如何建立內(nèi)部審計體系以下是相關(guān)參考,希望對你有幫助。上海醫(yī)藥集團股份有限公司公司內(nèi)部審計制度第一章總則第一條為規(guī)范上海醫(yī)藥集團股份有限公司公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部審計工作,建立健全內(nèi)部審計制度,根據(jù)中華人民共和國公司法律、審計署關(guān)于內(nèi)部審計的規(guī)定、中華人民共和國基本審計準。1、內(nèi)控案例分析分幾步內(nèi)部控制案例分析1。某大型國有集團公司2008年12月26日,集團內(nèi)部控制建設(shè)與實施高層會議召開。會議期間,公司高級管理層的發(fā)言要點如下:劉總經(jīng)理:1加強內(nèi)部控制建設(shè)非常重要,可以防止財務欺詐、合謀和違法違規(guī)行...
更新時間:2024-03-13標簽: 內(nèi)審公司期貨目的期貨公司內(nèi)審 全文閱讀