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沖提稅是什么,多提的稅金應(yīng)怎樣沖回

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-12 19:17:20 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,多提的稅金應(yīng)怎樣沖回

什么稅,有的可以直接沖回,比如營(yíng)業(yè)稅金及附加
這是你四舍五入的原因,仔細(xì)看看是哪個(gè)明細(xì)稅金項(xiàng)目多提了0.01元,然后就把他沖掉。

多提的稅金應(yīng)怎樣沖回

2,怎樣去沖多提的稅金

這是你四舍五入的原因,仔細(xì)看看是哪個(gè)明細(xì)稅金項(xiàng)目多提了0.01元,然后就把他沖掉。
次月可以少計(jì)提,或者把原先計(jì)提的憑證原樣沖回,再按正確的做憑證。

怎樣去沖多提的稅金

3,計(jì)提稅金計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加最后轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)這不是本身就沖

你計(jì)提時(shí)貸方是應(yīng)交稅金.是負(fù)債.是稅計(jì)提了還沒交。交時(shí)借此科目才借貸平衡啊.
上月提取的稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益 這個(gè)月只沖應(yīng)交稅金就行了 本月末提取的 月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益 下月初交稅

計(jì)提稅金計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加最后轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)這不是本身就沖

4,什么是提稅

提稅,就是計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi),記在貸方;交稅,是實(shí)際已經(jīng)交納的稅費(fèi),記在借方;全額交稅后,余額為零,表示應(yīng)交的稅都交完了。如果余額在貸方,就是說還有未交的稅款。
提稅其實(shí)也是提費(fèi)用 現(xiàn)在科目不是改成應(yīng)交稅費(fèi)和所得稅費(fèi)用了嗎和計(jì)提折舊 一樣
首先你得確定你們公司的行業(yè),屬于應(yīng)交的稅目.這是計(jì)稅依據(jù).報(bào)稅一般都分地稅和國(guó)稅兩塊.國(guó)稅從vpdn進(jìn)去,地稅有個(gè)地稅因特網(wǎng).
提稅的意思是指預(yù)計(jì)。比如你1月的收入是100塊,那么你繳稅是二月15號(hào)之前用現(xiàn)金去交一月的稅,這張稅票的日期就是2月份實(shí)際交的日期,不能再做到一月的賬里去。所以一月底就要把你一月要交的稅計(jì)提起來(lái)放著,二月份交了來(lái)沖。相當(dāng)于一個(gè)時(shí)間差的意思。
繳稅一般都是繳的上月的,提稅一般是提的本月的,提稅就是計(jì)提稅金,像計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加等等。。

5,多提增值稅怎樣沖減

不用再做什么處理了,只是在本月計(jì)提時(shí)減去上月多計(jì)提那部分即可。不懂可繼續(xù)追問!祝好~~~
日常主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、土地增值稅和教育費(fèi)附加等。這些稅金及附加,一般根據(jù)當(dāng)月銷售額或稅額,按照規(guī)定的稅率計(jì)算,于下月初繳納。其計(jì)算公式為: 消費(fèi)稅=應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額*消費(fèi)稅稅率 城建稅額=(當(dāng)期的營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅+增值稅的應(yīng)交額)*城市維護(hù)建設(shè)稅稅率 教育費(fèi)附加=(當(dāng)期的營(yíng)業(yè)稅+消費(fèi)稅+增值稅的應(yīng)交額)*教育費(fèi)附加稅率 企業(yè)按照規(guī)定計(jì)算出應(yīng)由日常銷售業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)的稅金及附加,借記本科目,貸記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅”、“應(yīng)交稅金--應(yīng)交消費(fèi)稅等科目。 特別說明:小企業(yè)收到因多計(jì)等原因退回的消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅等原記入本科的各種稅金,應(yīng)于收到時(shí)沖減收到當(dāng)期的營(yíng)業(yè)稅金及附加,借記“銀行存款”科目,貸記本科目。 期末,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后科目應(yīng)無(wú)余額。 所以,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加和增值稅有一定聯(lián)系,但僅僅是在計(jì)提城建稅和教費(fèi)附加時(shí)列入計(jì)算。城建稅和教費(fèi)附加根據(jù)當(dāng)期流轉(zhuǎn)稅總額分別根據(jù)稅率確定。

6,如何補(bǔ)提所得稅

2012年沖2011年費(fèi)用并調(diào)整所得稅,是不是應(yīng)該通過“以前年度損益調(diào)整”來(lái)調(diào)整。不如直接調(diào)整在2012年,借:費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 ,在一季度預(yù)繳所得稅時(shí)計(jì)算當(dāng)季所得稅
需要不計(jì)提,否則,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”會(huì)出現(xiàn)借方余額。按照6-8月份的利潤(rùn)總額依照企業(yè)所得稅適用稅率計(jì)提。借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 問題補(bǔ)充回答:對(duì)的
借:所得稅 -3090*.25 貸:應(yīng)繳稅金-企業(yè)所得稅 -3090*.25
各種稅金的核算方法  一、會(huì)計(jì)實(shí)際工作中,并不是所有的稅金都通過應(yīng)交稅金科目來(lái)核算的。  二、通過應(yīng)交稅金科目核算的有:  (一)營(yíng)業(yè)稅、增值稅、消費(fèi)稅、城建稅、所得稅等  1、營(yíng)業(yè)稅的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)月末會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),對(duì)本月發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)提稅金 ?。?)提取時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加貸:應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅貸:應(yīng)交稅金--城建稅貸:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加  (2)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:本年利潤(rùn)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 ?。?)上繳稅金時(shí)借:應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅借:應(yīng)交稅金--城建稅借:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加貸:現(xiàn)金或銀行存款  2、所得稅 (1)季末、年末提取所得稅時(shí)(按利潤(rùn)總額提?。┙瑁核枚愘J:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 ?。?)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅借:本年利潤(rùn)貸:所得稅 ?。?)上繳時(shí)借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅貸:銀行存款或現(xiàn)金  3、增值稅 ?。?)購(gòu)貨時(shí)借:原材料借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款  (2)銷售貨物時(shí)借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?。?)上交時(shí)借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款  4、消費(fèi)稅  (1)計(jì)提消費(fèi)稅時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金――應(yīng)交消費(fèi)稅 ?。?)上交時(shí)借:應(yīng)交稅金――應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:現(xiàn)金或銀行存款 三、不通過應(yīng)交稅金科目核算的有:房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、車船使用稅、個(gè)人所得稅  1、企業(yè)繳納房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、車船使用稅時(shí),直接記:借:管理費(fèi)用--稅金(房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、車船使用稅)貸:銀行存款或現(xiàn)金  2、代扣代繳個(gè)人所得稅  (1)付工資時(shí)借:應(yīng)付工資貸:應(yīng)交稅金(或其他應(yīng)付款)--個(gè)人所得稅貸:現(xiàn)金 ?。?)上交個(gè)人所得稅時(shí)借:應(yīng)交稅金(或其他應(yīng)付款)--個(gè)人所得稅貸:現(xiàn)金或銀行存款。
1、上年度的損益不能影響本年度的利潤(rùn)表,所以不能計(jì)入所得稅費(fèi)用科目。借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。2、不明白為何要沖減費(fèi)用,是科目有誤還是合算有誤?如果是科目有誤就調(diào)整科目,這不影響當(dāng)期利潤(rùn),如果是合算有誤,也不能影響當(dāng)期利潤(rùn)。這個(gè)問題不了解情況 暫無(wú)法回答。

7,關(guān)于增值稅沖紅

開出的增值稅專用發(fā)票如果隔月了,一定要紅沖的,因?yàn)橐呀?jīng)抄報(bào)稅了。先在開票系統(tǒng)中填寫紅字發(fā)票申請(qǐng)單,打印后一式兩份,同時(shí)提交原票的抵扣聯(lián)、入賬聯(lián)的復(fù)印件,情況說明,經(jīng)辦人身份證復(fù)印件,紅票申請(qǐng)單的電子檔給稅務(wù)局審批。審批下來(lái)后會(huì)有一張紅字發(fā)票通知單,拿到后就可以在開票系統(tǒng)中開紅票了。注意:提交的所有復(fù)印件均需蓋公章。最好把需作廢的發(fā)票原件也帶上。如果你遞交申請(qǐng)的日期超過了原開票日期的30天,那還要提拱買方的情況說明,所以要快點(diǎn)去申請(qǐng)。
“對(duì)方單位說讓我單位開具退貨或貨品折讓證明.”是以前的規(guī)定,不過證明單是購(gòu)貨方主管國(guó)稅開具給開票(銷貨方)方的,然后開票方憑證明單開具負(fù)數(shù)發(fā)票。“我這邊的國(guó)稅說要對(duì)方國(guó)稅給出沖紅通知單,我單位才可沖紅.”的說法是正確的,這是新的規(guī)定,從2007年1月1日起執(zhí)行。依據(jù)如下:國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于修訂的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào)) ...... 第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡(jiǎn)稱《申請(qǐng)單》,附件3)。 《申請(qǐng)單》所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 經(jīng)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”的,一般納稅人在填報(bào)《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 第十五條 《申請(qǐng)單》一式兩聯(lián):第一聯(lián)由購(gòu)買方留存;第二聯(lián)由購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存。 《申請(qǐng)單》應(yīng)加蓋一般納稅人財(cái)務(wù)專用章。 第十六條 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)一般納稅人填報(bào)的《申請(qǐng)單》進(jìn)行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡(jiǎn)稱《通知單》,附件4)。《通知單》應(yīng)與《申請(qǐng)單》一一對(duì)應(yīng)。 第十七條 《通知單》一式三聯(lián):第一聯(lián)由購(gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)留存;第二聯(lián)由購(gòu)買方送交銷售方留存;第三聯(lián)由購(gòu)買方留存。 《通知單》應(yīng)加蓋主管稅務(wù)機(jī)關(guān)印章。 《通知單》應(yīng)按月依次裝訂成冊(cè),并比照專用發(fā)票保管規(guī)定管理。 第十八條 購(gòu)買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。屬于本規(guī)定第十四條第四款所列情形的,不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 第十九條 銷售方憑購(gòu)買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。 紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng)。 ......
以前留下的進(jìn)項(xiàng)稅額不用抵扣?只能當(dāng)月抵扣?對(duì)方未認(rèn)證 你也可以入進(jìn)項(xiàng)的嗎(對(duì)方還沒記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 你收到的也可以做進(jìn)項(xiàng)的嗎)沖紅的話我能做進(jìn)上個(gè)月的帳么?上月的報(bào)表肯定不能改了 對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證 好象不用沖紅那么麻煩
來(lái)不及了,即是發(fā)票退回也沒有用了,因?yàn)殚_出的發(fā)票要抄報(bào)稅,是沖減不掉的。沖紅是這個(gè)月,進(jìn)不了上個(gè)月的,因?yàn)檫@是由稅控機(jī)控制,你記帳是改變不了的。沖紅在自已的開票系統(tǒng)中填寫申請(qǐng)上傳給稅務(wù)局,等通知書到了再開紅票。
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