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地稅如何辦理流程,辦理地稅需要那些手續(xù)

來源:整理 時間:2022-12-30 21:05:54 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,辦理地稅需要那些手續(xù)

地稅辦理稅務(wù)登記,要收費(fèi)的是工本費(fèi),20元左右(各地區(qū)不一致);但如果你有《下崗優(yōu)惠證》,工本費(fèi)也就不收了,如在2008年(最后期限)12月31日前辦理稅務(wù)登記的,還可以申請下崗職工再就業(yè)稅收減免。
第一,到工商局辦理工商營業(yè)執(zhí)照第二,根據(jù)營業(yè)執(zhí)照還有身份證到稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記,要準(zhǔn)備證件的復(fù)印件,在稅務(wù)局要填寫稅務(wù)登記表第三,如果是個體戶(看你的工商營業(yè)執(zhí)照)稅務(wù)局還要給你核定收入,以此標(biāo)準(zhǔn)征收國稅的增值稅。地稅的個人所得稅,城建稅,教育費(fèi)附加,企業(yè)不存在這一過程然后就是在稅務(wù)局申請領(lǐng)購發(fā)票,寫申請報告,填申請表,準(zhǔn)備身份證及復(fù)印件還有申報發(fā)票領(lǐng)購員資格搞定!滿意請采納

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2,地稅怎么辦理

不知道你問的是什么意思,如果問如何辦理地稅的稅務(wù)登記證,一般需要攜帶工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證書、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證件、企業(yè)章程或者協(xié)議、經(jīng)營地房產(chǎn)證、土地證或者租賃合同(以上需要查驗原件留存復(fù)印件)然后填寫稅務(wù)登記表就可以了。 如果你問的是具體辦稅程序,請說明你要辦理的具體業(yè)務(wù)
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3,地稅申報流程

網(wǎng)上地稅申報流程簡述 網(wǎng)上報稅操作流程分為以下幾步: (第一步)填寫申報表 納稅人利用“填寫申報表”功能填寫需申報的申報表(沒有在地稅部門做過稅種登記的稅種,網(wǎng)上不能申報);分主附表的,先填寫附表并保存,然后打開主表進(jìn)行編輯或直接保存,如:營業(yè)稅申報。 (第二步)正式申報 納稅人利用“正式申報”功能將已填寫并保存過的申報表正式申報到地稅征管系統(tǒng)。申報表正式申報成功后,不能再進(jìn)行填寫和修改。未正式申報或正式申報失敗的申報表,其包含的稅種按未申報對待。(第三步)網(wǎng)上劃款 納稅人利用“網(wǎng)上劃款”功能對正式申報成功的申報表,通過劃款功能生成待劃款稅票,若提示劃款失敗,應(yīng)返回繼續(xù)進(jìn)行劃款操作。(地稅部門會將待劃款稅票的信息定期傳遞到銀行進(jìn)行扣款)。納稅人可在成功劃款一日后通過“網(wǎng)上劃款”功能的實繳查詢,確認(rèn)地稅部門扣款是否成功。(第四步)申報查詢、劃款查詢 正式申報及網(wǎng)上劃款結(jié)束后應(yīng)利用“申報查詢”、“劃款查詢”進(jìn)行申報查詢、劃款查詢。確保需要申報的申報表都已經(jīng)申報、劃款成功。 (第五步)打印申報表和完稅證明。 正式申報成功后,可以通過“申報查詢”功能打印出申報表(紙張為A4紙)。 扣款成功后,可以到開戶銀行打印完稅憑證。 注:登錄“納稅人識別號”為您的稅務(wù)登記證號,“密碼”為您的網(wǎng)上報稅銀行賬號的后6位。為保證您網(wǎng)上報稅數(shù)據(jù)的安全,建議您在第一次登錄網(wǎng)上報稅系統(tǒng)后立即修改初始密碼,并在以后定期修改密碼

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4,如何辦理地稅登記證

稅務(wù)登記證辦理流程 1.納稅人應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》之日起30日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理稅務(wù)登記。辦理稅務(wù)登記時,應(yīng)當(dāng)提供以下證件:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證、銀行開戶許可證(基本戶)、房屋產(chǎn)權(quán)證明或房屋租賃合同、以上須提供原件及復(fù)印件;公司章程復(fù)印件。2.納稅人應(yīng)到征收分局(報稅大廳)“稅務(wù)登記”窗口,領(lǐng)取《稅務(wù)登記表》、《納稅戶數(shù)據(jù)采集表》。持填寫完畢的《納稅戶數(shù)據(jù)采集表》和相關(guān)資料原件、復(fù)印件,到所屬稅務(wù)分局進(jìn)行稅收管理員分配,由稅收管理員進(jìn)行實地核查,為納稅戶辦理資料填寫的核查、審核、涉稅鑒定等事宜。3.稅務(wù)分局對《納稅戶數(shù)據(jù)采集表》經(jīng)過審查,內(nèi)容填寫齊全,信息準(zhǔn)確的,并且分局局長及稅收管理員簽字蓋章齊全的,征收分局工作人員受理并打印稅務(wù)登記證,并完成《納稅戶數(shù)據(jù)采集表》的錄入,納稅戶在此過程中完成稅收申報及繳納。
下一步是辦組織機(jī)構(gòu)代碼證,到你所在地的質(zhì)監(jiān)局辦理。帶著經(jīng)辦人、法人、所有投資者的身份證原件、復(fù)印件,公章。營業(yè)執(zhí)照副本原件、復(fù)印件。去了填表、交錢。3個工作日 然后到你所在地的國稅局辦稅務(wù)登記。帶著營業(yè)執(zhí)照副本原件復(fù)、印件。機(jī)構(gòu)代碼證副本原件復(fù)印件。帶著經(jīng)辦人、法人、所有投資者的身份證原件、復(fù)印件,公章。營業(yè)執(zhí)照副本原件、復(fù)印件。房屋租賃合同原件、復(fù)印件(跟辦理營業(yè)執(zhí)照一樣提供的房產(chǎn)材料一樣)。去了填表,要填一大堆表,最好要會計去,因為有很多會計方面的知識。 最好把場地面積報的少一些,租金報少一些,以后土地稅交的就少,當(dāng)然人家如果要是去你那里核查,那就不行了??辞闆r定。 以生產(chǎn)、加工、銷售為主的企業(yè)都?xì)w國稅管。你的企業(yè)在國稅交增值稅(籠統(tǒng)的說就是你開出去的發(fā)票額的3%),和每季度的企業(yè)所得稅(企業(yè)該季度利潤的25%,這個可以造,把成本報高一點利潤自然就少了,可以0報稅)。 以服務(wù)為主的企業(yè)都?xì)w地稅管。你的企業(yè)在地稅交附加稅(增值稅的11%)、土地使用稅(看你上報的面積定,城鎮(zhèn)2級土地每平米4元,城鎮(zhèn)3級土地每平米8元,你上報的面積*每平米價格,然后除以4個季度,每個季度上交一次)、個人所得稅(可以報0) 還有印花稅實收資本(這個是一次性的實收資本*萬分之五)、4本帳一本5塊(一年買一次)。 經(jīng)營企業(yè)的時候,平時注意進(jìn)貨的話盡量要所有發(fā)票,賣產(chǎn)品的話咱的發(fā)票能不開就不開。千萬別一點進(jìn)項沒有就開出發(fā)票了,這樣通俗的講就是做出無米之炊。也別長時間一張發(fā)票也不往外開,時間長了,稅務(wù)局會認(rèn)定你的無票收入太多,會給你定稅,一般家具廠都會定每月1000左右的增值稅(根據(jù)你當(dāng)?shù)氐脑撔袠I(yè)情況),定稅這東西可是不講情面的,完全由專管員自己定。定了稅,那就不好辦了,你就算沒有收入這個也要交,得不償失。 基本就這些了,發(fā)財發(fā)財

5,地稅的報稅流程是怎樣的

地稅有城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、個人所得稅(扣繳)以及房產(chǎn)稅(一般按季度)土地使用稅(一般按季度)、印花稅(購銷合同是按月、運(yùn)輸合同(隨時發(fā)生,隨時月報)、借款合同(有則報,無則不報)、帳簿按年、記載資本帳簿(第一次有實收資本,以后包括資本公積隨時增加隨時申報)等,也都可以簽訂網(wǎng)上申報協(xié)議,用帳戶扣稅。 一、你可以打電話去稅務(wù)熱線12366 咨詢具體操作! 二、網(wǎng)上申報 網(wǎng)上申報就是利用互聯(lián)網(wǎng)這一先進(jìn)的科技手段,由納稅人利用客戶端軟件填報各種報表后,傳送到稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)接收端進(jìn)行申報的一種方式。 (一)辦理程序 1、由納稅人向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出書面申請,并簽定《一般納稅人或查帳征收小規(guī)模納稅人申報納稅稅款劃解協(xié)議書》后,取得遠(yuǎn)程網(wǎng)上申報企業(yè)資格。 2、納稅人利用客戶端填報納稅申報表及其他附列資料,利用互聯(lián)網(wǎng)將數(shù)據(jù)發(fā)送到稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)接收到納稅人的數(shù)據(jù),征前審核通過后,進(jìn)行稅銀聯(lián)網(wǎng)實時劃款。 3、申報結(jié)果成功后,納稅人就可以隨時到開戶行取得當(dāng)月的《稅收轉(zhuǎn)帳專用完稅證》。 (二)注意事項 1、納稅人實際申報日期為稅務(wù)機(jī)關(guān)CTAIS收到的電子申報信息時間;申報內(nèi)容為稅務(wù)機(jī)關(guān)CTAIS實際收到的電子申報信息為企業(yè)申報內(nèi)容;稅款繳納日期為銀行實際劃撥日期。 2、納稅人通過互聯(lián)網(wǎng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)送電子申報信息的同時應(yīng)在稅款繳納專用帳戶中存有足夠繳納當(dāng)月稅款的資金。申報時系統(tǒng)進(jìn)行自動審核,當(dāng)納稅人帳戶存款余額小于應(yīng)納稅款時系統(tǒng)會提示錯誤,申報不成功;納稅人申報或銀行扣款成功時,系統(tǒng)為納稅人提示申報結(jié)果信息,納稅人完成稅款的申報和繳納。 3、納稅人遠(yuǎn)程申報納稅成功后,應(yīng)到銀行索取《稅收轉(zhuǎn)帳專用完稅證》?!抖愂辙D(zhuǎn)帳專用完稅證》加蓋收款銀行印章、銀行經(jīng)辦人印章作為納稅人完稅憑證和稅務(wù)機(jī)關(guān)征稅憑證。
這里國稅地稅的都有,請查看 一、進(jìn)行稅務(wù)登記   領(lǐng)取《稅務(wù)登記證》,在稅務(wù)登記證上面有兩個大大的紅印戳-省國家稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局。   當(dāng)然還包括納稅人名稱、法人代表、地址、登記注冊類型、經(jīng)營范圍等。具體內(nèi)容在國稅局和地稅局的大廳全程服務(wù)窗口辦理。   二、申請自動扣稅款   地稅局是《**縣地方稅費(fèi)“一戶通”同城特約委托收款協(xié)議書》,加蓋公章、法人章后拿到稅局當(dāng)場辦結(jié),辦好后拿下面的注冊編碼。   國稅局則是《委托扣款協(xié)議書》其中乙方需加蓋公章和法人章,丙方(銀行)則需蓋業(yè)務(wù)公章,日后申報的國稅將從此協(xié)議書上的賬號內(nèi)扣除。   三、申請網(wǎng)上報稅   地稅局填表后專管員會給你一個注冊碼,拿回來后在省地稅網(wǎng)上進(jìn)行注冊,一個注冊碼可以申請三個用戶號及密碼,日后也只能用這三個用戶進(jìn)行網(wǎng)上報稅;需要注意的是地稅局的地稅編碼并非稅務(wù)登記證上的省稅聯(lián)字330421*********號,而是有專門的地稅編號。   國稅網(wǎng)上報稅則首先需要去公司附近的電信局開通VPDN,VPDN是虛擬撥號專網(wǎng)技術(shù)的簡稱,它是基于撥號用戶的虛擬專用撥號網(wǎng)業(yè)務(wù),利用IP網(wǎng)絡(luò)的承載功能,結(jié)合相應(yīng)的認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制,在公用網(wǎng)絡(luò)中建立專用的虛擬數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)。在國稅網(wǎng)上報稅時首先就必須連上VPDN,然后再連接國稅局網(wǎng)上報稅系統(tǒng)。這里的國稅編號就是前面說的稅務(wù)登記證上的號碼了。   在開辦前期都是進(jìn)行零申報的,也就是資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、企業(yè)信息采集表等都填0,然后點申報就好了,記住哦,進(jìn)行稅務(wù)登記起當(dāng)月就要進(jìn)行報稅,不管你有沒有銷售收入!   四、如何申請一般納稅人臨時資格(工業(yè))/或是進(jìn)入輔導(dǎo)期(商業(yè))   首先到辦稅大廳全程服務(wù)窗口向工作人員拿一張申請一般納稅人臨時資格所需要的文件清單,同時工作人員會根據(jù)你企業(yè)的性質(zhì)給你幾份一式三聯(lián)的表格:   1.增值稅一般納稅人申請認(rèn)定表   2.增值稅一般納稅人臨時認(rèn)定申請調(diào)查表(附表)   3.增值稅專用發(fā)票最高開票限額表   除上述空白格需要填好加蓋公章后還需以下附件:   1. 稅務(wù)登記證(副本)原件及復(fù)印件   2. 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件   3. 中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件   4. 稅務(wù)登記證復(fù)印件   5. 開戶許可證復(fù)印件   6. 企業(yè)法人代表身份證   7. 驗資報告復(fù)印件   8. 購入的固定資產(chǎn)的發(fā)票復(fù)印件   9. 財務(wù)主管、會計及辦稅人員會計上崗證復(fù)印件   10. 一份加蓋法人章/公章的關(guān)于申請一般納稅人臨時資格的書面申請   11. 房產(chǎn)證或經(jīng)公證處公證后的廠房租賃合同   上述文件及稅務(wù)登記證原件一并交給全程服務(wù)窗口后二個星期內(nèi)專管員會來公司進(jìn)行驗廠,同時需要提醒的是財務(wù)室必須要有防盜裝置(防盜門、窗),墻體有玻璃的也最好制作防盜窗,保險箱要與地面或是墻體固定。   如果固定裝置在驗廠一星期內(nèi)沒有解決,專管員將會退件,并勒令兩個星期內(nèi)不許再送件。   待專管員通知你時候,增值稅一般納稅人申請認(rèn)定表和增值稅一般納稅人臨時認(rèn)定申請調(diào)查表(附表)上都有稅務(wù)機(jī)關(guān)的簽字和蓋章了,上面會注明從什么時候開始你公司是一般納稅人,這時候申請一般納稅人臨時資格也就算是完成了。

6,如何辦地稅

首先是辦理稅務(wù)登記。國地稅辦理稅務(wù)登記證的流程、資料要求相同。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第十五條的規(guī)定,“個體工商戶(以下簡稱納稅人)自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起三十日內(nèi),持有關(guān)證件,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理稅務(wù)登記。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到申報之日起三十日內(nèi)審核并發(fā)給稅務(wù)登記證件?!保ㄒ唬┘{稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)大廳領(lǐng)取并填寫《稅務(wù)登記表(適用個體經(jīng)營)》1份《房屋、土地、車船情況登記表》1份(二)、納稅人應(yīng)提供資料1.工商營業(yè)執(zhí)照或其他核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)證件原件及復(fù)印件2.業(yè)主身份證原件及其復(fù)印件3.房產(chǎn)證明(產(chǎn)權(quán)證、租賃協(xié)議)原件及其復(fù)印件;如為自有房產(chǎn),請?zhí)峁┊a(chǎn)權(quán)證或買賣契約等合法的產(chǎn)權(quán)證明原件及其復(fù)印件;如為租賃的場所,請?zhí)峁┳赓U協(xié)議原件及其復(fù)印件,出租人為自然人的還須提供產(chǎn)權(quán)證明的復(fù)印件小賣店屬于增值稅征稅范圍,因此,您需要到國、地稅辦理稅務(wù)登記證,國、地稅辦理稅務(wù)登記證的程序、手續(xù)、要求相同。三、納稅標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家稅務(wù)總局《個體工商戶定期定額征收管理辦法》文件精神,定期定額征收方式適用的稅種及稅率如下:1、根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,自2009年1月1日起,小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%。增值稅按不含稅銷售額依3%征收率計算繳納增值稅,不含稅銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率)應(yīng)納增值稅=不含稅銷售額×3%比方說。某件商品你的標(biāo)價是1030,不含稅銷售=1030÷(1+3%)=1000元。應(yīng)交增值稅=1000×3%=30元增值稅由國稅征收以下稅費(fèi)由地稅征稅:2、城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額依7%稅率計算繳納;(由地稅征收。3、教育費(fèi)附加按增值稅額依3%費(fèi)率計算繳納,由地稅征收。4、個人所得稅按個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得,以每一納稅年度的收入總額,減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額,為應(yīng)納稅所得額。適用百分之五至百分之三十五的超額累進(jìn)稅率。但對于個體戶普遍采取附征的辦法,附征率一般在1%-3%之間,普遍在2%左右。由地稅征收。
首先是辦理稅務(wù)登記。國地稅辦理稅務(wù)登記證的流程、資料要求相同。 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第十五條的規(guī)定,“個體工商戶(以下簡稱納稅人)自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起三十日內(nèi),持有關(guān)證件,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理稅務(wù)登記。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到申報之日起三十日內(nèi)審核并發(fā)給稅務(wù)登記證件。” (一)納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)大廳領(lǐng)取并填寫《稅務(wù)登記表(適用個體經(jīng)營)》1份 《房屋、土地、車船情況登記表》1份 (二)、納稅人應(yīng)提供資料 1.工商營業(yè)執(zhí)照或其他核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)證件原件及復(fù)印件 2.業(yè)主身份證原件及其復(fù)印件 3.房產(chǎn)證明(產(chǎn)權(quán)證、租賃協(xié)議)原件及其復(fù)印件;如為自有房產(chǎn),請?zhí)峁┊a(chǎn)權(quán)證或買賣契約等合法的產(chǎn)權(quán)證明原件及其復(fù)印件;如為租賃的場所,請?zhí)峁┳赓U協(xié)議原件及其復(fù)印件,出租人為自然人的還須提供產(chǎn)權(quán)證明的復(fù)印件 小賣店屬于增值稅征稅范圍,因此,您需要到國、地稅辦理稅務(wù)登記證,國、地稅辦理稅務(wù)登記證的程序、手續(xù)、要求相同 。 三、納稅標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家稅務(wù)總局《個體工商戶定期定額征收管理辦法》文件精神 ,定期定額征收方式適用的稅種及稅率如下:1、根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,自2009年1月1日起,小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3% 。 增值稅按不含稅銷售額依3%征收率計算繳納增值稅, 不含稅銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率) 應(yīng)納增值稅=不含稅銷售額×3% 比方說。某件商品你的標(biāo)價是1030,不含稅銷售=1030÷(1+3%)=1000元。應(yīng)交增值稅=1000×3%=30元 增值稅由國稅征收 以下稅費(fèi)由地稅征稅:2、城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額依7%稅率計算繳納;(由地稅征收。 3、教育費(fèi)附加按增值稅額依3%費(fèi)率計算繳納,由地稅征收。 4、個人所得稅按個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得,以每一納稅年度的收入總額,減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額,為應(yīng)納稅所得額。適用百分之五至百分之三十五的超額累進(jìn)稅率。 但,對于個體戶普遍采取附征的辦法,附征率一般在1%-3%之間,普遍在2%左右。由地稅征收。 至于要交多少稅,就要看您的銷售額是多少。一般稅務(wù)局會進(jìn)行實地調(diào)查,確定定額,并下達(dá)“核定定額通知書”給您的。其內(nèi)容除告知您核定的銷售額和繳納期限外,其他的內(nèi)容就是我前面所講的4點的內(nèi)容。 值得提醒您注意的是:現(xiàn)行《《增值稅暫行條例》有起征點的規(guī)定,銷售貨物的,為月銷售額2000-5000 元;具體由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。遼寧省對增值稅起征點規(guī)定月銷售額在5000元以內(nèi),不征稅。超過5000元全額征稅。 如果您的(銷售額)每月不超過5000元,在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定定額時,您必須提供足以說明其生產(chǎn)、經(jīng)營真實情況的證據(jù),稅務(wù)機(jī)關(guān)才有可能按照核定程序核定將你的定額核定為未達(dá)起征點。對未達(dá)起征點的定期定額戶,稅務(wù)機(jī)關(guān)將會以書面的形式送達(dá)《未達(dá)起征點通知書》給您。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有下達(dá)《未達(dá)起征點通知書》的話,哪怕你確實未達(dá)到5000元,也得按稅務(wù)機(jī)關(guān)《核定定額通知書》的內(nèi)容繳納稅款。因此,這一條對于您顯得非常關(guān)鍵。
到地稅局問一下就可以了
國、地稅辦理稅務(wù)登記證的程序、手續(xù)、要求相同 。 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第十五條的規(guī)定,“納稅人自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起三十日內(nèi),持有關(guān)證件,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理稅務(wù)登記。稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到申報之日起三十日內(nèi)審核并發(fā)給稅務(wù)登記證件?!?(一)納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)大廳領(lǐng)取并填寫《稅務(wù)登記表》1份 ,《房屋、土地、車船情況登記表》1份(地稅) (二)納稅人應(yīng)提供資料 1.工商營業(yè)執(zhí)照或其他核準(zhǔn)執(zhí)業(yè)證件原件及復(fù)印件 2.業(yè)主身份證原件及其復(fù)印件 3.房產(chǎn)證明(產(chǎn)權(quán)證、租賃協(xié)議)原件及其復(fù)印件;如為自有房產(chǎn),請?zhí)峁┊a(chǎn)權(quán)證或買賣契約等合法的產(chǎn)權(quán)證明原件及其復(fù)印件;如為租賃的場所,請?zhí)峁┳赓U協(xié)議原件及其復(fù)印件,出租人為自然人的還須提供產(chǎn)權(quán)證明的復(fù)印件4、組織代碼征(企業(yè)的提供) 5、銀行賬戶(企業(yè)的提供)(三)稅務(wù)登記證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)稅務(wù)登記證工本費(fèi)各25元。(有些地方免收或合收)

7,地稅國稅申報流程

1、地稅申報的稅金有:營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。(1)每月7號前,申報個人所得稅。(2)每月15號前,申報營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。(3)印花稅,年底時申報一次(全年的)。(4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號前、10月15號前申報。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報。(5)車船使用稅,每年4月份申報繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報。(6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時進(jìn)行零申報。(7)納稅申報方式:網(wǎng)上申報和上門申報。如果網(wǎng)上申報,直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報就行了。如果是上門申報,填寫納稅申報表,報送主管稅務(wù)局就行了。2、國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。(1)每月15號前申報增值稅。(2)每季度末下月的15號前申報所得稅。(3)國稅納稅申報比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般國稅都要對申報單位進(jìn)行培訓(xùn)的。抄稅報稅流程:抄稅就是把當(dāng)月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報稅務(wù)部門讀入他們的電腦以此做為你們單位計算稅額的依據(jù).一般抄了稅才能報稅的,而且抄過稅后才能開具下個月發(fā)票的,就相當(dāng)于是一個月的開出銷項稅結(jié)清一下。抄稅和報稅是兩個流程,統(tǒng)稱為抄報稅:IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。1、購發(fā)票時,持IC卡和發(fā)票準(zhǔn)購證去稅務(wù)局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用。2、開發(fā)票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進(jìn)入開票系統(tǒng)中進(jìn)行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細(xì)說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。3、進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證。4、抄稅,月末終了,根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經(jīng)開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質(zhì)報表并加蓋公章,持IC卡和報表去稅務(wù)局大廳進(jìn)行抄稅。5、報稅,待財務(wù)決算做完后,進(jìn)行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作,報完稅后,進(jìn)行申報表的打印,包括主表和附表。此項的操作,都是在機(jī)器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關(guān)于進(jìn)銷項發(fā)票的填寫可以網(wǎng)上下載,既快又準(zhǔn)確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務(wù)局。
一、報增值稅流程: 1.每月10號(如果10號是節(jié)假日,可順延一天)之前到主管稅務(wù)局的征收所去申報納稅,填增值稅申報表,申報表根據(jù)納稅人類型不同也不同:如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表;如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報方式有手工申報、IC卡申報和網(wǎng)上申報,手工申報和IC卡申報都是要到稅務(wù)機(jī)關(guān)來申報,不同是IC卡申報要先在企業(yè)的電腦里先寫卡,然后在到稅務(wù)所申報。網(wǎng)上申報是要在網(wǎng)上下載申報表,填好后再上傳。每個企業(yè)的申報方式都不一樣,如果你不知道你們的申報方式,可向主管的稅務(wù)機(jī)關(guān)的征收所查詢。 以上是原申報方式,現(xiàn)在我們用神州浩天的綜合征管軟件就沒有原來那么繁瑣了,只要輸入相關(guān)數(shù)據(jù)報表可以生成并打印出來 二、企業(yè)所得稅的申報 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報。具體的說就是4月15號(報1-3月的)、7月15號(報4-6月)、10月15日(報7-9月)下年1月15日(報上年10-12)之前申報繳納企業(yè)所得稅,按季先預(yù)繳企業(yè)所得稅(如果本季度有應(yīng)交所得稅的話)在下年的4月底前對上一年的企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。 2、02年1月1日前成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在地稅申報,02年1月1日以后新成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國稅申報。個人獨資企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅人而是交個人所得稅。股份制企業(yè)、有限公司(包括新的一人公司)都需要繳納企業(yè)所得稅。 三、稅號是指稅務(wù)登記證號碼。它是由技術(shù)監(jiān)督局的組織機(jī)構(gòu)代碼前面加六位的地區(qū)代碼構(gòu)成的。地稅的稅務(wù)登記證號碼比國稅多三位(后面加了三個零)。
國稅: 月報,增值稅,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,附報資料 季報,企業(yè)所得稅 年報,企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,現(xiàn)金流量表 地稅:月報,綜合報表一,個人所得稅 季報,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表國稅 ic稅控卡(要抄好稅再去哦!不然還要跑一次呢?。?u盤(做增值稅申報軟件時不是要有一個數(shù)據(jù)上傳--介質(zhì)申報么?用來存那個的) 打印好的報表(做增值稅申報時最后一項-查詢打印,增值稅總表3張、附表一、附表二、附表三、附表四各一張;當(dāng)然自己要各打一份備查) 下面是有的地方要有的地方不用的 購票本 本月所有銷售發(fā)票(作廢的也要) 上月最后一張銷售發(fā)票和下一張空票(比如你這個月開到00162309,那下一張空票就是00162310) 地稅 .填申報表 印花稅,城建稅。教育附加和土地使用稅== 蓋公章,拿到地稅去, 教育附加如果多的話要交現(xiàn)金 記得 要帶¥小規(guī)模的簡單一些,只需要報個申報表就可以了。一般納稅人的要復(fù)雜點,正常程序是先抄稅,再申報,最后到稅務(wù)局報稅,一般情況是10號之前,五一和十一延期7天國稅:每月必須要報的表就是主表,表一(銷項情況),表二(進(jìn)項情況),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,附報資料表,這些表格都是每月必報的。 地稅:個人所得稅表,營業(yè)稅表,印花稅表(目前我們公司只涉及這三個稅種),每一個季度還要申報資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤表。月底把帳軋完后,次月的1到10號必須要進(jìn)行申報(如最后一天遇節(jié)假日可順延). 如果是網(wǎng)上申報,做好納稅申報表包括主表(也就是增值稅申報表),附表一(銷售情況明細(xì)),附表二(進(jìn)項稅額明細(xì)),附表三(增值稅專用發(fā)票申報抵扣明細(xì)),還有資產(chǎn)負(fù)債表和損益表就可以進(jìn)行網(wǎng)上申報了;如果不是網(wǎng)上申報,就要帶上以上的資料到國稅大廳去申報. 地稅相對要簡單一些,根據(jù)增值稅來報城建稅(增值稅的7%),教育附加(增值稅的3%),堤坊(增值稅的2%),還有教育發(fā)展稅(銷售收入的千分之一).如果有其它業(yè)務(wù)收入還需報營業(yè)稅(其它業(yè)務(wù)收入的5%),相應(yīng)的還有營業(yè)稅的附加,即:城建稅(營業(yè)稅的7%),教育附加(營業(yè)稅的3%),堤坊(營業(yè)稅的2%),還有教育發(fā)展稅(其它業(yè)務(wù)收入的千分之一).然后也要有資產(chǎn)負(fù)債表及損益表.到地稅申報大廳里申報即可.
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