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勞務(wù)費發(fā)票是什么,勞務(wù)費發(fā)票

來源:整理 時間:2022-12-19 02:10:51 編輯:金融知識 手機(jī)版

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1,勞務(wù)費發(fā)票

加工修理應(yīng)該收增值稅發(fā)票,勞務(wù)應(yīng)征收消費稅……

勞務(wù)費發(fā)票

2,勞務(wù)費發(fā)票什么意思

勞務(wù)費發(fā)票是提供勞務(wù)的公司或個人,開具給接受勞務(wù)一方的憑證。接受勞務(wù)一方可憑此計入成本或費用,抵扣企業(yè)所得稅或 個人所得稅 。勞務(wù)公司以及用工公司都可以開具勞務(wù)費發(fā)票。 《中華人民共和國 個人所得稅法 》 第二條下列各項個人所得,應(yīng)當(dāng)繳納個人所得稅: (一) 工資 、薪金所得; (二)勞務(wù)報酬所得;

勞務(wù)費發(fā)票什么意思

3,什么是勞務(wù)費發(fā)票

勞務(wù)費發(fā)票是提供勞務(wù)的公司或個人,開具給接受勞務(wù)一方的憑證。接受勞務(wù)一方可憑此計入成本或費用,抵扣企業(yè)所得稅或個人所得稅。

什么是勞務(wù)費發(fā)票

4,什么是勞務(wù)費發(fā)票

勞務(wù)費發(fā)票:勞務(wù)派遣公司開具的勞務(wù)費發(fā)票所載金額可以抵國稅25%,更好有利于企業(yè)搞好稅收籌劃。包括了發(fā)票上開的工人工資、管理費、保險費。擴(kuò)展資料:種類普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。普通發(fā)票:主要由營業(yè)稅納稅人和增值稅小規(guī)模納稅人使用,增值稅一般納稅人在不能開具專用發(fā)票的情況下也可使用普通發(fā)票。普通發(fā)票由行業(yè)發(fā)票和專用發(fā)票組成。前者適用于某個行業(yè)和經(jīng)營業(yè)務(wù),如商業(yè)零售統(tǒng)一發(fā)票、商業(yè)批發(fā)統(tǒng)一發(fā)票、工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售統(tǒng)一發(fā)票等;后者僅適用于某一經(jīng)營項目,如廣告費用結(jié)算發(fā)票,商品房銷售發(fā)票等。增值稅專用發(fā)票是我國實施新稅制的產(chǎn)物,是國家稅務(wù)部門根據(jù)增值稅征收管理需要而設(shè)定的,專用于納稅人銷售或者提供增值稅應(yīng)稅項目的一種發(fā)票。專用發(fā)票既具有普通發(fā)票所具有的內(nèi)涵。同時還具有比普通發(fā)票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務(wù)收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)項稅額的合法證明,是購貨方據(jù)以抵扣稅款的法定憑證,對增值稅的計算起著關(guān)鍵性作用。參考資料來源:百度百科-發(fā)票參考資料來源:百度百科-勞務(wù)費發(fā)票

5,勞務(wù)費專用發(fā)票

在每月的納稅申報時交納稅收,也就是不能零申報了。不用認(rèn)證。
營改增后勞務(wù)費是可以開具增值稅專用發(fā)票。

6,勞務(wù)發(fā)票是什么意思

勞務(wù)費發(fā)票指服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票務(wù)的應(yīng)稅項目一欄寫明的是“提供勞動”的發(fā)票。個人到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具勞務(wù)發(fā)票,是個人主動到稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅同時稅務(wù)機(jī)關(guān)給予開具發(fā)票,憑發(fā)票就可到支付單位領(lǐng)取報酬。而單位到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具勞務(wù)發(fā)票,也是幫付出勞務(wù)的個人來開票,納稅義務(wù)人還是付出勞務(wù)而收到報酬的個人。《中華人民共和國勞動合同法》第七條 用人單位自用工之日起即與勞動者建立勞動關(guān)系。用人單位應(yīng)當(dāng)建立職工名冊備查。第八條 用人單位招用勞動者時,應(yīng)當(dāng)如實告知勞動者工作內(nèi)容、工作條件、工作地點、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報酬,以及勞動者要求了解的其他情況;用人單位有權(quán)了解勞動者與勞動合同直接相關(guān)的基本情況,勞動者應(yīng)當(dāng)如實說明。第九條 用人單位招用勞動者,不得扣押勞動者的居民身份證和其他證件,不得要求勞動者提供擔(dān)?;蛘咭云渌x向勞動者收取財物。第十條 建立勞動關(guān)系,應(yīng)當(dāng)訂立書面勞動合同。建立勞動關(guān)系,未同時訂立書面勞動合同的,應(yīng)當(dāng)自用工之日起一個月內(nèi)訂立書面勞動合同。用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的,勞動關(guān)系自用工之日起建立。第十一條 用人單位未在用工的同時訂立書面勞動合同,與勞動者約定的勞動報酬不明確的,新招用的勞動者的勞動報酬按照集體合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;沒有集體合同或者集體合同未規(guī)定的,實行同工同酬。

7,什么是勞務(wù)發(fā)票

勞務(wù)發(fā)票指服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票務(wù)應(yīng)稅項目寫明的是提供勞動。個人到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具勞務(wù)發(fā)票,是個人主動到稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅同時稅務(wù)機(jī)關(guān)給予開具發(fā)票,憑發(fā)票就可到支付單位領(lǐng)取報酬。而單位到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具勞務(wù)發(fā)票,也是幫付出勞務(wù)的個人來開票,納稅義務(wù)人還是付出勞務(wù)而收到報酬的個人。
勞務(wù)費發(fā)票是沒得賣的吧? 根據(jù)我的經(jīng)驗,你可以把稅金加到勞務(wù)費里開,只是多交一點稅金,不然你的稅金就沒辦法入賬,假設(shè)你的勞務(wù)費是10000元,稅率7.45%(各地方有所區(qū)別),那么你的開票額應(yīng)該=10000/(1-7.45%)=10804.97,這樣勞務(wù)可以付,稅金也可以付了,收款方寫給誰的勞務(wù)費的名字,付款寫自己單位,完稅憑證寫收款方的名字

8,一般納稅人可以開勞務(wù)發(fā)票嗎什么是勞務(wù)發(fā)票勞務(wù)發(fā)票可以用進(jìn)

是可以開勞務(wù)發(fā)票的??梢缘挚?。稅率是6%。勞務(wù)發(fā)票指服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票務(wù)應(yīng)稅項目寫明的是提供勞動,實際也是增值稅專用發(fā)票,所以可以用進(jìn)項稅額抵扣。對于一般納稅人,勞務(wù)費發(fā)票的增值稅稅率是6%。進(jìn)項稅抵扣會計分錄抵扣進(jìn)項稅的過程,是不需要做分錄的。如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額,那么月末應(yīng)交增值稅借方余額,表示進(jìn)項稅額未抵扣完,有留抵?jǐn)?shù)。如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,月末應(yīng)交增值稅貸方余額,則需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅擴(kuò)展資料根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第二十四條的規(guī)定,進(jìn)項稅額,是指納稅人購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額?!吨腥A人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,下列項目的進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣:1、購進(jìn)固定資產(chǎn);2、用于非應(yīng)稅項目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù);3、用于免稅項目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù);4、用于集體福利或個人消費的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù);5、非正常損失的購進(jìn)貨物;6、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)費;一般納稅人允許抵扣的項目包括:(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。(二)從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。(三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進(jìn)項稅額。進(jìn)項稅額計算公式:進(jìn)項稅額=買價×扣除率參考資料來源:搜狗百科-勞務(wù)發(fā)票
如果是增值稅勞務(wù)(加工、修理、修配)就可以開增值稅專用發(fā)票。進(jìn)項也可以抵扣。如果是其他勞務(wù),就是營業(yè)稅勞務(wù),不能抵扣進(jìn)項稅。

9,商品和勞務(wù)編碼開具發(fā)票什么意思

就是按照編碼開具發(fā)票 稅務(wù)總局編寫了《商品和服務(wù)稅收分類與編碼(試行)》(以下簡稱編碼,見附件),并在新系統(tǒng)中增加了編碼相關(guān)功能。自2016年5月1日起,納入新系統(tǒng)推行范圍的試點納稅人及新辦增值稅納稅人,應(yīng)使用新系統(tǒng)選擇相應(yīng)的編碼開具增值稅發(fā)票。
勞務(wù)派遣公司開具的勞務(wù)費發(fā)票所載金額可以抵國稅25%,更好有利于企業(yè)搞好稅收籌劃。包括了發(fā)票上開的工人工資、管理費、保險費。 1、常說的勞務(wù)發(fā)票抵稅25%一般指抵所得稅,包括個人所得稅和企業(yè)所得稅。如果用假發(fā)票或虛開的發(fā)票抵扣國稅風(fēng)險太大、后果也相當(dāng)嚴(yán)重,這樣做的人不多。 2、企業(yè)所得稅:通過虛增成本或費用,降低應(yīng)納稅所得額可以直接減少企業(yè)所得稅費用。 3、個人所得稅:通過一定方式,讓員工以費用報銷的形式,減少直接支付給員工的工資,從而減少應(yīng)稅所得額。 參考稅法資料: 購買勞保用品取得增值稅發(fā)票可否抵稅? 答:《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅若干問題規(guī)定的通知》(國稅發(fā)[1993]23號)第二條增值稅扣除項目和扣除金額的確定扣除項目的具體范圍規(guī)定,外購低值易耗品,指使用年限在一年以下與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備,器具、工具等。包括: ⑴一般工具。如刀具、量具、夾具等。  ?、茖S霉ぞ摺H鐚S媚P偷?。   ⑶替換設(shè)備。如各種型號的模具等。  ?、裙芾碛镁摺H甾k公用具等。  ?、蓜趧颖Wo(hù)用品。如工作服、各種防護(hù)用品等。   ⑹生產(chǎn)過程中周轉(zhuǎn)使用的包裝容器等。   《中華人民共和國增值稅暫行條例》(國務(wù)院令2008年第538號)第九條規(guī)定,納稅人購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),取得的增值稅扣稅憑證不符合法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定的,其進(jìn)項稅額不得從銷項稅額中抵扣。   《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》(財政部、國家稅務(wù)總局令2008年第50號)第十九條規(guī)定,條例第九條所稱增值稅扣稅憑證,是指增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票以及運輸費用結(jié)算單據(jù)。

10,什么是勞務(wù)發(fā)票如何開具勞務(wù)發(fā)票

會計分錄可以一次做:借:營業(yè)稅金及附加貸:銀行存款1)借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅、城建稅、教育附加或其他2)借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅、城建、教育附加或其他貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金期末結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加3,因為是分包,所以是給總包開勞務(wù)費得發(fā)票,做賬: 借:應(yīng)收賬款——XX(總包方名稱) 貸:主營業(yè)務(wù)收入——XX(勞務(wù)項目名稱) 計算繳納營業(yè)稅=發(fā)票所載金額X營業(yè)稅稅率5% 計提工資: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付工資建筑工程行業(yè),勞務(wù)費問題1、稅金由業(yè)主代扣代繳(1)業(yè)主繳納稅款后將稅票交給各分包單位做賬(該稅票的單位名稱欄必須寫明分包人的名稱,右下角要有機(jī)打的“代扣代繳”幾個字)(2)若稅票上沒有明確寫明是哪些分包單位的名稱的,則由業(yè)主所屬稅務(wù)部門為各分包單位開具完稅憑據(jù)或稅款分割單。2、一般情況下,一個工程只準(zhǔn)許分包一次,不能分包后再分包,層次只有三層,就是業(yè)主方(開發(fā)方)、總包人、分包人??偘撕头职硕贾怀袚?dān)自己所得部分收入的稅款,注意這里所說的是承擔(dān)稅款,并不一定是繳納人,納稅人和繳納人是兩個概念。3、那天你說的分成700萬元的材料和300萬元的人工,是不可以的,性質(zhì)發(fā)生了變化。B公司是勞務(wù)公司,如果他有國家認(rèn)定的勞務(wù)資格,就可以按建筑業(yè)征收3%的營業(yè)稅,而不是按5%繳納;C公司只承擔(dān)材料,就是銷售行為了,和建筑業(yè)無關(guān),相當(dāng)于A公司向C公司購買材料再找B公司建設(shè)。4、建筑業(yè)的營業(yè)稅不是用發(fā)票抵的,可以用發(fā)票抵應(yīng)稅收入的只有幾個行業(yè):運輸業(yè),旅游業(yè)??梢园吹挚酆蠼痤~交稅的不一定都是用發(fā)票來抵的。5、勞務(wù)并不都是按5%繳納營業(yè)稅。建筑勞務(wù)費公司有國家認(rèn)可的資質(zhì)的,可以按3%繳納。根據(jù)新細(xì)則第五條第二款的規(guī)定:“納稅人將建筑工程分包給其他單位的,以其取得的全部價款和價外費用扣除其支付給其他單位的分包款后的余額為營業(yè)額?!蹦敲磳δ愎径裕强梢圆铑~納稅的。但要注意開具發(fā)票的問題:首先你要要求B向你公司開具300萬的發(fā)票進(jìn)行分包工程結(jié)算,B按300萬元營業(yè)額繳納營業(yè)稅。然后你公司將分包開來的發(fā)票進(jìn)行營業(yè)額抵減并申報納稅(按1000-300萬元的計稅營業(yè)額繳納營業(yè)稅),并同時向A開具1000萬元的發(fā)票進(jìn)行工程結(jié)算。
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