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出口企業(yè)如何申報(bào)系統(tǒng),出口申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)步驟怎樣的

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1,出口申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)步驟怎樣的

http://bbs.fobshanghai.com/thread-851231-1-1.html 福步外貿(mào)論壇的這個(gè)貼子應(yīng)該可以幫到您。 另外,你也可以到福步站去下載一些相關(guān)的資料的。 http://download.fobshanghai.com/

出口申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)步驟怎樣的

2,出口退稅申報(bào)系統(tǒng)如何錄入如何申報(bào)

我簡(jiǎn)單說(shuō)一下外貿(mào)10.0版。1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入3、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查4、換匯成本檢查5、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)6、退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理7、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)8、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(打?。?、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(打?。?0、試算本次申報(bào)退稅額11、退稅匯總申報(bào)表錄入(打?。?2、生成退稅申報(bào)軟盤如果還是不太明白,建議去參加培訓(xùn)。
已經(jīng)預(yù)審?fù)炅??核銷...今天剛一號(hào),你還沒(méi)申報(bào)吧,先得報(bào)稅,然后才能預(yù)審。不知道你現(xiàn)在要問(wèn)什么操作... 給你找個(gè)流程...自己看吧 出口退稅系統(tǒng)的基本操作流程: 1. 安裝退稅系統(tǒng)(生產(chǎn)型和外貿(mào)型)--------sa, 無(wú)密碼,點(diǎn)確定-----當(dāng)前所屬期(在每月15日之前辦理退稅操作,如200901申報(bào),則是200812為當(dāng)月申報(bào)所屬期,依次類推) 2. 進(jìn)入系統(tǒng)后,點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集:出口貨物基本明細(xì)錄入--增加,錄入當(dāng)月所要申報(bào)的基本數(shù)據(jù)(信息是根據(jù)報(bào)關(guān)單,核銷單,商業(yè)發(fā)票,以及財(cái)務(wù)部提供的當(dāng)月本幣對(duì)外幣匯率,每月申報(bào)的匯率需一致等填寫后,仔細(xì)核對(duì)無(wú)誤(匯率分兩種情況:一是,若當(dāng)月申報(bào)時(shí)只有一單,匯率則按當(dāng)時(shí)收匯時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn);二是若當(dāng)月申報(bào)有兩單以上,匯率則按最高的匯率來(lái)計(jì),前提是收匯時(shí)間))。 其中需要注意幾點(diǎn)如下:1.)序號(hào):每月申報(bào)的出口單數(shù)如有5單, 則是0001,0002....0005; 2.)所屬期標(biāo)識(shí):是以年為單位來(lái)計(jì),如2008申報(bào),則為2008,如是2009,則為2009,該欄與所屬期,或是作賬記賬憑證等不沖突。3.)出口報(bào)關(guān)單號(hào):即報(bào)關(guān)單編號(hào)的后9位數(shù),再加三位自由號(hào),從001起,共計(jì)12位。單證齊全則按此辦理;若單證不齊時(shí),應(yīng)該按當(dāng)月申報(bào)時(shí)間來(lái)計(jì)(方便記憶查找),當(dāng)然也可自編,如:200901000001等處理。若在一單報(bào)關(guān)單上有幾筆出口記錄,即同一報(bào)關(guān)單項(xiàng)下,出口貨物品名不同,商品代碼一同,此時(shí)則應(yīng)為200901000001,200901000002......同時(shí)序號(hào)仍按0001,0002....0008... ;4.)單證不齊,則標(biāo)明bh不齊標(biāo)志,此時(shí)需注意單證齊全后應(yīng)怎樣操作:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集----生成出口貨物沖減明細(xì)-----查詢到上次申報(bào)單證不齊的信息記錄,點(diǎn)擊上方紅色字樣沖減出口,核對(duì)所屬期對(duì)否,把“是否先收齊單證再做沖減”的“√”去掉后, 再點(diǎn)確定ok, 再在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入中錄入正數(shù)一次就ok。 3. 基本數(shù)據(jù)錄入后,需讀入由稅務(wù)機(jī)關(guān)處理的上月反饋信息并處理(反饋信息處理-----稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入------稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理,點(diǎn)“是”,不會(huì)影響系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新) 4. 生成明細(xì)(免抵退稅申報(bào)-----生成明細(xì)生報(bào)數(shù)據(jù))-------發(fā)給稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審。 5. 稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審后,先是撤銷明細(xì)(申報(bào)數(shù)據(jù)處理------撤銷已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù),注意所屬期是否為當(dāng)前所屬期)------讀入反饋信息并處理,再生成明細(xì)數(shù)據(jù)。 6. 生成增值稅申報(bào)表(基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入-----撤銷/刪除-----增加-----錄入數(shù)據(jù),該表的數(shù)據(jù)信息是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的增值稅申報(bào)表填寫,錄入后保存) 7. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集------免抵退申報(bào)匯總表錄入---------增加------enter(回車)-----保存----退出該頁(yè)面,再生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)(免抵稅申報(bào)-------生成匯總數(shù)據(jù))--------發(fā)給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,無(wú)誤通知通過(guò)后便可打表,交紙質(zhì)資料,蓋章,簽字到稅務(wù)機(jī)關(guān)。 8. 打印報(bào)表:申報(bào)匯總表/匯總附表/申報(bào)明細(xì)表/前期單證齊全且信息齊全明細(xì)表/ 反饋信息結(jié)果表以及本系統(tǒng)內(nèi)的增值稅納稅申報(bào)表,再將其申報(bào)的相關(guān)系列單證資料裝訂成冊(cè)交,并蓋章簽字交至稅務(wù)局,完畢。 出口退稅資料裝訂順序: 1.“免抵退”申報(bào)匯總表 2.“免抵退”申報(bào)匯總附表 3.“免抵退”申報(bào)明細(xì)表 4.前期單證齊全且信息齊全明細(xì)表 5.出口貨物報(bào)關(guān)單、核銷單、發(fā)票 6.貨運(yùn)統(tǒng)一發(fā)票 7.疑點(diǎn)跳過(guò)審批表 8.反饋信息結(jié)果 9.系統(tǒng)內(nèi)增值稅納稅申報(bào)表 10.繳款書復(fù)印件 11.水單 12.賬頁(yè)

出口退稅申報(bào)系統(tǒng)如何錄入如何申報(bào)

3,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的操作流程是怎樣的是80版的謝謝

企業(yè)在做每個(gè)月的出口退稅申報(bào)之前(企業(yè)每個(gè)月都要做申報(bào),即使當(dāng)月沒(méi)有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作: 一進(jìn)入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空. 二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對(duì)9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,應(yīng)填入200609. 三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入-新增. 1 所屬期自動(dòng)生成. 2 序號(hào)編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動(dòng)生成. 3 所屬期標(biāo)志自動(dòng)生成. 4 進(jìn)料手冊(cè)登記號(hào)填對(duì)應(yīng)的進(jìn)料加工手冊(cè)號(hào),如果是一般貿(mào)易(不是進(jìn)料加工業(yè)務(wù)),則為空. 5 出口報(bào)關(guān)單號(hào)視情況而定 a 如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報(bào)關(guān)單和核銷單),則填實(shí)際的報(bào)關(guān)單號(hào),取報(bào)關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字. b 如果當(dāng)期出口,沒(méi)有收齊單證,報(bào)關(guān)單號(hào)視稅務(wù)局的要求,若沒(méi)有要求則為空,若要求填虛擬報(bào)關(guān)單號(hào),則為年4位+月2位+00A+00X,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報(bào)關(guān)單號(hào)為200609002002. 6 出口日期為報(bào)關(guān)日期. 7 外匯核銷單號(hào).如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實(shí)際核銷單的號(hào)碼,如果沒(méi)有收齊核銷單,則為空. 8 代理證明號(hào).如果是代理業(yè)務(wù),則為實(shí)際的代理證明號(hào),如果是有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空. 9 單證收齊標(biāo)志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒(méi)有收齊單證,則為BH. 10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對(duì)應(yīng)的商品代碼.該代碼對(duì)應(yīng)具體的征退稅率. 11 出口商品名稱自動(dòng)生成. 12 單位自動(dòng)生成. 13 出口數(shù)量為實(shí)際的出口數(shù)量. 14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為USD. 15 原幣幣別自動(dòng)生成. 16 原幣離岸價(jià)為報(bào)關(guān)的FOB價(jià). 17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷售額. 18 人民幣離岸價(jià)自動(dòng)生成. 19 美圓匯率同原幣匯率. 20 美圓離岸價(jià)自動(dòng)生成. 21 征稅稅率自動(dòng)生成. 22 退稅率自動(dòng)生成,由商品代碼決定. 23 征退稅差額自動(dòng)生成. 24 應(yīng)退稅額自動(dòng)生成. 25 出口發(fā)票號(hào)為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號(hào),不能為空. 26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進(jìn)入下一條記錄的錄入. 27 序號(hào)重排對(duì)記錄的序號(hào)進(jìn)行重新排列.如果斷號(hào)或者重號(hào),則不能進(jìn)行以后的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào). 四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入-新增. 這一操作是對(duì)前期出口但沒(méi)有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因?yàn)榍捌诔隹?已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,并且已經(jīng)進(jìn)行了申報(bào),所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的工作. 1 根據(jù)收齊的單證,找到對(duì)應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊修改. 2 所屬期自動(dòng)生成. 3 序號(hào)規(guī)則同出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入. 4 單證收齊標(biāo)志為BH.可以看出,填上BH后,出口報(bào)關(guān)單號(hào)和外匯核銷單號(hào)欄變?yōu)榭商? 5 出口報(bào)關(guān)單號(hào)為報(bào)關(guān)單上右上角編碼的后9位+00X(通常,一份報(bào)關(guān)單會(huì)有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號(hào)為編碼的后9位+001,依此類推.),報(bào)關(guān)單號(hào)為12位數(shù)字. 6 外匯核銷單號(hào)為核銷單上號(hào)碼. 7 提示報(bào)關(guān)單號(hào)與以前報(bào)關(guān)單號(hào)不符,核銷單號(hào)與以前核銷單號(hào)不符,確認(rèn)替換. 8 保存.進(jìn)行下一筆操作. 9 序號(hào)重排.對(duì)序號(hào)進(jìn)行重新排列.斷號(hào)或重號(hào)將不能進(jìn)行后來(lái)的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào). 五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細(xì). 這一操作是對(duì)前期出口但沒(méi)有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的業(yè)務(wù),進(jìn)行負(fù)數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯(cuò)誤可能包括:對(duì)與同一張報(bào)關(guān)單 1 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入為進(jìn)料加工但收齊單證時(shí)發(fā)現(xiàn)不是進(jìn)料加工;出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入不是進(jìn)料加工但收齊單證時(shí)發(fā)現(xiàn)是進(jìn)料加工. 2 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致. 3 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的原幣離岸價(jià)與收齊單證的原幣離岸價(jià)不一致. 4 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的出口發(fā)票號(hào)與收齊單證的出口發(fā)票號(hào)不一致. 5 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致. 6 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致. 進(jìn)行出口貨物沖減: 1 對(duì)應(yīng)有錯(cuò)誤的報(bào)關(guān)單找到出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對(duì)號(hào),確定.于是在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的里面會(huì)相應(yīng)出現(xiàn)一條記錄,序號(hào)為Z000. 2 對(duì)所有有錯(cuò)誤的報(bào)關(guān)單做完沖減后,退出,進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,可以看見(jiàn)生成的所有的沖減記錄,序號(hào)都是Z000.進(jìn)行序號(hào)重排. 3 對(duì)應(yīng)做過(guò)沖減的報(bào)關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時(shí)填入的報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷單號(hào)為實(shí)際的報(bào)關(guān)單號(hào)和核銷單號(hào),單證收齊標(biāo)志為空. 六 免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù). 1 所屬期自動(dòng)帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定. 2 若需要在申報(bào)之前進(jìn)行備份,復(fù)選備份當(dāng)前系統(tǒng).確定. 3 填入申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過(guò)瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建. 七進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入-增加.對(duì)照企業(yè)的增值稅申報(bào)表,填入相應(yīng)的數(shù)據(jù). 八進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報(bào)匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動(dòng)生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點(diǎn)擊保存. 九免抵退稅申報(bào)-生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù).同免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù). 十根據(jù)稅務(wù)局的要求,將生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)和匯總申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局,進(jìn)行預(yù)申報(bào).稅務(wù)局會(huì)生成疑點(diǎn)信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè). 十一企業(yè)得到反饋信息后,進(jìn)行反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入(接受). 十二反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的信息,并對(duì)信息進(jìn)行處理. 十三 將最終的數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān). 十四 免抵退稅申報(bào)-打印申報(bào)報(bào)表. 打印以下報(bào)表: 1 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì)) 2 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(前期單證收齊) 3 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表 4 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表附表(視稅務(wù)機(jī)關(guān)要求) 企業(yè)當(dāng)月的申報(bào)工作至此結(jié)束. 注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例. 2 以上操作不含當(dāng)月發(fā)生進(jìn)料加工業(yè)務(wù).以后會(huì)在專門的文章中介紹進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的處理方法和步驟. 3 各地稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準(zhǔn)確.

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的操作流程是怎樣的是80版的謝謝

4,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)100版操作流程

關(guān)聯(lián)號(hào)一般在一開(kāi)始就得編排好,都是自己編寫的,一般是“年+月+申批次”如,2010年1月份第一次申報(bào),那么第一筆記錄的關(guān)聯(lián)號(hào)可編為201001001.具體操作步驟如下,希望能給你帶來(lái)幫助 申報(bào)批次:本月第幾次申報(bào),如第一次輸入“1”。 序號(hào):四位數(shù)字碼,特別注意,序號(hào)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)不能重復(fù)。如果一個(gè)月內(nèi)有多次申報(bào),可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時(shí),可以都輸入“1”,在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,然后進(jìn)行“序號(hào)重排”,建議按批次加順序號(hào)進(jìn)行物理排序。 出口進(jìn)貨標(biāo)志:錄“0”,表示既有進(jìn)貨又有出口;“1”表示只有進(jìn)貨;“2”表示只有出口; 稅種:增值稅選“v”;消費(fèi)稅選“c”; 出口發(fā)票號(hào):即企業(yè)出口商品的定單外運(yùn)編號(hào); 報(bào)關(guān)單號(hào):12位,由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”9位碼+0+商品項(xiàng)號(hào)組成。注意:1、當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí),錄入“9位碼+0+商品項(xiàng)號(hào)01”;2、當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí),有幾條記錄要逐條錄入幾次,在9位碼后面第一條加“001”,第二條加“002”,以此類推;3、假如關(guān)單上有4條記錄,其中第三條不申報(bào)退稅,錄入時(shí)則不錄入“003”項(xiàng),錄第4條記錄直接跳到“004”。 出口日期:輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。 美元離岸價(jià):錄入實(shí)際離岸價(jià),計(jì)算換匯成本的依據(jù),如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià),就換算成FOB價(jià)后錄入。 核銷單號(hào):7位碼,見(jiàn)核銷單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號(hào),如“069956703”,數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的,此欄也應(yīng)錄入,否則審核出錯(cuò)。 代理證明號(hào):若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物,輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼(即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào));項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào);若自營(yíng)出口的,此項(xiàng)為空 遠(yuǎn)期收匯證明:屬遠(yuǎn)期收匯的,錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào);非遠(yuǎn)期收匯的,此項(xiàng)為空,不得錄入任何內(nèi)容; 出口備注:可錄可不錄。 商品代碼:見(jiàn)關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”,區(qū)分以下情況錄入: 1, 8位商品碼 ①商品編碼僅為8位的,錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼; ②同一商品名稱相同,對(duì)應(yīng)不同的征稅稅率,如征13在10位商品編碼后加1,征17則加2(注意)。 商品名稱:系統(tǒng)自動(dòng)生成,和報(bào)關(guān)品不一樣,也無(wú)需改動(dòng) 單位:系統(tǒng)自動(dòng)生成,不能改動(dòng) 出口數(shù)量:與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量 進(jìn)貨憑證號(hào):10位發(fā)票代碼+8位號(hào)碼; 退消費(fèi)稅的,進(jìn)貨憑證號(hào)錄消費(fèi)稅專用稅票號(hào)碼,該號(hào)碼錄入,系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)錄到專用稅票號(hào)碼欄。 分批批次: 開(kāi)具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入,若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000,本次出口400,結(jié)余600,則本次錄入分批批次“1”;下次用分割單申報(bào)時(shí)錄入分批批次“2”。 供貨方納稅號(hào):按進(jìn)貨憑證的對(duì)應(yīng)內(nèi)容錄入; 進(jìn)貨數(shù)量:與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量,錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致;進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位不一致的,要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后,錄入對(duì)應(yīng)的數(shù)量;委托加工后出口的貨物,錄入原材料的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”,加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物,其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件,則錄入加工費(fèi)的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”,輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。購(gòu)進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的,按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”,增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。(特別說(shuō)明:上述金額錄0時(shí),不要在備注欄加“WT”)。 計(jì)稅金額:即專用發(fā)票上的“計(jì)稅金額”; 法定征稅稅率:錄入該產(chǎn)品的征稅率,增值稅為17或13;消費(fèi)稅從價(jià)定率的按小數(shù)點(diǎn)方式錄入,如10%,錄入0.1;從量定額的錄入單位稅額。 稅額:自動(dòng)生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大,要進(jìn)行修改,小的可以不作修改,按回車進(jìn)入下個(gè)字段; 退稅率:系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動(dòng)生成; 可退稅額:自動(dòng)生成; 申報(bào)標(biāo)志:空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)。 上述標(biāo)志不需錄入,系統(tǒng)自動(dòng)生成; 以上完畢后,點(diǎn)擊“保存”,按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。 注意:退消費(fèi)稅的,在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后,再進(jìn)行消費(fèi)稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可,不需要再做出口處理。 在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后,進(jìn)行數(shù)據(jù)分解,數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”。 (二)數(shù)據(jù)加工處理 實(shí)退稅數(shù)量以下為空,并不為錯(cuò),數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。 ①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查:對(duì)同一關(guān)聯(lián)號(hào),同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。 執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理\進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”(此步必做,否則申報(bào)數(shù)據(jù)容易出錯(cuò),并且退稅申報(bào)明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無(wú)法生成)。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤標(biāo)志“E”或“W”,則需對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯(cuò)誤,必須檢查。 ②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查 建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。 ③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查 ④生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。 在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下,進(jìn)行如下處理: 預(yù)申報(bào):點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”,依提示生成一個(gè)文件夾,將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼,在國(guó)稅網(wǎng)站上進(jìn)行預(yù)審。輸入關(guān)聯(lián)號(hào)≤“”,在空白處輸滿“9”,生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。 (三)、預(yù)申報(bào)及預(yù)審 1稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋預(yù)申報(bào)審核結(jié)果。 2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報(bào)審核結(jié)果調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù),準(zhǔn)備正式申報(bào)。 關(guān)于預(yù)申報(bào)的方法,各個(gè)地方處理不盡相同,有些是上傳國(guó)稅網(wǎng),有些是上申報(bào)大廳申報(bào) (四)、退稅正式申報(bào) 正式申報(bào):執(zhí)行“預(yù)審反饋處理---確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報(bào)環(huán)節(jié)”。 1、生成申報(bào)數(shù)據(jù)并打印申報(bào)表 ①、 查詢并打印退稅申報(bào)表 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后方可打印表格。 打印明細(xì)申報(bào)表:在“退稅申報(bào)本次申報(bào)明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報(bào)明細(xì)”中,執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報(bào)表打印,預(yù)覽無(wú)誤后,點(diǎn)擊打印及可。 ②、生成并打印匯總表 匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,但企業(yè)可以進(jìn)行修改。注意以下內(nèi)容是否有誤: 申報(bào)年月 申報(bào)批次 總進(jìn)項(xiàng)金額 申報(bào)退稅額 打印匯總表,同上。 打印主要對(duì)“擴(kuò)展功能”。 注意一點(diǎn):匯總表上的應(yīng)退稅額和進(jìn)貨稅額可能和明細(xì)表上有點(diǎn)小差異,修改的方法是:1應(yīng)退稅額要達(dá)到三表統(tǒng)一2進(jìn)項(xiàng)稅額要求和進(jìn)貨明細(xì)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一,和出貨不統(tǒng)一,不影響退稅申報(bào) 上述操作后,若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或已申報(bào)數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“撤銷本次申報(bào)”,重新進(jìn)行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報(bào)。 ③、生成退稅軟盤: 執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)\生成退稅申報(bào)軟盤”,選擇路徑后點(diǎn)“確定”。生成申報(bào)軟盤共12個(gè)文件: 建議:每一次申報(bào)按“申報(bào)年月+批次”在硬盤建立一個(gè)文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,以防軟盤損壞,避免批次及序號(hào)重復(fù)。 2、整理裝訂單證 按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證:增值稅專用發(fā)票、消費(fèi)稅須報(bào)消費(fèi)稅(出口貨物專用)繳款書、收匯核銷單、出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票。 3、上門申報(bào)退稅 攜帶申報(bào)表(主要包括:匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份)、申報(bào)單證和電子申報(bào)數(shù)據(jù)(軟盤或U盤)到申報(bào)大廳辦理退(免)稅申報(bào) 三、出口退稅申報(bào)前準(zhǔn)備事項(xiàng) (一)、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開(kāi)票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù);在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退(免)稅申報(bào)手續(xù)。 (二)、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng),進(jìn)行交單工作(三)、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對(duì)應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位一致,否則不能退稅。 四、出口退稅申報(bào) (一)申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)錄入 “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”,進(jìn)入操作窗口,點(diǎn)擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入,具體要求如下: 關(guān)聯(lián)號(hào):必錄內(nèi)容,一個(gè)年度內(nèi)不能重復(fù),一次申報(bào)可以有多個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。 1、企業(yè)按“2位年+2位月+2位號(hào)批次+4位順序號(hào)”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號(hào)。必須保證每一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等,并且換匯成本正常。2、對(duì)多條進(jìn)貨(出口)對(duì)應(yīng)一條出口(進(jìn)貨)或多條進(jìn)貨對(duì)應(yīng)多條出口的,可使用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào); 部門代碼:只有分部核算單位錄入。在“部門代碼”維護(hù)完成后,點(diǎn)擊下▼選擇。注意:進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對(duì)應(yīng),同一部門碼項(xiàng)下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等; 部門名稱:系統(tǒng)自動(dòng)生成; 申報(bào)年月:本次申報(bào)的退稅所屬期,如“200704”,以本次申報(bào)報(bào)關(guān)單中日期最遲的月份為申報(bào)月份,如:本次申報(bào)有3份報(bào)關(guān)單,出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”,那么本次的申報(bào)年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的,要分開(kāi)申報(bào)。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時(shí)顯示的“當(dāng)前所屬期”自動(dòng)生成,亦可以更改,為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報(bào)年月”,建議在每次數(shù)據(jù)采集前,先對(duì)“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。
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