關于印發(fā)《保險公司內部控制基本規(guī)范》的通知標題:關于印發(fā)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的通知。:會計我國《企業(yè)內部控制基本準則》將內部控制的要素分為內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督五個方面,1.內部環(huán)境內部環(huán)境包括治理結構、機構設置和權責分配、內部審計機制、人力資源政策和企業(yè)文化,2.風險評估風險評估是企業(yè)識別和科學分析經營活動中與實現(xiàn)控制目標相關的風險,合理確定風險應對策略的重要環(huán)節(jié)。3.控制活動控制活動是指企業(yè)根據(jù)自身的風險應對策略,采取相應的控制措施,將風險控制在可承受范圍內,實施內部控...
更新時間:2024-02-24標簽: 舞弊機制中信銀行內部環(huán)境中信銀行反舞弊機制 全文閱讀