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做稅務(wù)報(bào)告有什么流程圖,稅務(wù)報(bào)告的流程有哪些

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-03 17:24:04 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,稅務(wù)報(bào)告的流程有哪些

稅務(wù)報(bào)道的流程:1、先去銀行開(kāi)戶(hù),并簽訂扣稅協(xié)議。;2、到國(guó)稅報(bào)到,填寫(xiě)公司的基本信息。3、報(bào)到后,持扣稅協(xié)議找稅務(wù)專(zhuān)管員辦理網(wǎng)上扣稅,辦理后核定繳納何種稅種,然后會(huì)給公司一個(gè)用戶(hù)名和密碼。4、地稅報(bào)到,填寫(xiě)相關(guān)信息。5、購(gòu)買(mǎi)發(fā)票?!痉梢罁?jù)】《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第二十五條納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)辦理納稅申報(bào),報(bào)送納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要要求納稅人報(bào)送的其他納稅資料??劾U義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要要求扣繳義務(wù)人報(bào)送的其他有關(guān)資料。

稅務(wù)報(bào)告的流程有哪些

2,2022年個(gè)人所得稅申報(bào)流程圖

個(gè)人所得稅申報(bào)操作流程如下:1、使用賬號(hào)與密碼登錄電子申報(bào)系統(tǒng),進(jìn)入電子申報(bào)系統(tǒng)。2、點(diǎn)擊左上的“申報(bào)繳納”,進(jìn)入申報(bào)畫(huà)面。3、申報(bào)畫(huà)面中右邊有個(gè)“個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)”,點(diǎn)擊“申報(bào)”進(jìn)入個(gè)人所得稅申報(bào)界面。4、添加明細(xì),添加明細(xì)有兩種方法。一種是將表格的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入,如果人數(shù)比較多的情況下可以使用這種。另一種是一個(gè)個(gè)添加,人數(shù)較少且變動(dòng)大的時(shí)候可以用這種。5、所有資料填好后,點(diǎn)擊“檢驗(yàn)及計(jì)稅”按鈕,檢查一下金額是否正確,沒(méi)問(wèn)題的話(huà),點(diǎn)擊“申報(bào)預(yù)覽”按鈕。6、點(diǎn)擊“繳稅”按鈕,進(jìn)行繳稅,個(gè)人所得稅申報(bào)完成。擴(kuò)展資料:個(gè)人所得稅根據(jù)不同的征稅項(xiàng)目,分別規(guī)定了三種不同的稅率:綜合所得(工資、薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得),適用7級(jí)超額累進(jìn)稅率,按月應(yīng)納稅所得額計(jì)算征稅。該稅率按個(gè)人月工資、薪金應(yīng)稅所得額劃分級(jí)距,最高一級(jí)為45%,最低一級(jí)為3%,共7級(jí)。經(jīng)營(yíng)所得適用5級(jí)超額累進(jìn)稅率。適用按年計(jì)算、分月預(yù)繳稅款的個(gè)體工商戶(hù)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)的全年應(yīng)納稅所得額劃分級(jí)距,最低一級(jí)為5%,最高一級(jí)為35%,共5級(jí)。比例稅率。對(duì)個(gè)人的利息、股息、紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,偶然所得和其他所得,按次計(jì)算征收個(gè)人所得稅,適用20%的比例稅率。

2022年個(gè)人所得稅申報(bào)流程圖

3,納稅申報(bào)流程

申報(bào)網(wǎng)上納稅的流程:1.納稅人向國(guó)稅局的征管部門(mén)提出網(wǎng)上申報(bào)納稅申請(qǐng),經(jīng)縣(市)區(qū)局審批同意后,正式參與網(wǎng)上申報(bào)納稅。2.納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供在銀行已經(jīng)開(kāi)設(shè)的繳稅賬戶(hù),并保證賬戶(hù)中有足夠用于繳稅的資金。3.納稅人與銀行簽署委托劃款協(xié)議,委托銀行劃繳稅款。4.納稅人利用計(jì)算機(jī)和申報(bào)納稅軟件制作納稅申報(bào)表,并通過(guò)電話(huà)網(wǎng)、因特網(wǎng)傳送給稅務(wù)機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。5.稅務(wù)機(jī)關(guān)將納稅人的應(yīng)劃繳稅款信息,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送給有關(guān)的銀行。由銀行從納稅人的存款賬戶(hù)上劃繳稅款,并打印稅收轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證。6.銀行將實(shí)際劃繳的稅款信息利用網(wǎng)絡(luò)傳送給稅務(wù)機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。7.稅務(wù)機(jī)關(guān)接收納稅人的申報(bào)信息和稅款劃繳信息,打印稅收匯總繳款書(shū),辦理稅款的入庫(kù)手續(xù)。8.納稅人在方便的時(shí)候到銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取稅收轉(zhuǎn)帳完稅證,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。具體的報(bào)稅流程:月末結(jié)帳后,開(kāi)始網(wǎng)上電子申報(bào),然后去稅務(wù)局交手工財(cái)務(wù)報(bào)表即可。不清楚的話(huà)可以咨詢(xún)專(zhuān)管員。一. 增值稅專(zhuān)用發(fā)票的領(lǐng)購(gòu),-------企業(yè)發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)-------在稅控系統(tǒng)中開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票(銷(xiāo)項(xiàng))或開(kāi)具普通發(fā)票. 【windows防偽稅控一機(jī)多票開(kāi)票子系統(tǒng)】的操作 每月初2號(hào)前進(jìn)行抄稅----在開(kāi)票系統(tǒng)中打印相關(guān)發(fā)票清單報(bào)表----進(jìn)行報(bào)稅 )1) 平時(shí)開(kāi)具增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票包括有以下幾類(lèi)ü 正數(shù)發(fā)票ü 負(fù)數(shù)發(fā)票ü 帶有發(fā)票清單的發(fā)票ü 帶有銷(xiāo)售折扣的發(fā)票 .2) 領(lǐng)購(gòu)發(fā)票讀入開(kāi)票系統(tǒng)3) 當(dāng)月發(fā)票的作廢.4) 數(shù)據(jù)的備份 等 二. 本月如購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅發(fā)票.(進(jìn)項(xiàng)) ,將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】---【發(fā)票管理】中每月20號(hào)至月末前一天進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證工作. 具體流程: 增值稅發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))在【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中的錄入----導(dǎo)出-----網(wǎng)上認(rèn)證-----下載認(rèn)證結(jié)果----導(dǎo)入納稅申報(bào)系統(tǒng)-----有錯(cuò)的查詢(xún)修改----再導(dǎo)出----網(wǎng)上認(rèn)證----認(rèn)證通知書(shū)下載----認(rèn)證結(jié)果查詢(xún)---直至認(rèn)證全部OK p8+H三. 增值稅專(zhuān)用發(fā)票的核銷(xiāo)(注:增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用時(shí)間為二個(gè)月),到期沒(méi)有用完,要去稅局核銷(xiāo).核銷(xiāo)要帶以下資料去:一、普通發(fā)票繳銷(xiāo)需提供以下資料:1、已領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票2、《普通發(fā)票核銷(xiāo)明細(xì)表》3、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)簿二、專(zhuān)用發(fā)票核銷(xiāo)需提供以下資料:1、已領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票2、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)簿3、稅控IC卡四. 月初,一般2號(hào)之前進(jìn)行抄稅----報(bào)稅---提供相關(guān)資料給稅局 提供的資料如下: 1、抄有申報(bào)所屬月份銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票信息的IC卡;2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)軟盤(pán)兩張(使用大容量IC卡的企業(yè)不須報(bào)送);3、防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)生成的【銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表】(具體來(lái)說(shuō),Windows版開(kāi)票子系統(tǒng)生成的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表和明細(xì)表,DOS版開(kāi)票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細(xì)表,若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開(kāi)票系統(tǒng)生成,可由企業(yè)根據(jù)實(shí)際開(kāi)票情況、參照格式如實(shí)填報(bào)),開(kāi)票日期從數(shù)據(jù)所屬當(dāng)月的一號(hào)至月終;4、《電腦版增值稅專(zhuān)用發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《領(lǐng)用存月報(bào)表》);5、發(fā)票購(gòu)領(lǐng)簿;6、抄報(bào)稅所屬期月份開(kāi)具的最后一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱(chēng)發(fā)票A)、抄報(bào)稅所屬期的下月開(kāi)具的第一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱(chēng)發(fā)票B),若企業(yè)還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,則取第一張空白發(fā)票原件或復(fù)印件;7、對(duì)于作廢的專(zhuān)用發(fā)票,要將全部聯(lián)次一同提供;8、由于故障維修導(dǎo)致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的,需提供維修服務(wù)單位出具的《防偽稅控專(zhuān)用設(shè)備故障診斷意見(jiàn)書(shū)》,并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件;9、若有空白核銷(xiāo)的發(fā)票(切角作廢),企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件;10、若企業(yè)有主、分開(kāi)票機(jī)的,每臺(tái)開(kāi)票機(jī)都需要提供上述資料(每臺(tái)開(kāi)票機(jī)的資料只是反映本機(jī)的開(kāi)票數(shù)據(jù)情況,要在資料上注明主、分機(jī)號(hào))注:相關(guān)表格請(qǐng)到就近稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取。所有復(fù)印件需加蓋公章,并寫(xiě)明“此復(fù)印件與原件相符”字樣。復(fù)印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。五. 抄完稅后就要準(zhǔn)備進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào) 將【防偽稅控一機(jī)多票開(kāi)票子系統(tǒng)】中增值稅發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)出---導(dǎo)入【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中具體流程如下:登陸一機(jī)多票開(kāi)票子系統(tǒng),點(diǎn)擊“發(fā)票查詢(xún)”按鈕,如下圖:2、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對(duì)應(yīng)月份,假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù),則選擇“本年12月份”,按下“確定”按鈕,3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對(duì)應(yīng)發(fā)票的記錄查詢(xún)窗口: 請(qǐng)用戶(hù)注意,上圖“發(fā)票查詢(xún)窗口”中對(duì)應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時(shí)的缺省排列,企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)默認(rèn)是以以上的字段排列規(guī)則進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。 4.登陸企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng),通過(guò)“銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票)”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。5、點(diǎn)擊“讀發(fā)票查詢(xún)界面”,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作,并自動(dòng)切換到發(fā)票查詢(xún)界面:用戶(hù)這時(shí)可以看到發(fā)票查詢(xún)界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行連續(xù)的跳閃和刷新,請(qǐng)用戶(hù)務(wù)必注意,數(shù)據(jù)讀取過(guò)程中請(qǐng)不要操作鍵盤(pán)和鼠標(biāo),否則可能會(huì)影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢,系統(tǒng)自動(dòng)切換操作窗口。6、這時(shí)點(diǎn)擊“保存”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗(yàn)和保存處理。請(qǐng)用戶(hù)注意,如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示,請(qǐng)用戶(hù)在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢(xún)界面”的操作。7、主要注意事項(xiàng):1) 執(zhí)行發(fā)票讀入時(shí)”發(fā)票查詢(xún)窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會(huì)提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”2) 為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性,系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢(xún)界面”數(shù)據(jù)過(guò)程中請(qǐng)用戶(hù)不要操作鍵盤(pán)和鼠標(biāo)。3) 如果用戶(hù)在發(fā)票讀取過(guò)程中出現(xiàn)如“ 應(yīng)該設(shè)置購(gòu)方名稱(chēng)欄目顯示”的錯(cuò)誤提示,原因可能是“發(fā)票查詢(xún)界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對(duì)應(yīng)的必讀字段,用戶(hù)必須修改并保證發(fā)票查詢(xún)界面中至少有下面9個(gè)字段的內(nèi)容(與排列順沒(méi)有關(guān)系)。注意,用戶(hù)設(shè)置好對(duì)應(yīng)的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置。4) 9個(gè)必讀的字段內(nèi)容分別是:發(fā)票種類(lèi)、類(lèi)別代碼、發(fā)票號(hào)碼、購(gòu)方稅號(hào)、開(kāi)票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志5) 必讀字段的設(shè)置操作:首先在發(fā)票查詢(xún)窗口點(diǎn)擊左上角的黃色小按鈕(紅色小圓圈),圖示如下:點(diǎn)擊后出現(xiàn)如下的對(duì)話(huà)框,用戶(hù)這時(shí)可以通過(guò)“項(xiàng)目選擇”框的內(nèi)容對(duì)必讀字段進(jìn)行選擇。通過(guò)“項(xiàng)目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對(duì)字段進(jìn)行汰選。確保“結(jié)果項(xiàng)目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項(xiàng)必讀字段:發(fā)票種類(lèi)、類(lèi)別代碼、發(fā)票號(hào)碼、購(gòu)方稅號(hào)、開(kāi)票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志。 圖示如下:設(shè)置好字段的顯示內(nèi)容后請(qǐng)點(diǎn)擊菜單欄目上的“格式”按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置。如下圖六. 將開(kāi)票系統(tǒng)中的銷(xiāo)項(xiàng)導(dǎo)入開(kāi)票系后,就可以在【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中做納稅申報(bào)表及相關(guān)的幾個(gè)附表和資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表----生成申報(bào)文件存入U(xiǎn)盤(pán)---在國(guó)稅局網(wǎng)站上傳申報(bào)文件,進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)-----跟蹤納稅申報(bào)結(jié)果------網(wǎng)上申報(bào)成功后于月初10號(hào)前打印申報(bào)報(bào)表----到國(guó)稅局提交紙質(zhì)申報(bào)資料.

納稅申報(bào)流程

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