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勞務票抵扣什么資料,要去公司開增值稅抵扣發(fā)票需要什么材料

來源:整理 時間:2022-12-10 02:17:57 編輯:金融知識 手機版

1,要去公司開增值稅抵扣發(fā)票需要什么材料

合同,付款憑證,等

要去公司開增值稅抵扣發(fā)票需要什么材料

2,建筑行業(yè)開出的勞務發(fā)票可以抵扣嗎

如果取得了正規(guī)的增值稅專票,用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的可以抵扣

建筑行業(yè)開出的勞務發(fā)票可以抵扣嗎

3,工程建筑承包方勞務發(fā)票

房產(chǎn)開發(fā)商給你們工程款的時候你們要給他們建筑業(yè)發(fā)票,你們在給承包人工程款時,承包人要給你開建筑業(yè)發(fā)票,在計算營業(yè)稅時,你們只要用:投資方給你們的工程款 扣除支付給承包商的差額繳稅。不知道你是不是想知道這個。
是的總承包方是否能依據(jù)勞務分包如果是專用的發(fā)票是可以進行抵扣的!

工程建筑承包方勞務發(fā)票

4,建筑業(yè)進項發(fā)票材料及人工費放什么科目里

建筑業(yè)進項發(fā)票材料計入原材料科目,人工費用計入在建工程科目。  原材料是指企業(yè)在生產(chǎn)過程中經(jīng)加工改變其形態(tài)或性質(zhì)并構(gòu)成產(chǎn)品主要實體的各種原料及主要材料、輔助材料、燃料、修理備用件、包裝材料、外購半成品等。原材料是企業(yè)存貨的重要組成部分,其品種、規(guī)格較多,為加強對原材料的管理和核算,需要對其進行科學的分類?! ≡诮üこ?,指企業(yè)固定資產(chǎn)的新建、改建、擴建,或技術(shù)改造、設備更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。在建工程通常有"自營"和"出包"兩種方式。自營在建工程指企業(yè)自行購買工程用料、自行施工并進行管理的工程;出包在建工程是指企業(yè)通過簽訂合同,由其它工程隊或單位承包建造的工程。
1.建筑業(yè)營改增后,憑取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣, 2可以.抵扣項目: (1)建筑公司提供的勞務的進項稅(含包工包料的工程款) (2)買材料的進項稅 (3)日常辦公費用的進項稅(辦公用品、水電費等)

5,現(xiàn)在開建筑勞務分包的建安票請問我們的所得稅需要些啥票來抵扣

大量農(nóng)民工啊。建筑業(yè)對農(nóng)民臨時工是不去要強制社會保險的??臻g很大
問:請問老師:我公司的工人是從勞務公司找的,工人工資直接付給勞務公司,勞務公司給我單位出具什魔様?shù)钠睋?jù),勞務公司都繳納哪些稅?稅率是多少? 答:您好! 勞務公司屬于經(jīng)人事局批準的從事人事、勞務等中介活動的企業(yè)單位。 主要提供服務業(yè)中的代理勞務,依法征收5%的營業(yè)稅,作為一個公司,可能會涉及營業(yè)稅、車船稅、土地使用稅、印花稅、房產(chǎn)稅,企業(yè)所得稅等。 勞務公司代用工單位安排勞動力,實際上賺取的是代理費用,轉(zhuǎn)付的工資社保等不屬于勞務公司的收入,這些會轉(zhuǎn)付給職工和社保局,并取得工資單和社保機構(gòu)出具的繳款的憑據(jù)。 發(fā)票開具服務業(yè)的發(fā)票。 上述回復僅供參考! 問:“ 勞務公司代用工單位安排勞動力,實際上賺取的是代理費用,轉(zhuǎn)付的工資社保等不屬于勞務公司的收入”,那么勞務公司的營業(yè)稅應納稅所得額應如何計算呢? 答: 您好! 根據(jù)“財政部、國家稅務總局關(guān)于營業(yè)稅若干政策問題的通知 財稅[2003]16號”之規(guī)定(十二)勞務公司接受用工單位的委托,為其安排勞動力,凡用工單位將其應支付給勞動力的工資和為勞動力上交的社會保險(包括養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等,下同)以及住房公積金統(tǒng)一交給勞務公司代為發(fā)放或辦理的,以勞務公司從用工單位收取的全部價款減去代收轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和為勞動力辦理社會保險及住房公積金后的余額為營業(yè)額。 通俗來說,是余額為計稅依據(jù),轉(zhuǎn)付的保險等不作為營業(yè)額的。 問: 那么請問如果一般性的公司(非勞務公司)應客戶的要求借調(diào)本公司的某些員至該客戶公司工作,客戶支付借調(diào)員工的工資及應付的社會保險,那么該一般性公司是否也可以開具發(fā)票給客戶,并且可以不交納營業(yè)稅呢,因為該一般性公司并未因此而賺取任何的收益,只是在一定期間將本公司員工借調(diào)給其他公司使用。這樣理解對嗎? 答: 您好! 1.對于您所提到的問題,屬于非常特殊的情況,在實務中是不經(jīng)常見到的。 2.如果貴司發(fā)生了相關(guān)的業(yè)務,貴司本身又不屬于“勞務公司”,也就是沒有代理的資格,在工商局方面來看是,超范圍經(jīng)營,會被適當?shù)牧P款3.從稅務上來講,你沒有列支收入,稅務機關(guān)所以會參照勞務公司的情況來核定收入,這樣會對企業(yè)納稅上非常不利的。

6,營改增后勞務發(fā)票怎么開怎樣抵扣進項

1、營改增后勞務發(fā)票怎么開:(1)按照協(xié)議(合同)約定直接支付給勞務派遣公司的費用,應作為勞務費支出;(2)直接支付給員工個人的費用,應作為工資薪金支出和職工福利費支出。其中屬于工資薪金支出的費用,準予計入企業(yè)工資薪金總額的基數(shù),作為計算其他各項相關(guān)費用(工會經(jīng)費、職教費等)扣除的依據(jù)。2、怎樣抵扣進項:一般納稅人“營改增”后,在交易中產(chǎn)生的進項稅額分割為兩塊,這是“營改增”以后的一個重要變化,以求進項稅額抵扣趨于合理。第一塊是本年由貨物和應稅服務共同產(chǎn)生的進項稅額,反映在《申報表》的“進項稅額—本月數(shù)”內(nèi);第二塊是上年年結(jié)轉(zhuǎn)的由貨物產(chǎn)生的留抵稅額,反映在《申報表》“上期留抵稅額—本年累計”內(nèi)。營業(yè)稅改征增值稅(以下簡稱營改增)是指以前繳納營業(yè)稅的應稅項目改成繳納增值稅,增值稅只對產(chǎn)品或者服務的增值部分納稅,減少了重復納稅的環(huán)節(jié),是黨中央、國務院,根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展新形勢,從深化改革的總體部署出發(fā)做出的重要決策,目的是加快財稅體制改革、進一步減輕企業(yè)負稅,調(diào)動各方積極性,促進服務業(yè)尤其是科技等高端服務業(yè)的發(fā)展,促進產(chǎn)業(yè)和消費升級、培育新動能、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
1、勞務費發(fā)票開兩個途徑。一是個人帶勞務外包合同去稅務部門開,交增值稅和個稅,相對而言稅點高且費時費力;二是以勞務公司簽勞務外包合同,勞務公司一般收很少的管理費,省時省錢??梢月?lián)系:一九九 舞兒巴巴 五三留吧。2、勞務費不可以開增值稅專用發(fā)票只能開增值稅普通發(fā)票,不可以作為贈票抵扣,只能作為成本列支,列支的成本為票面金額。希望能給你提供幫助!
1、一般納稅人提供勞務派遣服務,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。2、小規(guī)模納稅人提供勞務派遣服務,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。3、選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。
營改增后應稅勞務適用11%、6%稅率和3%征收率,相關(guān)規(guī)定太多,你可以去查查

7,進項稅額是如何抵扣的

可以抵扣的進項稅額  從銷項稅額中準予抵扣的進項稅額,限于下列增值稅扣稅憑證上注明的增值稅稅額:  (1)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額?! ?2)從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅稅額?! ?3)購進免稅農(nóng)產(chǎn)品進項稅額的按10%扣除率抵扣?! ?4)運輸費用進項稅額的按7%扣除率抵扣?! ?5)購進廢舊物資進項稅額的按10%扣除率抵扣?! 〔豢梢缘挚鄣倪M項稅額  (1)納稅人購進貨物或應稅勞務,未按照規(guī)定取得并保存增值稅扣稅憑證,或者增值稅扣稅憑證上未按照規(guī)定注明增值額及其他有關(guān)事項的,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。  此外,從1995年1月1日起對納稅人購進貨物、應稅勞務取得的專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”、“抵扣聯(lián)”,凡不符合《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》開具要求的,不得作為扣稅憑證。對遺失專用發(fā)票“發(fā)票聯(lián)”或“抵扣聯(lián)”的,不論何種原因,均不得抵扣其進項稅款(從對方取得的存根聯(lián)復印件亦不得抵扣進項稅額)。  (2)一般納稅人有下列情形之一者,應按銷售額依照增值稅稅率計算應納稅額,不得抵扣進項稅額,也不得使用增值稅專用發(fā)票:  會計核算不健全,或者不能夠提供準確稅務資料的。 愛稅法網(wǎng)  符合一般納稅人條件,但不申請辦理一般納稅人認定手續(xù)的。  (3)購進固定資產(chǎn)的進項稅額。購進固定資產(chǎn),無論是否取得扣稅憑證,均不準作進項稅額抵扣?! ?4)用于非應稅項目的購進貨物或者應稅勞務的進項稅額?! ?5)用于免稅項目的購進貨物或者應稅勞務的進項稅額?! ?6)用于集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務的進項稅額?! ?7)非正常損失購進貨物的進項稅額。非正常損失是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中正常損耗外的損失,包括:自然災害損失:因管理不善造成貨物被盜竊、發(fā)生霉爛變質(zhì)等的損失;其他非正常損失?! ?8)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務的進項稅額?! ?9)小規(guī)模納稅人不得抵扣進項稅額?! ?10)納稅人進口貨物納稅時,不得抵扣任何進項稅額。
其實一點也不難,估計你是剛?cè)胄校齺?。我給你舉個例子吧,你公司購貨,購進了100件衣服,每件100元,增值稅稅率為17%,公司意以銀行存款支付11700元。之后,你公司把所購的100件衣服以每件150元的價格全部出售了,增值稅率為17%,收到銀行存款共17550元。分錄為:借:庫存商品 10000 應交稅費--增值稅--進項稅 1700 貸:銀行存款 11700 借:銀行存款 17550 貸:主營業(yè)務收入 15000 應交稅費--增值稅--銷項稅 2550你所上繳的稅款應該是2550-1700=850你所抵扣的進項稅額是1700。你購進時候的增值稅(1700)就是你可以抵扣的進項稅額。你所上繳的稅款其實就是(15000-10000)*17% 明白嗎?增值稅,你可以這樣理解,增值的這部分所上繳的稅。本題增值了5000元,5000乘以17%=850元很好理解的,別著急!
在增值稅納稅申報中填入就可以了
文章TAG:勞務票抵扣什么資料勞務抵扣什么

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