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什么是符合條件抵扣,如何確定外購(gòu)固定資產(chǎn)中支付的增值稅是否符合抵扣條件

來源:整理 時(shí)間:2022-12-12 22:46:44 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,如何確定外購(gòu)固定資產(chǎn)中支付的增值稅是否符合抵扣條件

小規(guī)模企業(yè)購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的增值稅不得抵扣,直接計(jì)入成本,一般納稅人購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)可以抵扣增值稅:會(huì)計(jì)分錄借:固定資產(chǎn) 應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款

如何確定外購(gòu)固定資產(chǎn)中支付的增值稅是否符合抵扣條件

2,什么樣的情況稅金可以抵扣

一般納稅人取得17%的增值稅專用發(fā)票可以抵扣17%。
看看稅法的規(guī)定
如果是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)符合條件的進(jìn)項(xiàng)稅額,電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額等等

什么樣的情況稅金可以抵扣

3,會(huì)計(jì)中抵扣是什么啊

是指一般納稅人購(gòu)進(jìn)商品的增值稅可以進(jìn)行抵扣,但是要必須拿到稅務(wù)機(jī)關(guān)去認(rèn)證后方能抵扣。 通俗一點(diǎn)來講就是當(dāng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)商品時(shí)發(fā)生的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。就是可以減少企業(yè)交稅。 應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-銷貨退回或折讓 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅一般情況下須同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件: 一、有銷方可扣進(jìn):就是說購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額只有在購(gòu)進(jìn)是已知未來處置該貨物會(huì)發(fā)生銷項(xiàng)稅額方可扣除。 二、有增值稅專用發(fā)票或海關(guān)完稅憑證。 如果同時(shí)滿足了就是可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。

會(huì)計(jì)中抵扣是什么啊

4,什么叫認(rèn)證抵扣啊

就是拿著增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián),經(jīng)過稅務(wù)系統(tǒng)的網(wǎng)上認(rèn)證,確定發(fā)票的真?zhèn)危? 然后,一般納稅人可以按照發(fā)票上的稅額,抵扣,少繳稅
同上 主要指增值稅,關(guān)稅 符合相關(guān)規(guī)定的 出具相關(guān)發(fā)票 可以進(jìn)行抵扣
固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額符合條件可以抵扣銷項(xiàng)稅額,不過得經(jīng)過稅務(wù)部門認(rèn)證才行
首先你企業(yè)是一般納稅人才能抵扣,就是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,買來的材料和一些物資對(duì)方開來得稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額,必須是增值稅票,普通發(fā)票不能抵扣,你企業(yè)銷售收入開出的是銷項(xiàng)稅額,但是固定資產(chǎn)不能抵扣,應(yīng)資本化,把稅額加進(jìn)固定資產(chǎn)成本。
用發(fā)票聯(lián)作為原始憑證入賬,用抵扣聯(lián)去認(rèn)證抵扣,認(rèn)證完后每月訂本留存.抵扣聯(lián)不用做賬.

5,增值稅發(fā)票怎么做才叫抵扣

先認(rèn)證、再申報(bào)抵扣,這樣操作了才叫抵扣。增值稅一般納稅人,按銷售計(jì)算銷售稅額,按進(jìn)項(xiàng)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,差額才需要交稅。銷項(xiàng)稅額很好計(jì)算,你的含稅銷售額,包含不含稅銷售額和稅額,不管是你否開具增值稅專用發(fā)票,都需要計(jì)算的。而進(jìn)項(xiàng)稅額,即有一些限制,主要是三點(diǎn):1、是一般納稅人(小規(guī)模納稅人不允許抵扣,也就不存在進(jìn)項(xiàng)稅額);2、采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的貨物或勞務(wù),是用于應(yīng)稅項(xiàng)目的;3、取得抵扣憑證(即增值稅專用發(fā)票或其他允許抵扣發(fā)票的抵扣聯(lián),沒有抵扣聯(lián)是不能抵扣的)。當(dāng)取得抵扣憑證并符合抵扣條件時(shí),需要先認(rèn)證,所謂認(rèn)證,就是將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與稅局服務(wù)器比對(duì),相符時(shí)就認(rèn)證通過(允許抵扣),然后在次月申報(bào)時(shí),需要在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào)你一個(gè)期間認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額,并從銷項(xiàng)稅額中抵減,抵減后的差額做為當(dāng)期應(yīng)納增值稅額進(jìn)行申報(bào)。
一、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅下面有“進(jìn)項(xiàng)稅”和“銷項(xiàng)稅”,銷項(xiàng)稅的金額是你要交的增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅的金額是你可以抵扣的金額,也就是說用來沖減你應(yīng)交增值稅的,比如本月銷項(xiàng)稅累計(jì)1700元,進(jìn)項(xiàng)稅累計(jì)1500元,則應(yīng)交增值稅為1700減1500等于200元(如果月初沒有上期留抵),你看看納稅申報(bào)表主表的格式和公式就知道了(注意期末未繳稅額這塊,本月數(shù)和累計(jì)數(shù)要一致)。二、增值稅屬于流轉(zhuǎn)稅,價(jià)外稅,雖然你看起來購(gòu)材料時(shí)這1700都是“上稅”了,但如果你平價(jià)賣出的話,你也是要將該商品含稅價(jià)11700賣出的,實(shí)際上你的成本才10000,照這樣說那你不是賺了?實(shí)際上你沒賺沒虧(不考慮印花稅的情況下),只有你真正提價(jià)后,出現(xiàn)了“增值”,你才是真正交了增值稅,比如你23400買出去,其中就有銷項(xiàng)稅3400,此時(shí)你應(yīng)交3400-1700=1700。
糧食產(chǎn)品專用增值稅發(fā)票認(rèn)證后即可抵扣。 糧食產(chǎn)品專用增值稅發(fā)票抵扣具體規(guī)定如下:1. 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于糧食企業(yè)增值稅征免問題的通知》中規(guī)定,“對(duì)屬于一般納稅人的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位從國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)購(gòu)進(jìn)的免稅糧食,可依據(jù)購(gòu)銷企業(yè)開具的銷售發(fā)票注明的銷售額按13%的扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”,對(duì)其中的“銷售發(fā)票”是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,明傳電報(bào)明確規(guī)定為,享受免稅優(yōu)惠的國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)可繼續(xù)使用增值稅專用發(fā)票。自1999年8月1日起,凡國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)銷售糧食,暫一律開具增值稅專用發(fā)票。2. 對(duì)企業(yè)銷售額的記賬方法,明傳電報(bào)也作了具體規(guī)定。國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)比照非免稅貨物開具增值稅專用發(fā)票,企業(yè)記賬銷售額為“價(jià)稅合計(jì)”數(shù)。這樣規(guī)定有別于通常的價(jià)稅分開記入的做法。3. 為照顧從國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)購(gòu)進(jìn)免稅糧食,明傳電報(bào)規(guī)定,對(duì)屬于一般納稅人的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位從國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)購(gòu)進(jìn)的免稅糧食,可依照國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票注明的稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
進(jìn)項(xiàng)稅是我們購(gòu)產(chǎn)品的時(shí)候交的,銷項(xiàng)稅是我們賣產(chǎn)品的時(shí)候交的。我們交的進(jìn)項(xiàng)稅假設(shè)說是100元,賣的銷項(xiàng)稅是150元,那么賣的稅中有100元是可以抵扣的,即我們只交增值的部分50元,增值稅的增值就體現(xiàn)在這里,所以說雖然兩個(gè)都是稅,但我們實(shí)際上交的只是兩個(gè)的差額,我們的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
文章TAG:什么是符合條件抵扣什么符合條件

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