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營改增廣告業(yè)交什么稅,廣告業(yè)營改增的增值稅稅率是多少

來源:整理 時間:2022-12-02 17:57:32 編輯:金融知識 手機版

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1,廣告業(yè)營改增的增值稅稅率是多少

小規(guī)模廣告業(yè)增值稅稅率3%,且季度營業(yè)額不超過9萬免征增值稅。一般納稅人廣告業(yè)增值稅稅率6%

廣告業(yè)營改增的增值稅稅率是多少

2,廣告業(yè) 營改增后 除了繳納6增值稅金外還需要繳納哪些稅金詳細

還需要計算它的附加稅,增值稅的附加稅,比如增值稅是A,那么城建稅=7%*A(縣城5%)、教育費附加=3%*A、地方教育費附加:稅率各地不一,一般為1%—2%*A,望采納
任務(wù)占坑

廣告業(yè) 營改增后 除了繳納6增值稅金外還需要繳納哪些稅金詳細

3,關(guān)于廣告業(yè)營改增一般納稅人稅率

按照規(guī)定,一般納稅人廣告業(yè)應(yīng)該征收6%的增值稅銷項,但是如果開票的公司不怕多交稅,開17%的發(fā)票出去,稅務(wù)局也不會多管的,因為那樣開票的公司要多交稅了制作費,對于廣告公司,應(yīng)該只的是廣告制作費,嚴格來說也應(yīng)該適用6%增值稅率
營改增一般納稅人稅率是6%,增值稅就是對商品增值部分征繳的稅,比如說買進100元,賣出150元,那么就應(yīng)繳(150-100)*6%,就是這個道理,當然實際情況肯定要稍微復雜一些。是否可以解決您的問題?
營改增后,由于認定增值稅一般納稅人的標準較高,即銷售額500萬元以上,所以一般都是小規(guī)模納稅人,這樣都是3%的征收率交稅,比以前要低得多。 以前銷售收入直接乘5%交營業(yè)稅,現(xiàn)在要將銷售收入換算為不含稅收入后按照3%交稅。

關(guān)于廣告業(yè)營改增一般納稅人稅率

4,營改增后 廣告業(yè)的稅點該怎么核算每個月都要繳納那些稅費

營改增后廣告業(yè)有以下情況:1.一般納稅人,由原來的5%營業(yè)稅改為6%增值稅,進項可抵扣。應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額,銷項稅額=銷售額*6%,銷售額=營業(yè)額/(1+6%)2.小規(guī)模納稅人,按照營業(yè)額的3%繳納增值稅,進項不得抵扣。應(yīng)納稅額=銷售額*3%,銷售額=營業(yè)額/(1+3%)3.城建稅教育費附加按照增值稅的比例(原營業(yè)稅同比例)附征。
小規(guī)模納稅企業(yè)都是3%的稅率。 增值稅對小規(guī)模納稅人采用簡易征收辦法,對小規(guī)模納稅人適用的稅率稱為征收率。 考慮到小規(guī)模納稅人經(jīng)營規(guī)模小,且會計核算不健全,難以按增值稅稅率計稅和使用增值稅專用抵扣進項稅額,因此實行按銷售額與征收率計算應(yīng)納稅額的建議辦法。自2009年1月1日起,小規(guī)模納稅人增值稅征收率由過去的6%和4%一律調(diào)整為3%,不再設(shè)置工業(yè)和商業(yè)兩檔征收率。征收率的調(diào)整,由國務(wù)院決定。 按簡易辦法征收增值稅的納稅人,增值稅的征收率為2%、3%、4%或6%。

5,廣告業(yè)營改增后怎么交稅

廣告業(yè)屬于營改增應(yīng)稅服務(wù),應(yīng)去國稅辦理一般納稅人登記,開具增值稅稅票,稅率6%,可以抵進項。原來的地稅空白發(fā)票在8月1日后不可使用,需送地稅繳銷。如果你能取得營改增應(yīng)稅服務(wù)的相關(guān)進項,那么你實際繳納的稅款=銷項-進項,最高6%,如果你能取得的進項足夠多,稅率就足夠低。流程沒錯,取得的進項必須認證后方可抵扣。增值稅由國稅管理,自然在國稅。企業(yè)如果不考慮所得稅,增值稅是不同與營業(yè)稅的,沒有附加稅。如收到10000元廣告費,則其銷項=10000/1.06*0.06=566.04元。開票金額為10000,如純收入為10000,則支付的增值稅銷項稅費=10000*0.06=600,開票金額10600,企業(yè)實收10600元
“營改增”后,原營業(yè)稅差額征稅政策基本取消。也就是說,除提供國際貨物運輸代理服務(wù)、有形動產(chǎn)融資服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)、貨物運輸代理服務(wù)和代理報關(guān)服務(wù)的企業(yè)外,其他試點納稅人均要以取得的全部價款和價外費用計算繳納增值稅。對于提問者的問題,確實存在“重得征稅”的問題。其根源就在于增值稅小規(guī)模納稅人無法抵扣進項稅。

6,營改增之后小規(guī)模廣告行業(yè)需要交什么稅

增值稅,按照不含稅銷售額,小規(guī)模納稅人征收率3%,城建稅,按實際交納的增值稅交納城建稅。j經(jīng)營地址市區(qū)的稅率7%;在縣、鎮(zhèn)的稅率5%;不在上述地區(qū)的稅率1%。教育費附加,按實際交納的增值稅交納教育費附加,稅率3%。 地方教育附加,按實際交納的增值稅交納地方教育費附加,稅率2%。印花稅,見《印花稅暫行條例》文化事業(yè)費;按照含稅銷售額依照3%費率計算繳納,月銷售額2萬元以下的免征。如有自有房產(chǎn)、土地、車輛,應(yīng)當繳納房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅;房產(chǎn)稅,按照房屋面積扣除一定比例依照1.2%稅率計算繳納扣除一定比例,咨詢12366土地使用稅,按照土地證上注明的面積依照單位等級稅額計算繳納,單位等級稅額到主管地稅機關(guān)咨詢,或咨詢12366車船稅,見《車船稅法實施條例》依據(jù)貴省的實施辦法,注明的稅率。也可以咨詢12366代扣代繳員工的個人所得稅,工資總額扣除五險一金個人負擔部分,再扣除3500元后的余額,依照3%-45%七級超額累進稅率計算企業(yè)所得稅按照實際利潤額依照25%稅率計算繳納。至于,水利建設(shè)基金(堤圍費);價格調(diào)節(jié)基金、工會經(jīng)費、殘疾人就業(yè)保障基金等都是由地稅代征,各地政策不一,請咨詢12366,或到主管地稅機關(guān)咨詢。
2013年8月1日營改增后,廣告業(yè)一般納稅人稅率6%,小規(guī)模征收率為3%由于繳納增值稅,還會有城市維護建設(shè)稅(根據(jù)你所在區(qū)域不同,稅率分別為7%、5%、1%)和教育附加(3%)由于廣告服務(wù)可能涉及設(shè)計類合同,所以還有印花稅。企業(yè)所得稅也不可避免。廣告服務(wù),是指利用圖書、報紙、雜志、廣播、電視、電影、幻燈、路牌、招貼、櫥窗、霓虹燈、燈箱、互聯(lián)網(wǎng)等各種形式為客戶的商品、經(jīng)營服務(wù)項目、文體節(jié)目或者通告、聲明等委托事項進行宣傳和提供相關(guān)服務(wù)的業(yè)務(wù)活動。包括廣告的策劃、設(shè)計、制作、發(fā)布、播映、宣傳、展示等。

7,營改增后廣告業(yè)需要交納哪些稅費

廣告業(yè)主要涉及營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、文化事業(yè)建設(shè)費和企業(yè)所得稅等?!   ∫?、營業(yè)稅  1、計稅依據(jù):提供應(yīng)稅勞務(wù)的營業(yè)額?! ?、稅率:廣告業(yè)的適用稅率為5%?! ?、營業(yè)稅應(yīng)納稅額  計算公式為:營業(yè)稅應(yīng)納稅額=營業(yè)額×5%    4、營業(yè)稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間  營業(yè)稅納稅義務(wù)發(fā)生時間一般為納稅人收訖營業(yè)收入款項或取得索取營業(yè)收入款項憑據(jù)的當天?! ?、納稅期限  納稅期限分為五日、十日、十五日或一個月。納稅人以一個月為一期納稅的,自期滿之日起十日內(nèi)申報納稅,以五日、十日或者十五日為一期納稅的,自期滿之日起五日內(nèi)預繳稅款,于次月一日起十日內(nèi)申報納稅并結(jié)清上月應(yīng)納稅款?! 《?文化事業(yè)建設(shè)費    1、文化事業(yè)建設(shè)費的計稅依據(jù):營業(yè)額和規(guī)定的費率計算應(yīng)繳費額?! ∮嬎愎剑簯?yīng)繳費額=營業(yè)額×3%  2、文化事業(yè)建設(shè)費的繳費義務(wù)發(fā)生時間  文化事業(yè)建設(shè)費的繳費義務(wù)發(fā)生時間為繳費義務(wù)人收訖文化事業(yè)建設(shè)費征收范圍內(nèi)業(yè)務(wù)營業(yè)收入款項或者取得索取營業(yè)收入款項憑證的當天。  3、文化事業(yè)建設(shè)費的繳納期限:同營業(yè)稅?!   ∪⒊鞘芯S護建設(shè)稅  城市維護建設(shè)稅的計稅依據(jù):納稅人實際繳納的營業(yè)稅稅額。稅率分別為7%、5%、1%。計算公式:應(yīng)納稅額=營業(yè)稅稅額×稅率。(廣告業(yè)為1%)  四、教育費附加  教育費附加的計稅依據(jù)是納稅人實際繳納營業(yè)稅的稅額,附加率為3%。計算公式:應(yīng)交教育費附加額=營業(yè)稅稅額×費率?! ∥濉⑵髽I(yè)所得稅  企業(yè)所得稅是指征稅對象就其生產(chǎn)、經(jīng)營所得和其他所得(包括來源于中國境內(nèi)、境外的所得)繳納企業(yè)所得稅?! ∮嫸愐罁?jù):納稅人每一年度的收入總額,減除成本、費用、國家允許在所得稅前列支的稅金和營業(yè)外支出后的余額,即私營企業(yè)應(yīng)納稅所得額?! 《惵剩?5%?! 〖{稅期限:按月份或季度預繳稅款的納稅人,應(yīng)在月份或季度終了后15日內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)進行納稅申報并預繳稅款。其中,第四季度的稅款也應(yīng)于季度終了后15日內(nèi)先進行預繳,然后在年度終了后45日內(nèi)進行年度申報,稅務(wù)機關(guān)在5個月內(nèi)進行匯算清繳,多退少補。
營改增后原則上和以前一樣廣告業(yè)可以實行差額征稅,但是多了一些限制,支付給非試點納稅人的款項可以扣除,而支付給試點納稅人的部分款項是不能扣除的,建議參看國稅發(fā)的營改增輔導材料,有詳細解釋。對于賬務(wù)的處理區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人 一般納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),試點期間按照營業(yè)稅改征增值稅有關(guān)規(guī)定允許從銷售額中扣除其支付給非試點納稅人價款的,應(yīng)在“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“營改增抵減的銷項稅額”專欄,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項稅額;同時,“主營業(yè)務(wù)收入”、“主營業(yè)務(wù)成本”等相關(guān)科目應(yīng)按經(jīng)營業(yè)務(wù)的種類進行明細核算。企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目,按實際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。對于期末一次性進行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目。 小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),試點期間按照營業(yè)稅改征增值稅有關(guān)規(guī)定允許從銷售額中扣除其支付給非試點納稅人價款的,按規(guī)定扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅”科目。企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅”科目,按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目,按實際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。對于期末一次性進行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當期允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目。
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