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什么樣的采購發(fā)票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,什么樣的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)

來源:整理 時間:2022-12-02 04:56:17 編輯:金融知識 手機(jī)版

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1,什么樣的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)

1,首先你單位是一般納稅人。2,購進(jìn)索取的發(fā)票是專用發(fā)票。3,支付的運(yùn)費(fèi)索取的是正規(guī)運(yùn)費(fèi)發(fā)票。4,收購免稅農(nóng)產(chǎn)品和廢舊物資可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。5,以上的項(xiàng)目必須是用于應(yīng)稅項(xiàng)目。

什么樣的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)

2,采購發(fā)票怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

進(jìn)項(xiàng)稅就是購進(jìn)貨物時所發(fā)生的稅金,可以和銷項(xiàng)稅抵,如進(jìn)項(xiàng)稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項(xiàng)稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款。
是怎么抵扣銷項(xiàng)稅吧?!只要你取得合法的增值稅專用發(fā)票,就可以用上面的稅額抵扣你銷售貨物的銷項(xiàng)稅額了。另外,你取得的合法運(yùn)輸發(fā)票,可按運(yùn)費(fèi)的7%計算入進(jìn)項(xiàng),用于抵扣銷項(xiàng)稅。其他的都不能抵扣銷項(xiàng)稅。

采購發(fā)票怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

3,哪些發(fā)票能抵進(jìn)項(xiàng)稅

《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二十五條 下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣:(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,下同)上注明的增值稅額。(二)從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。(三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進(jìn)項(xiàng)稅額。計算公式為:進(jìn)項(xiàng)稅額=買價×扣除率買價,是指納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的價款和按照規(guī)定繳納的煙葉稅。購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的除外。(四)從境外單位或者個人購進(jìn)服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。
一般情況下,銷售中沒有的商品,進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的,稅務(wù)查得較嚴(yán),但是只是當(dāng)期沒有銷售,在以后的銷售中會有的,可以抵扣。一般納稅人的銷項(xiàng)稅率都是17%,不管你收別人幾個點(diǎn),在計算銷項(xiàng)稅時,都要按17%計算。

哪些發(fā)票能抵進(jìn)項(xiàng)稅

4,什么發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票

本月認(rèn)證了就必須抵扣,在申報表12欄中填寫實(shí)際抵扣金額,留抵扣下月用,申報表20欄中體現(xiàn)期末留抵稅額, 當(dāng)月認(rèn)證了當(dāng)然就要當(dāng)月抵扣,待抵扣可以放在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目,下面增加“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”子科目。 我覺的你問的問題好像不對,感覺你在控票,是不是稅務(wù)局規(guī)定你每個月都交一點(diǎn)稅呢?你的進(jìn)項(xiàng)不敢做多,怕出問題嗎?
納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡稱購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù))支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額,為進(jìn)項(xiàng)稅額。 下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣:(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。(二)從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。(三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計算公式:進(jìn)項(xiàng)稅額=買價×扣除率(四)購進(jìn)或者銷售貨物以及在生產(chǎn)經(jīng)營過程中支付運(yùn)輸費(fèi)用的,按照運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)上注明的運(yùn)輸費(fèi)用金額和11%的扣除率計算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計算公式:進(jìn)項(xiàng)稅額=運(yùn)輸費(fèi)用金額×扣除率準(zhǔn)予抵扣的項(xiàng)目和扣除率的調(diào)整,由國務(wù)院決定。

5,什么發(fā)票可以抵稅

只有一般納稅人購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票才能抵扣稅金。你這種情況不能抵扣稅金的。
個體經(jīng)銷處是不可以抵稅的
個體工商戶,不具備一般納稅人的資格,只有一般納稅人才可以抵扣稅款。所以,你無論取得什么樣的發(fā)票,都不可以抵扣稅款
如你所說你們好像是小規(guī)模企業(yè),是6%的增值稅發(fā)票的話就不用進(jìn)項(xiàng)抵扣的。
這問題問得太沒有水平了,抵稅?抵什么稅?。靠梢缘侄惖陌l(fā)票多著呢,關(guān)健是看你要抵什么稅,不能一概而論。
只有一般納稅人才準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 1、從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額; 2、從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅額; 3、購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按收取的普通發(fā)票或收購憑證上的買價和規(guī)定的扣除率13%計算。 4、一般納稅人外購或銷售貨物(固定資產(chǎn)除外)所支付的運(yùn)費(fèi),根據(jù)結(jié)算單據(jù)(普通發(fā)票)所列的運(yùn)費(fèi)金額,按7%的扣除率計算進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予抵扣。 5、生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人購入廢舊物資回收經(jīng)營單位的廢舊物資,可按照普通發(fā)票上注明的金額,按10%計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 購買的辦公用品、固定資產(chǎn)中汽車所需油費(fèi)及修理取得的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

6,什么樣的發(fā)票才能抵稅

加油費(fèi)的發(fā)票如果是增值稅專用發(fā)票可以,如果是普通發(fā)票則不行 可以抵稅的發(fā)票有:增值稅專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、固定資產(chǎn)發(fā)票 增值稅轉(zhuǎn)型后,條例規(guī)定的很清楚,請看:第八條 納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡稱購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù))支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額,為進(jìn)項(xiàng)稅額。 下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣: (一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。 (二)從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。 (三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額計算公式: 進(jìn)項(xiàng)稅額=買價×扣除率 (四)購進(jìn)或者銷售貨物以及在生產(chǎn)經(jīng)營過程中支付運(yùn)輸費(fèi)用的,按照運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)上注明的運(yùn)輸費(fèi)用金額和7%的扣除率計算的.
增值稅專用發(fā)票 、運(yùn)輸發(fā)票、水電費(fèi)發(fā)票等
增值稅專用發(fā)票
國稅部門根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)提取未認(rèn)證的專用發(fā)票信息,然后逐單位了解為什么沒有抵扣的原因,還要查看客戶銀行支付情況、購進(jìn)的商品是否登記入賬,如果一致倒沒什么,如果客戶沒有入賬,那就要受到相應(yīng)處罰,補(bǔ)繳稅款。
只果是抵增值稅,必須是增值稅專用發(fā)票或地稅局帶開的貨物運(yùn)輸發(fā)票.

7,購進(jìn)什么樣的農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條,納稅人購進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡稱購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù))支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額,為進(jìn)項(xiàng)稅額。下列進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣:“(三)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進(jìn)項(xiàng)稅額。”根據(jù)《關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知》(財稅[2012]75號)三、《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條所列準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額的第(三)項(xiàng)所稱的“銷售發(fā)票”,是指小規(guī)模納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品依照3%征收率按簡易辦法計算繳納增值稅而自行開具或委托稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的普通發(fā)票。批發(fā)、零售納稅人享受免稅政策后開具的普通發(fā)票不得作為計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。這其實(shí)是國家對于農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個優(yōu)惠扶持政策,首先,農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,這是為了減輕農(nóng)民的負(fù)擔(dān)。然后,考慮到市場流通環(huán)節(jié)的規(guī)律,如果像其他免稅產(chǎn)品一樣,進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,收購企業(yè)就會因?yàn)闆]辦法抵扣而不向農(nóng)民收購了。所以,一方面為了促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的流通,促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展,為農(nóng)民增加收入,另一方面為了減輕農(nóng)產(chǎn)品收購企業(yè)的稅負(fù),才有此種特殊規(guī)定,允許按照買價的13%扣除率進(jìn)行抵扣因此,購買農(nóng)產(chǎn)品憑收購發(fā)票或者農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票作為進(jìn)項(xiàng)抵扣憑證。
你混淆了~~~~ 農(nóng)產(chǎn)品有兩個率~~一個是正常的低稅率13%~~~另一個是扣除率13%~~~當(dāng)然還有一個你說的免稅農(nóng)產(chǎn)品~~~ 一般來說,如果是向農(nóng)民直接收購的農(nóng)產(chǎn)品,國家為了扶持農(nóng)民,所以給13%的扣除率,即你說的那個分錄: 借:商品采購 87 應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13 貸:銀行存款 100 把當(dāng)中的13%“扣”出來~~~這和扶持運(yùn)輸業(yè)的性質(zhì)是一樣的~~~你應(yīng)該知道運(yùn)費(fèi)可以有7%的扣除率吧~~~~ 如果不是農(nóng)民直接銷售的~~~比如企業(yè)收購農(nóng)民的東西~~然后拿去賣~~~賣的也是農(nóng)產(chǎn)品~~那么就是適用13%的銷項(xiàng)稅稅率~~~~買方有13%的進(jìn)項(xiàng)~~~ 如果賣的是免稅農(nóng)產(chǎn)品~~那么是禁止開增值稅專用發(fā)票的~~~~買方也是不能抵扣的~~~ 希望幫到你~~~~~不明白追問我就好~~~~~~
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