每月1-15日抄報(bào),報(bào)的是上一個(gè)月的稅,可以根據(jù)稅局的報(bào)稅時(shí)間而變動(dòng)。
現(xiàn)在還沒正式開始金稅盤和報(bào)稅盤的開展!現(xiàn)在還沒有具體的步驟!謝謝

金稅盤的抄稅期限是固定每個(gè)月15號(hào)還是跟稅局的報(bào)稅期限變動(dòng)

2,金稅卡抄稅起始日期

一般都是每月的1號(hào)抄稅,抄稅時(shí)都會(huì)顯示選擇本期或者是上期,你就應(yīng)該選擇本期,是系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)的
抄稅是在次月1號(hào)開始,在自己的計(jì)算機(jī)上進(jìn)行抄稅;抄報(bào)稅完成后,在10號(hào)內(nèi)去稅務(wù)局清卡,當(dāng)期報(bào)稅完成

金稅卡抄稅起始日期

3,金稅卡抄稅時(shí)間是什么時(shí)候

抄稅時(shí)間一般在每個(gè)月的月初開票前。雖然月度中間的每一天都可以抄稅,但月初這一次抄稅是必須的,不管你月度中間有沒有抄過(guò)幾次稅、報(bào)過(guò)幾次稅,都要在月初再次抄稅。具體日期沒有規(guī)定,只要在開票前,但最遲不得超過(guò)申報(bào)期限。
如果是7月31日抄稅,應(yīng)該提示未到抄稅期的,是不是你七月份也沒抄稅呀,最好還是拿著金稅卡和ic卡到稅務(wù)局去吧

金稅卡抄稅時(shí)間是什么時(shí)候

4,金稅盤開票13號(hào)才開發(fā)票這月15 號(hào)前還需抄報(bào)稅嗎

不管金稅盤有沒有開票,都要抄報(bào)稅的,可以到下月初抄報(bào)稅的。
打開稅控發(fā)票開票軟件,插入金稅盤版,稅務(wù)申報(bào)后就可以遠(yuǎn)程報(bào)稅和清卡。清卡后重新進(jìn)入稅控發(fā)票開票軟件檢查是否報(bào)稅成功就可以了。附:在報(bào)稅處理--抄報(bào)管理--遠(yuǎn)程抄報(bào)管理--彈出數(shù)據(jù)上傳成功--遠(yuǎn)程清卡--清卡成功后,彈出清卡成功提示框確定后退出并重新啟動(dòng)軟件。重新啟動(dòng)進(jìn)入后檢查報(bào)稅清卡是否成功,報(bào)稅處理-金稅設(shè)備管理--金稅設(shè)備查詢-金稅設(shè)備狀態(tài)查詢--增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票--如果鎖死日期為下月中旬的日期就是成功了。

5,增值稅抄稅一般是什么時(shí)候進(jìn)行抄稅處理的

要抄稅月份的次月零點(diǎn)到該月的納稅期限日的24點(diǎn)。如,抄3月份的稅,則從4月1日零點(diǎn)到4月10日24點(diǎn)(如納稅期限日是10號(hào)),最好不要等到10號(hào),要留出報(bào)稅時(shí)間。
一般來(lái)說(shuō),可以先抄稅,再報(bào)稅;也可以先報(bào)稅再抄稅,但是清卡必須是在抄稅報(bào)稅之后。抄稅,就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器。目前山東這邊是金稅盤,每次開完發(fā)票,全部實(shí)時(shí)上傳,上傳成功才允許開票的。
每月1號(hào)你這種情況可以,先電腦抄稅之后,你就發(fā)現(xiàn)又可以開稅票了,沒有提醒你已到抄稅期的提示了。不影響正常開票,但是你不要忘了10號(hào)之前去報(bào)稅、抄稅
每月月初,10號(hào)申報(bào)之前
每月1號(hào)——10號(hào)

6,稅盤每月10日前怎么抄稅

抄稅程序:(一)查詢當(dāng)月開票情況企業(yè)于每月最后一天必須對(duì)當(dāng)月所開具的發(fā)票情況進(jìn)行檢查,查驗(yàn)所開具的發(fā)票是否正確。是否存在錯(cuò)開發(fā)票、誤作廢(該作廢的未作廢;不該作廢的卻作廢了)等情況,發(fā)現(xiàn)上述情況必須立即處理,必須確保報(bào)稅盤電子信息同紙介發(fā)票完全一致。(二)抄稅時(shí)間的規(guī)定1、企業(yè)應(yīng)在法定的申報(bào)期內(nèi)提前2天辦理抄報(bào)稅手續(xù)。同時(shí)應(yīng)注意在辦理抄報(bào)稅成功后,方可進(jìn)行納稅申報(bào)。2、無(wú)論上月是否購(gòu)買或開具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報(bào)稅期內(nèi)執(zhí)行“抄稅”操作,并到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅,否則企業(yè)下月將無(wú)法開具稅控發(fā)票。3、不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時(shí)間不得進(jìn)行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。4、每月1日零時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行結(jié)帳,無(wú)論企業(yè)是否進(jìn)行抄稅,每月1日后開具的稅控發(fā)票都將自動(dòng)記錄在下一個(gè)月。故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無(wú)法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。5、建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲(chǔ)當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時(shí)必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時(shí),在抄稅時(shí)應(yīng)攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。6、企業(yè)變更、注銷或轉(zhuǎn)戶時(shí)由主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,企業(yè)不得將庫(kù)存未用稅控發(fā)票通過(guò)防偽稅控開票子系統(tǒng)進(jìn)行作廢處理。7、由DOS版開票子系統(tǒng)改為WINDOWS版開票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報(bào)稅操作后用DOS版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄,同時(shí)將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用DOS版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。8、有分開票機(jī)的企業(yè)在抄報(bào)稅時(shí),應(yīng)按先將分開票機(jī)抄報(bào)稅再將主開票機(jī)抄報(bào)稅的順序,并在同一個(gè)抄報(bào)稅窗口辦理。9、企業(yè)發(fā)生涉稅事項(xiàng)變更時(shí),應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復(fù)》、稅控盤、報(bào)稅盤等資料,于征期內(nèi)到申報(bào)大廳由我局征管科有關(guān)人員及航天信息技術(shù)人員變更信息。(三)抄報(bào)稅不成功的處理企業(yè)報(bào)送的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)軟盤和稅控IC卡經(jīng)主管稅務(wù)局核對(duì)后,兩者不一致的,應(yīng)區(qū)別不同情況作如下處理:1、因企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控IC卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。2、因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中份數(shù)的,其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)可讀入報(bào)稅子系統(tǒng),但當(dāng)月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。3、因企業(yè)計(jì)算機(jī)型號(hào)不匹配造成稅控IC卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報(bào)稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過(guò)認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。4、因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題致使無(wú)法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應(yīng)重新報(bào)送軟盤。

7,每期的增值稅專用發(fā)票的抄稅時(shí)間是從什么時(shí)候開始的

正常情況下,是每月1日--15日,遇有法定節(jié)假日,會(huì)順延的,當(dāng)時(shí)有通知。
稅務(wù)機(jī)關(guān)要求月底不能抄稅,最好應(yīng)在次月初下午開始抄稅,直至納稅申報(bào)截止日期的前一天為止,因?yàn)槎悇?wù)機(jī)關(guān)自身要進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、匯總、比對(duì)等工作,所以有時(shí)間差,你最好向管轄你的稅務(wù)機(jī)關(guān)管理員咨詢,以免造成麻煩。
我們這邊是每月5號(hào)前抄稅的,你可以參考下抄稅成功不就沒問題了嗎。每月到征期抄稅起始日,當(dāng)企業(yè)進(jìn)行發(fā)票填開等相關(guān)操作時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“金稅卡已到抄稅期,請(qǐng)您及時(shí)抄稅”,此時(shí)企業(yè)無(wú)法開具發(fā)票,必須進(jìn)行抄稅處理操作,將金稅卡中的發(fā)票領(lǐng)用存匯總信息和發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)寫到稅控IC卡中。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)限 1.防偽稅控專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)間限定。增值稅一般納稅人申請(qǐng)抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的專用發(fā)票,應(yīng)自專用發(fā)票開具之日起90日內(nèi)(而不是三個(gè)月)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,否則不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.海關(guān)完稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)間限定。增值稅一般納稅人進(jìn)口貨物取得海關(guān)完稅憑證,應(yīng)當(dāng)在完稅憑證開具之日起90日后的第一個(gè)納稅申報(bào)期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣,逾期不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 3.購(gòu)進(jìn)廢舊物資進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)間限定。增值稅一般納稅人取得的廢舊物資發(fā)票,應(yīng)當(dāng)在發(fā)票開具之日起90日后的第一個(gè)納稅申報(bào)期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣,逾期不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
增值稅專用發(fā)票認(rèn)證    概述  稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)增值稅一般納稅人取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,下同)抵扣聯(lián),運(yùn)用識(shí)別技術(shù)將圖像轉(zhuǎn)換成電子數(shù)據(jù),然后對(duì)發(fā)票密文進(jìn)行解密,并與發(fā)票明文逐一核對(duì),以判別其真?zhèn)蔚倪^(guò)程?! 〖{稅人辦稅流程、時(shí)限  方法一:納稅人可通過(guò)網(wǎng)上自行認(rèn)證或攜帶發(fā)票抵扣聯(lián),到  24小時(shí)自助辦稅服務(wù)廳自助認(rèn)證;  方法二:納稅人攜帶發(fā)票抵扣聯(lián),到辦稅服務(wù)廳認(rèn)證。  增值稅一般納稅人取得的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)在發(fā)票開具之日起  180日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證,并在認(rèn)證通過(guò)的次月申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。  溫馨提示:未及時(shí)認(rèn)證和申報(bào)抵扣的發(fā)票,將不得抵扣該發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額?!  艏{稅人攜帶資料  1.增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);  2.貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);  3.機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián);  ◆稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理流程、時(shí)限  納稅人提供資料符合條件的,一個(gè)窗口受理,當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)?! 〕悤r(shí)間是每月  1-15號(hào),一般都將開票明細(xì)表打印出來(lái)作為附報(bào)資料,如要同時(shí)進(jìn)行申報(bào),就要將申報(bào)所需要的資料全部帶起,申報(bào)的資料有:  1.《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》及《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))各2份;  2.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì),按照有關(guān)規(guī)定可以從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的填報(bào))2份?! ?.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅收抵減情況表,有稅收抵減的提供)2份  4.《固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》(有固定資產(chǎn)抵扣的提供)2份;  5.防偽稅控企業(yè)還需提供:  1)已抄報(bào)稅的稅控IC卡(遠(yuǎn)程抄報(bào)企業(yè)無(wú)需提供);  2)防偽稅控開具發(fā)票匯總表及明細(xì)表(打?。?份;  3)申報(bào)所屬期防偽稅控開具的作廢發(fā)票的全部聯(lián)次(有發(fā)票作廢的提供);  4)申報(bào)所屬期開具的負(fù)數(shù)發(fā)票及相對(duì)應(yīng)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的紅字發(fā)票通知單(有開具負(fù)數(shù)發(fā)票的提供);  6. 納稅人如果取得鐵路、海關(guān)進(jìn)口貨物完稅憑證用于抵扣稅款的,應(yīng)當(dāng)報(bào)送錄有抵扣發(fā)票信息的優(yōu)盤,及采集軟件打印出的紙質(zhì)清單;  7. 上期《免、抵、退稅申報(bào)匯總表》(辦理抵退稅的提供)1份;    溫馨提示:未帶齊資料,會(huì)延誤辦稅時(shí)間。
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