問題二:-3/Control審計和-3審計/Control審計和/的區(qū)別。前者只進行內部控制體系的制定與實施審計2,后者不僅包括前者,還包括資產(chǎn)、負債、損益審計,內部Control審計什么事?企業(yè)內部相關內部相關控制報告全部提交審計委員會了嗎?內部Control審計/Control審計的具體流程是怎樣的?審計的具體流程是:計劃審計工作與執(zhí)行。1、如何做好企業(yè)內部控制和風險管理企業(yè)風險管理和內部控制管理。搜索關注金彩時代大講堂微信官方賬號在線老板財稅知識學習平臺點擊在線學習觀看更多老板財稅知識在線視頻,只講...
更新時間:2023-12-04標簽: 審計內部報告控制集團河北鋼鐵集團內部控制審計報告 全文閱讀