公司內(nèi)部審計主要檢查什么公司內(nèi)部審計主要包括財務(wù)審計、內(nèi)控、工程審計等。內(nèi)控審計:-2/內(nèi)部管理控制制度和執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的內(nèi)部監(jiān)督;督促建立健全公司內(nèi)部控制制度,促進公司業(yè)務(wù)管理的完善和加強,確保公司持續(xù)健康快速發(fā)展,內(nèi)部控制的具體流程是什么審計內(nèi)部控制的具體流程是:計劃審計工作、實施審計工作、評估控制缺陷和完成-1。1、企業(yè)內(nèi)部審計類別有哪些?應(yīng)該從哪些方面開展?1,始于審計mission審計(年度計劃),專項審計。2.根據(jù)審計的用途,可分為合規(guī)審計、受益審計、反欺詐審計。3.根據(jù)審計object可分...
更新時間:2024-04-02標簽: 內(nèi)控審計公司公司內(nèi)控審計 全文閱讀